Типы документов

Реклама

Партнеры


Постановление администрации Губкинского городского округа Белгородской обл. от 26.03.2015 N 645-па "О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 11 октября 2013 года N 2472-па"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2015 г. № 645-па

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 11 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 2472-ПА

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Губкинского городского округа, постановлением администрации Губкинского городского округа от 11 марта 2014 года № 482-па "О внесении изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 6 июня 2013 года № 1335-па" постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации Губкинского городского округа от 11 октября 2013 года № 2472-па "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы" (в редакции постановлений администрации Губкинского городского округа от 29 апреля 2014 года № 899-па, 22 августа 2014 года № 1903-па, 14 октября 2014 года № 2292-па):
- изложить муниципальную программу, утвержденную вышеуказанным постановлением, в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Губкинского городского округа в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Жирякову С.Н.

Глава администрации
А.КРЕТОВ





Приложение
к постановлению
администрации Губкинского
городского округа
от 26 марта 2015 г. № 645-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГУБКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ"
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

Паспорт
муниципальной программы "Развитие образования Губкинского
городского округа на 2014 - 2020 годы"

№ п/п
Наименование муниципальной программы:
"Развитие образования Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы" (далее - Программа)
1.
Ответственный исполнитель Программы
Управление образования администрации Губкинского городского округа
2.
Соисполнители Программы
Администрация Губкинского городского округа (в лице управления организационно-контрольной и кадровой работы)
3.
Участники Программы
Администрация Губкинского городского округа (в лице управления организационно-контрольной и кадровой работы).
Управление финансов и бюджетной политики администрации Губкинского городского округа, комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа, Совет депутатов Губкинского городского округа, контрольно-счетная комиссия Губкинского городского округа, территориальные администрации администрации Губкинского городского округа.
Управления: образования; культуры; физической культуры, спорта и молодежной политики; социальной политики; жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения.
МКУ "Управление капитального строительства"
4.
Подпрограммы Программы
1. Развитие дошкольного образования.
2. Развитие общего образования.
3. Развитие дополнительного образования детей, поддержка талантливых и одаренных детей.
4. Здоровое поколение.
5. Методическая поддержка педагогических работников образовательных учреждений.
6. Обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в летний период.
7. Развитие муниципальной кадровой политики в органах местного самоуправления Губкинского городского округа.
8. Обеспечение реализации муниципальной программы
5.
Цель Программы
Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан Губкинского городского округа, включая повышение качества муниципального управления администрации Губкинского городского округа
6.
Задачи Программы
1. Формирование доступного качественного дошкольного образования в Губкинском городском округе.
2. Повышение качества общего образования.
3. Развитие муниципальной системы воспитания и дополнительного образования детей в соответствии с муниципальными и областными приоритетами.
4. Оказание коррекционно-развивающей помощи детям старшего дошкольного возраста и подросткового возраста с применением инновационных технологий в кризисные периоды возрастного развития.
5. Развитие системы методической поддержки и создание оптимальных условий повышения профессионального роста руководящих и педагогических работников Губкинского городского округа.
6. Создание необходимых условий полноценного и безопасного отдыха и оздоровления в системе организации отдыха и оздоровления детей.
7. Повышение качества муниципального управления посредством формирования системы высококвалифицированного кадрового состава, нацеленного на инновационное решение задач социально-экономического развития Губкинского городского округа.
8. Обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и этапами
7.
Сроки и этапы реализации Программы
2014 - 2020 годы, этапы реализации не выделяются
8.
Объем бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета Губкинского городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Губкинского городского округа в 2014 - 2020 годах составит 5063535,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 538446,6 тыс. рублей;
2015 год - 662786,0 тыс. рублей;
2016 год - 614647,0 тыс. рублей;
2017 год - 641131,0 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 762 505,0 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 897376,0 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 946644,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
а) средств федерального бюджета в сумме 1553,0 тыс. рублей на софинансирование мероприятий Программы на условиях, установленных федеральным законодательством, в том числе по годам:
2014 год - 1533,0 тыс. рублей;
б) средств областного бюджета в сумме 6296694,0 тыс. рублей на софинансирование мероприятий Программы на условиях, установленных федеральным законодательством, в том числе по годам:
2014 год - 760163,0 тыс. рублей;
2015 год - 812137,0 тыс. рублей;
2016 год - 873762,0 тыс. рублей;
2017 год - 924807,0 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 975275,0 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 975275,0 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 975275,0 тыс. рублей;
в) средств из внебюджетных источников в сумме 831797,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 111963,1 тыс. рублей;
2015 год - 115837,0 тыс. рублей;
2016 год - 120494,0 тыс. рублей;
2017 год - 120824,0 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 120893,0 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 120893,0 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 120893,0 тыс. рублей
9.
Показатели конечных результатов реализации Программы
1. Доля детей, нуждающихся в получении услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста, %.
2. Качество знаний обучающихся в общеобразовательных учреждениях, %.
3. Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, %.
4. Удельный вес детей и подростков, успешно социализированных в общество сверстников (от общего количества получивших специализированную помощь), %.
5. Охват руководящих и педагогических работников различными формами повышения квалификации, %.
6. Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением на базе оздоровительных лагерей с дневным пребыванием в учреждениях, подведомственных управлению образования и науки, %.
7. Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации (от общего количества муниципальных служащих), %.
8. Уровень ежегодного достижения показателей Программы и ее подпрограмм, %
10.
Конечные результаты реализации Программы
К 2020 году планируется достижение следующих конечных результатов:
1. Доля детей, нуждающихся в получении услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста - 0%.
2. Качество знаний обучающихся общеобразовательных учреждений - 62,2%.
3. Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам - 62%.
4. Удельный вес детей и подростков, успешно социализированных в общество сверстников, от общего количества получивших специализированную помощь - 85%.
5. Охват руководящих и педагогических работников различными формами повышения квалификации - 95%.
6. Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением на базе оздоровительных лагерей с дневным пребыванием в учреждениях, подведомственных управлению образования и науки, в общей численности детей в общеобразовательных учреждениях - 90%.
7. Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации, от общего количества муниципальных служащих - 90%.
8. Уровень ежегодного достижения показателей Программы и ее подпрограмм - 95%

