Типы документов

Реклама

Партнеры


Постановление администрации муниципального района "Красненский район" Белгородской обл. от 29.09.2015 N 74 "О Порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза Красненского района Белгородской области на долгосрочный период"



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КРАСНЕНСКИЙ РАЙОН"
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 сентября 2015 г. № 74

О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО
ПРОГНОЗА КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях приведения в соответствие с действующим законодательством администрация Красненского района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза Красненского района Белгородской области на долгосрочный период.

2. Отделу информатизации, делопроизводства и взаимодействия со СМИ аппарата главы администрации муниципального района (Лытнев А.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Красненского района в сети "Интернет" по адресу: kraadm.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Постановление администрации муниципального района "Красненский район" Белгородской области от 18 августа 2015 года № 65 "О порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза Красненского района Белгородской области на долгосрочный период" считать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района - начальника управления финансов и бюджетной политики Фомину И.Н.

Глава администрации
Красненского района
А.ПОЛТОРАБАТЬКО





Приложение
к постановлению
администрации муниципального
района "Красненский район"
от 29 сентября 2015 г. № 74

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗА КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает основы для разработки, утверждения, период действия, а также требования к составлению и содержанию бюджетного прогноза Красненского района Белгородской области на долгосрочный период.
1.2. Бюджетный прогноз Красненского района Белгородской области на долгосрочный период (далее - бюджетный прогноз) - это документ, содержащий прогноз основных характеристик бюджета муниципального района и консолидированного бюджета Красненского района, показатели финансового обеспечения муниципальных программ Красненского района на период их действия, иные показатели, характеризующие бюджет муниципального района и консолидированный бюджет Красненского района, а также содержащий основные подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный период.
1.3. Бюджетный прогноз разрабатывается и утверждается каждые три года на шесть и более лет на основе прогноза социально-экономического развития Красненского района на соответствующий период.
Бюджетный прогноз может быть изменен без продления периода его действия с учетом изменения прогноза социально-экономического развития Красненского района на соответствующий период и утвержденного решения Муниципального совета Красненского района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
1.4. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза), за исключением показателей финансового обеспечения муниципальных программ, представляется в Муниципальный совет Красненского района одновременно с проектом решения о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.
1.5. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) утверждается постановлением администрации муниципального района в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования решения Муниципального совета Красненского района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

2. Сроки представления и сведения, необходимые
для разработки бюджетного прогноза

2.1. Разработка бюджетного прогноза основывается на прогнозе социально-экономического развития Красненского района на соответствующий период.
Для составления проекта бюджетного прогноза отдел планирования, экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий района и охраны труда в срок до 12 августа текущего финансового года направляет в управление финансов и бюджетной политики администрации Красненского района показатели социально-экономического развития Красненского района на долгосрочный период и пояснительную записку к ним, необходимые для разработки бюджетного прогноза на долгосрочный период.
2.2. Изменение прогноза социально-экономического развития Красненского района в ходе составления или рассмотрения проекта бюджетного прогноза влечет за собой изменение основных характеристик проекта бюджетного прогноза Красненского района.

3. Основные параметры и описание бюджетного прогноза

3.1. Основными параметрами бюджетного прогноза являются: доходы, расходы, дефицит (профицит) бюджета муниципального района (консолидированного бюджета Красненского района).
3.2. Доходы бюджета муниципального района (консолидированного бюджета Красненского района) включают:
1) налоговые и неналоговые доходы;
2) безвозмездные поступления.
3.3. Расходы бюджета муниципального района включают:
1) предельные расходы на реализацию муниципальных программ на период их действия;
2) расходы на реализацию непрограммных мероприятий.
3.4. Бюджетный прогноз включает описание:
- основных параметров бюджета муниципального района и бюджетов сельских поселений на соответствующий период с учетом выбранного сценария в качестве долгосрочного прогноза;
- основных направлений развития налоговой, бюджетной и долговой политики Красненского района.
Бюджетный прогноз может включать иные параметры, необходимые для определения основных подходов к формированию бюджетной политики на долгосрочный период.
3.5. Приложения (таблицы) к тексту бюджетного прогноза содержат:
1) основные показатели прогноза социально-экономического развития Красненского района на долгосрочный период (по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку);
2) прогноз основных параметров бюджета муниципального района и консолидированного бюджета Красненского района (по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку);
3) показатели финансового обеспечения муниципальных программ Красненского района (по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку).





Приложение 1
к распоряжению
администрации муниципального
района "Красненский район"
от 29 сентября 2015 г. № 74

Основные показатели
прогноза социально-экономического развития
Красненского района на долгосрочный период

Показатель
Отчетный год
Текущий год
Плановый период
Прогнозный период
N
1-й год
№ + 1
2-й год
№ + 2
3-й год
№ + 3
№ + 4
№ + 5
Региональный продукт (в текущих ценах), тыс. руб.








Численность населения (среднегодовая), тыс. чел.








Индекс потребительских цен на товары и услуги (среднегодовой), в % к предыдущему году








Среднесписочная численность работников организаций, всего, тыс. чел.








Фонд начисленной заработной платы работников организаций, всего, тыс. руб.








Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, рублей








Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения, рублей













Приложение 2
к распоряжению
администрации муниципального
района "Красненский район"
от 29 сентября 2015 г. № 74

Прогноз основных параметров бюджета муниципального района и
консолидированного бюджета Красненского района

Показатель
Отчетный год
Текущий год
Плановый период
Прогнозный период
N
1-й год
№ + 1
2-й год
№ + 2
3-й год
№ + 3
№ + 4
№ + 5
Бюджет района
1. Доходы, всего, в т ч.:








1.1. Налоговые и неналоговые доходы








1.2. Безвозмездные поступления








2. Расходы








3. Дефицит/профицит








4. Государственный долг








Консолидированный бюджет
1. Доходы, всего, в т.ч.:








1.1. Налоговые и неналоговые доходы








1.2. Безвозмездные поступления








2. Расходы








3. Дефицит/профицит













Приложение 3
к распоряжению
администрации муниципального
района "Красненский район"
от 29 сентября 2015 г. № 74

Показатели финансового обеспечения муниципальных
программ Красненского района

Показатель
Отчетный год
Текущий год
Плановый период
Прогнозный период
N
1-й год
№ + 1
2-й год
№ + 2
3-й год
№ + 3
№ + 4
№ + 5
Расходы, всего








1. Программные расходы, всего








Удельный вес (%)








1.1. Государственная программа 1








1.2. Государственная программа 2








1.3. Государственная программа ....








2. Непрограммные расходы, всего








Удельный вес (%)










------------------------------------------------------------------