Типы документов

Реклама

Партнеры


Постановление Правительства Белгородской обл. от 23.03.2015 N 111-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 25 февраля 2013 года N 65-пп"



ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 марта 2015 г. № 111-пп

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА № 65-ПП

В целях приведения нормативных правовых актов области в соответствие с действующим законодательством Правительство Белгородской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Белгородской области от 25 февраля 2013 года № 65-пп "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Белгородской области (2013 - 2018 годы)" следующие изменения:
- пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
"5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Губернатора области В.А.Сергачева";
- в План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Белгородской области (2013 - 2018 годы)" (далее - "дорожная карта"), утвержденный в пункте 1 названного постановления:
- подпункты 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.8, 5.1.12, 5.1.13, 5.1.14, 5.1.17 пункта 5.1 раздела V "Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение" "дорожной карты" изложить в следующей редакции:
"5.1.1. Увеличение количества библиографических записей, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом):

(тыс. единиц)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1067,4
1231,8
1364,9
1376,0
1440,9
1505,8
1570,7

5.1.2. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек Белгородской области:

(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
56,5
60,8
72,5
81,5
83,1
84,6
86,2

5.1.4. Увеличение посещаемости музейных учреждений:

(посещение на 1 жителя в год)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
0,52
0,55
0,59
0,63
0,7
0,79
0,9

5.1.8. Увеличение количества виртуальных выставок, созданных при поддержке областного бюджета:

(единиц)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
-
8
14
16
20
27
27

5.1.12. Повышение уровня удовлетворенности граждан Белгородской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры:

(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
70
71
78,1
78
83
88
90

5.1.13. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, расположенных на территории Белгородской области:

(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
33
34
46
47
49
51
53

5.1.14. Увеличение доли объектов культурного наследия, для которых установлены границы территорий объектов культурного наследия, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории Белгородской области:

(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
10
22
38
52
70
78
83

5.1.17. Увеличение грантового фонда Губернатора Белгородской области для поддержки творческих проектов, направленных на развитие сельской культуры:

(тыс. рублей)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1750,0
1750,0
1750,0
750,0
750,0
750,0
2000,0
";

- подпункты 6.2.1 и 6.2.2 пункта 6.2 раздела VI "Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры" "дорожной карты" изложить в следующей редакции:
"6.2.1. Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом, и средней заработной платы в регионе:

2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
63,4
68,8
73,7
82,4
100
100

6.2.2. Численность работников государственных (муниципальных) учреждений культуры (без внешних совместителей):

(человек)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
9 099
7 820
7 815
7 815
7 815
7 815
";

- приложение к Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Белгородской области (2013 - 2018 годы)" изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Белгородской области
Е.САВЧЕНКО





Приложение
к постановлению
Правительства Белгородской области
от 23 марта 2015 г. № 111-пп

Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения, направленные на повышение
эффективности сферы культуры Белгородской
области (2013 - 2018 годы)"

Показатели нормативов региональной "дорожной карты"
"Изменения, направленные на повышение эффективности сферы
культуры Белгородской области (2013 - 2018 годы)"

Субъект Российской Федерации: Белгородская область
Категория работников: Работники учреждений культуры

№ п/п
Наименование показателей
2012 г. факт
2013 г. факт
2014 г. факт
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г. - 2016 г.
2014 г. - 2018 г.
1.
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)
162
170
197,7
198,3
187
188
191
x
x
2.
Число получателей услуг, человек
1538530
1542546
1545976
1549463
1554853
1559253
1563588
x
x
3.
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек
9500
9099
7820
7815
7815
7815
7815
x
x
4.
Численность населения субъекта Российской Федерации, человек
1538530
1542546
1545976
1549463
1554853
1559253
1563588
x
x
5.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:









6.
По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %
x
53
59
65
74
85
100
x
x
7.
По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %
x
56,1
64,9
73,7
82,4
91,2
100
x
x
8.
По субъекту Российской Федерации, %
x
63,4
68,8
73,7
82,4
100
100
x
x
9.
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей
20496
22221
23994
24555
26059
27749
29673
x
x
10.
Темп роста к предыдущему году, %
x
108
108
102
106
106
107
x
x
11.
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей
12604,5
14081,6
16516
18097
21473
27749
29673
x
x
12.
Темп роста к предыдущему году, %
x
112
117
110
119
129
107
x
x
13.
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %
x
5,8
5,2
5,2
5,8
5,8
5,8
x
x
14.
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
x
x
15.
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
1870,9
2001,9
2017,9
2209,7
2787,6
3598,0
3796,5
7015,2
14409,7
16.
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей
x
131,0
16,0
207,8
785,7
1596,2
1794,6
1009,5
4400,3
17.
в том числе:









18.
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей (данные субъекта Российской Федерации)
x
123,4
15,2
197,0
740,2
1503,6
1690,5
952,4
4146,5
19.
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них:
x
123,4
9,9
2,0
266,5
348,3
423,4
278,4
1050,1
20.
От реструктуризации сети, млн. рублей
x
5,2
1,0
1,0
0,5
0,5
0,5
2,5
3,5
21.
От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей
x
88,2
7,9
1,0
265,0
346,8
421,9
273,9
1042,6
22.
От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
x
30,0
1,0

1,0
1,0
1,0
2,0
4,0
23.
За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
x
7,6
6,1
10,8
45,6
92,6
104,1
62,5
259,2
24.
За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25.
Итого, объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 18 + 23 + 24)
x
131,0
16,0
207,8
785,7
1596,2
1794,6
1009,5
4400,3
26.
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 16 * 100%)
x
94,2
61,9
1,0
33,9
21,8
23,6
27,6
23,9


------------------------------------------------------------------