1. Общая характеристика сферы реализации Программы,
в том числе формулировки основных проблем в
указанной сфере и прогноз ее развития

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Губкинского городского округа на период до 2025 года к приоритетным направлениям развития относится модернизация института образования, создание условий для обеспечения доступного и качественного образования всех уровней, а также формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием потребителей.
Реализация данных направлений предполагает развитие многоуровневой системы образования по стандартам нового поколения, отвечающей требованиям инновационной экономики, современным потребностям общества, каждого человека, а также совершенствование системы подготовки специалистов в соответствии с потребностями предприятий и организаций округа для достижения сбалансированности рынка труда и образовательных услуг.
В целях достижения поставленных задач управлением образования и науки, образовательными учреждениями велась работа в рамках муниципальной целевой программы "Развитие образования Губкинского городского округа на 2011 - 2016 годы". Реализация указанной программы позволила создать условия для устойчивого развития муниципальной системы образования в целях формирования творческой личности школьника, его успешной социализации. На сегодняшний день развивать систему образования Губкинского городского округа предстоит в следующих условиях.
Система общего образования городского округа представлена образовательными учреждениями всех типов и видов. Управление муниципальными учреждениями образования осуществляется через управление образования администрации Губкинского городского округа.
В 2014 году сеть образовательных учреждений городского округа представлена 35 общеобразовательными школами с численностью 9998 обучающихся, 42 дошкольными учреждениями, в которых воспитываются 5276 детей, 9 учреждениями дополнительного образования, в которых занимается 9610 детей. Существенный вклад в развитие культурно-образовательного пространства Губкинского городского округа вносят учреждения высшего и среднего профессионального образования, где в 2013 - 2014 учебном году обучался 3601 студент, из них - 1729 на очной форме обучения.
Кроме того, на базе МБУДО "Дворец детского (юношеского) творчества "Юный губкинец" создан Центр интеллектуального развития детей и юношества, в котором занимаются более тысячи одаренных и талантливых детей по различным направлениям.
Сохраняется тенденция к росту количества малокомплектных школ, что привело к изменению сети общеобразовательных учреждений. По этой причине начиная с 2010 года в округе закрыты 2 основных общеобразовательных и 3 начальных общеобразовательных учреждения. В целях создания условий для качественного обучения всех детей независимо от места жительства определены 9 базовых (опорных) школ, сформированы школьные образовательные округа.
С целью реализации образовательных программ повышенного уровня, способствующих удовлетворению индивидуальных запросов обучающихся, родителей и общества в целом, на территории городского округа работают 6 образовательных учреждений повышенного статуса: лицей, гимназия, 4 учреждения с углубленным изучением отдельных предметов.
Губкинский городской округ обеспечен сетью дорог с твердым покрытием до каждого населенного пункта, имеющего общеобразовательное учреждение, что позволяет решать проблему доступности качественного образования школьников независимо от места проживания.
Таким образом, существующая сеть школ Губкинского городского округа в основном обеспечивает конституционное право обучающихся на получение качественного общего образования. В то же время не решена в полной мере задача обеспечения необходимого качества образования и уровня социализации детей, обучающихся в малокомплектных школах. Основная причина - отсутствие у педагогов необходимой квалификации, недостаточная оснащенность образовательного процесса необходимым оборудованием.
Одним из приоритетных направлений деятельности системы образования является адаптация и дифференциация сети дошкольных образовательных учреждений. Сегодня дошкольное образование городского округа представляет собой многоуровневую систему, состоящую из учреждений различных типов и видов. С учетом образовательных и социокультурных запросов родителей, особенностей развития и здоровья детей сформировано видовое разнообразие дошкольных образовательных учреждений: 13 детских садов, 12 детских садов общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений развития воспитанников, 1 детский сад компенсирующего вида для детей с проблемами в здоровье и развитии, 1 детский сад присмотра и оздоровления, 11 детских садов комбинированного вида, 4 центра развития ребенка - детских сада, 5 общеобразовательных школ, имеющих в структуре группы для детей дошкольного возраста, группа "Смешарики" по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста на 15 мест, организованная индивидуальным предпринимателем.
На базе 14 дошкольных образовательных организаций функционируют 18 групп кратковременного пребывания, которые посещают 276 детей.
В округе функционирует 12 муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений, остальные детские сады имеют статус бюджетных учреждений.
В рамках регионального проекта "Интеграция ресурсов организаций дошкольного и общего образования Белгородской области для обеспечения внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" в 2014 году была проведена реорганизация образовательных и общеобразовательных организаций путем их присоединения:
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 9 "Солнышко" села Чуево присоединено к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Чуевская средняя общеобразовательная школа";
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 7 "Рябинушка" села Юрьевка присоединено к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Юрьевская основная общеобразовательная школа";
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 4 "Росинка" поселка Казацкая Степь присоединено к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Казацкостепская основная общеобразовательная школа";
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 21 "Сказка" села Уколово присоединено к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Уколовская основная общеобразовательная школа";
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 17 "Солнышко" села Коньшино присоединено к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Коньшинская средняя общеобразовательная школа".
Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования в возрасте от 1 года до 7 лет, на 01.09.2014 составляет 76,7% (по городу - 81%, по селу - 61,2%).
Увеличение численности населения в возрасте от 1 года до 7 лет обусловило рост численности детей, состоящих на учете для предоставления места в дошкольных образовательных учреждениях, что требует создания дополнительных мест. Поэтому одним из основных направлений деятельности управления образования является уменьшение очереди на предоставление мест в дошкольные образовательные учреждения и увеличение охвата детей программами дошкольного образования.
Неотъемлемой составляющей частью образовательного пространства, объединяющего в единый процесс воспитание, обучение и творческое развитие личности ребенка, является система дополнительного образования детей. В настоящее время дети и подростки округа имеют возможность заниматься по 6 направлениям деятельности: техническому, физкультурно-спортивному, художественному, туристско-краеведческому, социально-педагогическому, естественнонаучному. На территории городского округа работают девять учреждений дополнительного образования детей, подведомственных управлению образования администрации Губкинского городского округа.
Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей по состоянию на 1 октября 2014 года составила 9610 воспитанников (96% от общего числа учащихся 1 - 11 классов). Система дополнительного образования детей является доступной для всех слоев населения. Занятия в творческих объединениях и спортивных секциях проводятся на бесплатной основе. Дополнительное образование организовано, в том числе, и на базе общеобразовательных школ (более 450 кружков и спортивных секций), клубов по месту жительства, в дошкольных образовательных учреждениях.
На территории Губкинского городского округа образовательную деятельность в 2014 - 2015 учебном году осуществляют 1721 педагогический и руководящий работник: 941 работник общеобразовательных школ, 650 работников дошкольных образовательных учреждений, 105 работников учреждений дополнительного образования, 25 работников иных учреждений, осуществляющих образовательный процесс. 15 педагогов имеют звание "Заслуженный учитель РФ", 31 учитель признан лучшим учителем России в рамках Приоритетного национального проекта "Образование", 4 педагога удостоены этого звания дважды. В образовательных учреждениях работают 155 молодых специалистов (в возрасте до 30 лет), 281 педагог пенсионного возраста.
Большое значение для повышения уровня образования педагогов имеет четкая система, позволяющая на основе повышения квалификации педагогов развивать их профессиональные знания и умения. В городском округе сформирована система организации повышения квалификации педагогических работников, включающая выявление социального заказа, создание плана повышения квалификации на год, а также формирование системы мониторинга повышения квалификации на уровне муниципалитета, образовательного учреждения. Таким образом, обеспечивается информационно-методическое сопровождение процесса повышения квалификации. Ежегодно на курсах повышения квалификации обучается до 540 педагогов.
Повышение квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений организовано и через работу муниципальных методических объединений, методическое сопровождение инновационной и опытно-экспериментальной деятельности, обобщение и распространение передового педагогического опыта, участие в муниципальных, областных и федеральных методических мероприятиях. Наибольший интерес представляют тематические семинары, научно-практические конференции, заседания областных творческих групп.
Большое внимание в методической работе уделяется разработке методических рекомендаций по новому содержанию образования, по использованию новых методик и технологий (в том числе и информационных) в образовательном процессе, направленных на развитие рефлексии и мыследеятельности обучающихся и воспитанников, по участию в итоговой аттестации учащихся.
Компетентность и обученность кадров - одно из важнейших требований стандартов, поэтому необходимо создать условия для того, чтобы учитель профессионально развивался, необходимо развивать и совершенствовать систему непрерывного образования, профессионального развития педагогических и руководящих работников городского округа.
Стремление обобщить и распространить опыт лучших педагогов городского округа привело к созданию авторских научно-педагогических школ, деятельность которых способствует продвижению опыта учителей - победителей приоритетного национального проекта "Образование", организации деятельности "научно-методического поезда".
Сетевая модель повышения квалификации в городском округе развивается на основе инновационного опыта в образовательных учреждениях. На базах образовательных учреждений проводятся семинары, круглые столы. Совершенствуется система "внутрифирменного" повышения квалификации педагогов, регулярно проводятся консультации, семинары, мастер-классы, которые помогают педагогическим работникам решать современные проблемы образования.
Важным направлением повышения профессионализма, выявления и развития профессионального творческого потенциала педагогов является участие в различных конкурсах, которые способствуют обобщению и выявлению лучшего педагогического опыта и результативности работы, повышению престижа педагогической профессии.
Одним из важных факторов процесса обучения и воспитания является уровень здоровья детей, который определяется комплексом факторов социальной и природной среды. В общеобразовательных учреждениях округа реализуется комплексная система мер, направленная на укрепление здоровья школьников. С целью укрепления здоровья детей и подростков на базе 6 общеобразовательных учреждений созданы Центры здоровья. На базе МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 17" сформирована универсальная безбарьерная образовательная среда. Статистические данные профилактических осмотров школьников Губкинского городского округа свидетельствуют об увеличении удельного веса здоровых детей (детей первой и второй групп здоровья) в общем числе обучающихся общеобразовательных школ в 2013 году на 4% по сравнению с 2012 годом.
Большое внимание уделяется совершенствованию материально-технического оснащения учреждений образования. Это позволило капитально отремонтировать и оснастить современным оборудованием МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов", МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 40 "Веселинка".
Несмотря на достигнутые положительные результаты в развитии системы образования, нерешенными остаются следующие проблемы:
- дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях;
- реконструкция, капитальный ремонт и строительство дошкольных образовательных учреждений;
- недостаточный приток молодых специалистов и, как следствие, увеличение количества работников среднего и пенсионного возраста;
- внедрение объективной системы оценки внеучебных достижений обучающихся.
В Программе представлен способ организации сети учреждений образования для построения целостного и эффективного муниципального образовательного пространства Губкинского городского округа, в котором возможна реализация ключевых идей концепции модернизации образования: доступность, качество, эффективность.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
Программы, цели, задачи и показатели достижения целей и
решения задач, описание основных конечных результатов
Программы, сроков и этапов реализации Программы

Приоритеты в сфере образования на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в стратегических документах федерального и регионального уровней.
Важной функцией образования является реализация каждым гражданином своего позитивного социального, культурного, экономического потенциала и в конечном итоге - социально-экономическое развитие городского округа. Для этого сфера образования должна обеспечивать доступность качественных образовательных услуг на протяжении жизни каждого человека. Задачи доступности общего и профессионального образования в городском округе в значительной степени сегодня решены. Исключением остается дошкольное образование. Поэтому приоритетом муниципальной политики на данном этапе развития образования является обеспечение доступности дошкольного образования, повышение качества результатов образования на разных уровнях. Целью Программы является повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан Губкинского городского округа, включая повышение качества муниципального управления администрации Губкинского городского округа.
Программа предусматривает решение следующих задач:
1. Формирование доступного качественного дошкольного образования в Губкинском городском округе.
2. Повышение качества общего образования.
3. Развитие муниципальной системы воспитания и дополнительного образования детей в соответствии с муниципальными и областными приоритетами.
4. Оказание коррекционно-развивающей помощи детям старшего дошкольного возраста и подросткового возраста с применением инновационных технологий в кризисные периоды возрастного развития.
5. Развитие системы методической поддержки и создание оптимальных условий повышения профессионального роста руководящих и педагогических работников Губкинского городского округа.
6. Создание необходимых условий полноценного и безопасного отдыха и оздоровления в системе организации отдыха и оздоровления детей.
7. Повышение качества муниципального управления посредством формирования системы высококвалифицированного кадрового состава, нацеленного на инновационное решение задач социально-экономического развития Губкинского городского округа.
8. Обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и этапами.
Для комплексного развития всех подотраслей системы образования в Программе были выделены соответствующие подпрограммы, содержащие свои цели и задачи:
1. Развитие дошкольного образования.
2. Развитие общего образования.
3. Развитие дополнительного образования детей, поддержка талантливых и одаренных детей.
4. Здоровое поколение.
5. Методическая поддержка педагогических работников образовательных учреждений.
6. Обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в летний период.
7. Развитие муниципальной кадровой политики в органах местного самоуправления Губкинского городского округа.
8. Обеспечение реализации Программы.
Достижение указанной цели возможно через использование программно-целевого метода, что предполагает проведение ряда мероприятий, осуществление межведомственной координации, установление единых подходов к развитию системы образования.
Программа будет выполнять три взаимосвязанных функции:
а) отражать в нормативной форме основные положения политики округа в области образования, цели и задачи ее реализации;
б) определять меры по осуществлению стратегии развития образования, включая направления и систему мероприятий по ее реализации;
в) определять механизм ее реализации - порядок организации работ, их ресурсное обеспечение, контроль исполнения.
Программа реализуется в период с 2014 по 2020 годы, этапы реализации не выделяются.

3. Перечень муниципальных правовых актов органов местного
самоуправления Губкинского городского округа, принятие или
изменение которых необходимо для реализации Программы

Перечень муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Губкинского городского округа, принятие или изменение которых необходимо для реализации Программы, приведен в приложении № 2 к Программе.

4. Обоснование выделения подпрограмм

Система подпрограмм Программы сформирована таким образом, чтобы обеспечить решение задач Программы, и состоит из 8 подпрограмм.
1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования".
Подпрограмма направлена на решение задачи Программы по обеспечению доступности качественного дошкольного образования в Губкинском городском округе.
В рамках подпрограммы решаются задачи:
1. Обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования.
2. Развитие системы дошкольного образования, направленной на обучение по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит:
- сокращение очереди в дошкольные образовательные учреждения;
- постепенный переход воспитанников дошкольных образовательных учреждений на обучение по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования.
2. Подпрограмма "Развитие общего образования".
Подпрограмма направлена на повышение качества общего образования. В рамках подпрограммы решаются задачи:
1. Обеспечение государственных гарантий доступности качественного общего образования.
2. Укрепление здоровья детей и подростков.
3. Создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических работников и повышение статуса профессии учителя.
Реализация комплекса мероприятий обеспечит:
- формирование системы доступного общего образования;
- сохранение и укрепление здоровья учащихся;
- повышение статуса профессии учителя.
3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей, поддержка талантливых и одаренных детей".
Подпрограмма направлена на развитие муниципальной системы воспитания и дополнительного образования детей в соответствии с муниципальными и областными приоритетами.
В рамках подпрограммы решаются задачи:
1. Обеспечение доступности дополнительного образования детей.
2. Создание системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях научной и творческой деятельности.
3. Модернизация и развитие инфраструктуры системы дополнительного образования детей.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит:
- формирование системы, обеспечивающей возможность занятий в системе дополнительного образования по различным направлениям;
- увеличение количества детей, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня;
- укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей;
- увеличение количества детей, получающих дополнительное образование в детских школах искусств, подведомственных управлению культуры.
4. Подпрограмма "Здоровое поколение".
Подпрограмма направлена на оказание коррекционно-развивающей помощи детям старшего дошкольного возраста и подросткового возраста с применением инновационных технологий в кризисные периоды возрастного развития.
В рамках подпрограммы решаются задачи:
1. Оказание помощи детям подросткового возраста с девиантным и отклоняющимся поведением и оказание психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам.
2. Сотрудничество с педагогами образовательных учреждений Губкинского городского округа в сопровождении детей с проблемами в развитии и трудностями социализации.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит:
- возможность успешной социализации детей и подростков, получивших психолого-медико-педагогическую помощь;
- формирование системы совместной работы с педагогами образовательных учреждений по оказанию необходимой помощи детям и подросткам.
5. Подпрограмма "Методическая поддержка педагогических работников образовательных учреждений".
Подпрограмма направлена на развитие системы методической поддержки и создание оптимальных условий повышения профессионального роста руководящих и педагогических работников Губкинского городского округа.
В рамках подпрограммы решаются задачи:
1. Оказание методической поддержки образовательным учреждениям по актуальным вопросам управления, организации, функционирования и развития образовательного учреждения.
2. Создание условий для организации и осуществления повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений.
3. Оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников образовательных учреждений.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит:
- формирование системы методической поддержки образовательным учреждениям по вопросам управления, организации, функционирования и развития образовательного учреждения;
- рост профессионального мастерства педагогических и руководящих работников;
- создание условий для творческого роста педагогических работников.
6. Подпрограмма "Обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в летний период".
Подпрограмма направлена на создание необходимых условий полноценного и безопасного отдыха и оздоровления детей в системе организации отдыха и оздоровления детей.
В рамках подпрограммы решаются задачи:
1. Организация отдыха и оздоровления детей на базе оздоровительных лагерей с дневным пребыванием.
2. Обеспечение деятельности МБОУ "Спортивно-оздоровительный комплекс "Орленок" по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в летний период и спортивно-досуговой деятельности посредством привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Реализация комплекса мероприятий обеспечит:
- формирование системы организованного отдыха и оздоровления детей;
- отдых и оздоровление детей и подростков в летний период и организацию спортивно-досуговой деятельности детей и подростков в деятельности МБОУ "Спортивно-оздоровительный комплекс "Орленок".
7. Подпрограмма "Развитие муниципальной кадровой политики в органах местного самоуправления Губкинского городского округа".
Подпрограмма направлена на усиление кадрового обеспечения реализации Стратегии социально-экономического развития Губкинского городского округа на период до 2025 года (далее - стратегия социально-экономического развития городского округа), содействие реализации инновационных идей в муниципальном управлении.
Целью подпрограммы является повышение качества муниципального управления посредством формирования системы воспроизводства кадрового корпуса, нацеленного на инновационное решение задач социально-экономического развития Губкинского городского округа.
Задача подпрограммы:
1. Профессионализация муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Губкинского городского округа.
8. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы".
Подпрограмма направлена на решение задачи Программы по обеспечению реализации подпрограмм и основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и этапами.
В рамках подпрограммы решаются задачи:
1. Исполнение функций управления образования администрации Губкинского городского округа в соответствии с действующим законодательством.
2. Осуществление мер государственной поддержки в сфере развития образования.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит реализацию основных показателей Программы и ее подпрограмм.
Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации Программы в целом, этапность работ по подпрограммам не выделяется.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета городского округа в 2014 - 2020 годах составит 5063535,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 538446,6 тыс. рублей;
2015 год - 662786,0 тыс. рублей;
2016 год - 614647,0 тыс. рублей;
2017 год - 641131,0 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 762505,0 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 897376,0 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 946644,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
а) средств федерального бюджета в сумме 1533,0 тыс. рублей на софинансирование мероприятий Программы на условиях, установленных федеральным законодательством, в том числе по годам:
2014 год - 1533,0 тыс. рублей;
б) средств областного бюджета в сумме 6296694,0 тыс. рублей на софинансирование мероприятий Программы на условиях, установленных федеральным законодательством, в том числе по годам:
2014 год - 760163,0 тыс. рублей;
2015 год - 812137,0 тыс. рублей;
2016 год - 873762,0 тыс. рублей;
2017 год - 924807,0 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 975275,0 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 975275,0 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 975275,0 тыс. рублей;
в) средств из внебюджетных источников в сумме 831797,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 111963,1 тыс. рублей;
2015 год - 115837,0 тыс. рублей;
2016 год - 120494,0 тыс. рублей;
2017 год - 120824,0 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 120893,0 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 120893,0 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 120893,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.

6. Анализ рисков реализации Программы и описание
мер управления рисками реализации Программы

При реализации Программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках Программы, выделены следующие риски ее реализации:
1. Финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий Программы.
2. Нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия Программы.
3. Организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, отставание от сроков реализации мероприятий.
4. Социальные риски, связанные с сопротивлением населения, профессиональной общественности целям и реализации Программы.
Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием ряда мероприятий. Минимизация этих рисков возможна через заключение договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение целей Программы.
Нормативные правовые риски связаны с необходимостью внесения соответствующих изменений в ряд нормативных правовых актов. Минимизация риска связана с качеством планирования реализации Программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.
Организационные и управленческие риски связаны с ошибочной организационной схемой и слабым управленческим потенциалом, что может привести к неэффективному управлению процессом реализации Программы, низкому качеству реализации программных мероприятий. Устранение риска возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации Программы и ее подпрограмм, а также за счет корректировки Программы на основе анализа данных мониторинга.
Социальные риски предполагают сопротивление общественности осуществляемым изменениям, связанным с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках Программы результатов, с ошибками в реализации мероприятий Программы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация данного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации Программы.

Подпрограмма
"Развитие дошкольного образования"

Паспорт подпрограммы

№ п/п
Наименование подпрограммы: "Развитие дошкольного образования" (далее - подпрограмма 1)
1.
Соисполнитель Программы, ответственный за подпрограмму 1
Управление образования администрации Губкинского городского округа
2.
Участник подпрограммы 1
МКУ "Управление капитального строительства"
3.
Цель подпрограммы 1
Формирование доступного качественного дошкольного образования в Губкинском городском округе
4.
Задачи подпрограммы 1
1. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования.
2. Развитие системы дошкольного образования, направленной на обучение по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам
5.
Сроки и этапы реализации подпрограммы 1
2014 - 2020 годы, этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются
6.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств бюджета Губкинского городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 за счет средств бюджета городского округа составит 2067039,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 186116,3 тыс. рублей;
2015 год - 283870,0 тыс. рублей;
2016 год - 217362,0 тыс. рублей;
2017 год - 223998,0 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 338727,0 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 402433,0 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 414533,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
а) средств областного бюджета в сумме 1773676,0 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 1 на условиях, установленных федеральным законодательством, в том числе по годам:
2014 год - 203722,0 тыс. рублей;
2015 год - 225208,0 тыс. рублей;
2016 год - 245507,0 тыс. рублей;
2017 год - 261465,0 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 279258,0 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 279258,0 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 279258,0 тыс. рублей;
б) средств внебюджетных источников в сумме 541878,2 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 1, в том числе по годам:
2014 год - 73949,2 тыс. рублей;
2015 год - 75374,0 тыс. рублей;
2016 год - 78511,0 тыс. рублей;
2017 год - 78511,0 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 78511,0 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 78511,0 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 78511,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 1 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год
7.
Показатели конечных результатов подпрограммы 1
1. Доля детей, нуждающихся в получении услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста, %.
2. Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений, %
8.
Конечные результаты реализации подпрограммы 1
К 2020 году планируется достижение следующих конечных результатов:
1. Доля детей, нуждающихся в получении услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста - 0%.
2. Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений - 100%

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Сфера действия подпрограммы 1 охватывает систему муниципальных дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории Губкинского городского округа, и устанавливает меры по реализации образовательной политики в области дошкольного образования.
В настоящее время муниципальная дошкольная образовательная система претерпевает существенные изменения, которые определяют как позитивные тенденции, так и сложные проблемы, требующие решения. Главными из них являются вопросы сохранения, развития имеющейся сети дошкольных учреждений, обеспечения реальной доступности дошкольных образовательных услуг для всех слоев населения.
Система дошкольного образования Губкинского городского округа представляет собой многоуровневую систему, состоящую из учреждений различных типов и видов. В округе функционируют 42 дошкольные образовательные организации, 5 общеобразовательных школ, имеющих в структуре группы для детей дошкольного возраста, группа "Смешарики" по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, организованная индивидуальным предпринимателем.
На базе 14 дошкольных образовательных организаций функционируют 18 групп кратковременного пребывания, которые посещают 276 детей.
В 26 дошкольных образовательных организациях функционируют Консультационные центры предоставления методической, психолого-педагогической и консультативной помощи обучающихся, обеспечивающие получение детьми дошкольного образования в форме семейного.
С января 2015 года открыта семейная группа как структурное подразделение МБДОУ "Детский сад № 11 "Ромашка" села Вислая Дубрава.
Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования в возрасте от 1 года до 7 лет, на 01.09.2014 составила 76,7% (по городу - 81%, по селу - 61,2%).
Задача обеспечения равных стартовых возможностей всем детям при поступлении в школу является приоритетной в работе дошкольных образовательных учреждений. Охват детей 5 - 7 лет предшкольным образованием составляет 94% (по городу - 99%, по селу - 76%).
В целях создания мест в детских садах с учетом демографического роста на территории Губкинского округа управлением образования проведен мониторинг обеспеченности населения услугами дошкольного образования и развития системы дошкольного образования. Общая численность детей дошкольного возраста от 1 года до 7 лет составляет 7014 детей (в т.ч. 114 детей обучающихся в школе с 6 лет), из них в городских ДОУ - 5446 детей, в сельских ДОУ - 1568 детей.
Всего услугами дошкольного образования в 2014 г. охвачено 5294 детей (из них 9 детей пользуются услугой по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в группе "Смешарики", организованной индивидуальным предпринимателем), что составляет 75,5% от общего количества детей в возрасте от 1 до 7 лет и на 1076 детей превышает показатель 2008 года (на 01.01.2008 - 4218 детей).
Аналитическая обработка данных электронной базы детей, зарегистрированных на учете для определения в дошкольные учреждения, позволила структурировать очередь на "актуальную" и "отсроченную". Всего в базе данных по состоянию на 01.09.2014 зарегистрировано 1855 детей: 1187 - дети в возрасте от 0 до 1,5 лет, которым место в детском саду потребуется через 1 - 2 года; 591 - дети в возрасте от 1,5 до 3 лет; 77 - дети в возрасте от 3 до 7 лет.
Одной из основных проблем в дошкольных образовательных учреждениях является дефицит мест. По состоянию на 01.09.2014 численность детей, не обеспеченных местом в дошкольные образовательные учреждения, составила 431 человек. Наиболее актуальна проблема нехватки мест в учреждениях дошкольного образования в микрорайоне Журавлики города Губкина, в селе Сергиевка и в селе Скородное. Имеется очередность в получении мест в детских садах с. Аверино, с. Сергиевка, с. Толстое, п. Троицкий.
Сложившаяся демографическая ситуация за последние пять лет свидетельствует о тенденции прироста в Губкинском городском округе численности детского населения в возрасте от 0 до 7 лет, при этом прирост детского населения образуется и в результате миграционного процесса из других регионов РФ и ближнего зарубежья.
Общая характеристика системы дошкольного образования Губкинского городского округа представлена в таблице 1.

Таблица 1. Основные количественные характеристики
дошкольного образования Губкинского городского округа

№ п/п
Наименование показателя
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1.
Численность населения в возрасте от 1 до 7 лет, чел.
6900
7030
7080
7130
7150
7150
7150
7150
2.
Численность населения в возрасте от 0 до 3 лет, чел.
3398
3462
3440
3400
3400
3400
3400
3400
3.
Охват детей программами дошкольного образования, %
74,2
75,0
76,6
77,9
79,6
81,0
85,0
87,0
4.
Охват детей в возрасте от 0 до 3 лет программами поддержки раннего развития, %
26,3
26,5
30
30,3
30,9
31,9
32,3
35,3
5.
Численность воспитанников дошкольных образовательных учреждений, чел.
5286
5285
5400
5460
5500
5500
5500
5500

Небольшое увеличение педагогических работников в системе дошкольного образования ведет к увеличению численности воспитанников, приходящихся на 1 педагогического работника. В 2013 данный показатель составил 8,2 человека (в среднем по региону 8,7 человека), к 2020 году он увеличится до 9,0 человек.

Таблица 2. Общие сведения о работниках системы
дошкольных образовательных учреждений

№ п/п
Наименование показателя
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1.
Численность работников дошкольных образовательных учреждений, всего
1553
1476
1489
1531
1603
1603
1603
1603
2.
Численность педагогических работников
650
628
647
661
713
713
713
713
3.
Численность воспитанников учреждений дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника
8,1
8,4
8,3
8,3
7,7
7,7
7,7
7,7
4.
Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников
97,5
97,8
98
98,5
98,7
99
99
99

Существующие организационные формы дошкольного образования не удовлетворяют полностью растущие потребности населения. Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации № 2620-р от 30.12.2012, постановления Правительства Белгородской области № 69-пп от 25.02.2013 в Губкинском городском округе разработан муниципальный план мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки", утвержденный постановлением администрации Губкинского городского округа от 07.05.2014 № 955-па. Основные направления "дорожной карты", планируемые к реализации до 2018 года, включают реализацию мероприятий по ликвидации очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения, обеспечению высокого качества услуг дошкольного образования.
В целях эффективного решения проблемы дефицита дошкольных мест наряду с традиционными мерами, такими как строительство новых детских садов, возврат зданий, перепрофилирование учреждений в городском округе проводится активная работа по развитию негосударственных форм дошкольного образования, таких как частные детские сады, услуги по развитию, присмотру и уходу за детьми.

Большим стимулом для развития частно-государственного партнерства в сфере дошкольного образования стало постановление Правительства Белгородской области от 10.02.2014 № 20-пп "О поддержке развития альтернативных форм предоставления дошкольного образования", которое позволило не только создать равные условия для участия негосударственных организаций в предоставлении услуг дошкольного образования, но и обеспечить финансирование части затрат родителей на получение данных услуг.
В рамках подпрограммы "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Губкинском городском округе на 2014 - 2020 годы" муниципальной программы "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Губкинском городском округе на 2014 - 2020 годы" предусматривается финансовая поддержка поставщикам услуг дошкольного образования: предоставление субсидии за счет бюджета городского округа на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных видов деятельности по присмотру и уходу за детьми субъектам малого и среднего предпринимательства Губкинского городского округа.
В целях дальнейшего развития частно-государственного партнерства в сфере дошкольного образования Губкинский городской округ участвует в реализации мероприятий "Модельной программы по созданию благоприятных условий для развития негосударственных организаций дошкольного образования и досуга в субъекте Российской Федерации", разработанной АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" в рамках инициативы "Новое детство", поддержанной Президентом Российской Федерации В.В.Путиным. "Модельная программа" предполагает реализацию комплекса региональных мер по организационной, инфраструктурной, финансовой, имущественной, налоговой поддержке развития негосударственного сектора дошкольного образования. С целью расширения предложения качественных услуг дошкольного образования детей предусматривается стимулирование развития негосударственного сектора дошкольного образования.
В целях реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", декларирующей поддержку развития систем дошкольного образования, обеспечивающих равные стартовые условия прихода детей в школу, в Губкинском городском округе организована предшкольная подготовка не только в старших и подготовительных группах дошкольных учреждений, но и в группах кратковременного пребывания на базе детских садов. В 2013 - 2014 учебном году охват детей 5 - 7 лет предшкольным образованием составил 94%.
Несмотря на положительную динамику внедрения альтернативных организационно-правовых форм дошкольных образовательных учреждений, реализации программ предшкольной подготовки, проблема обеспечения доступного и качественного дошкольного образования остается актуальной и требует поиска как внешних, так и внутренних резервов развития системы в целом.
Таким образом, основной проблемой в системе дошкольного образования округа является дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях в условиях роста численности детского населения.
Решение проблемы осуществляется за счет проведения реконструкции дошкольных образовательных учреждений. В 2014 году началась реконструкция МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 19 "Светлячок" (с реконструкцией здания бывшего пенсионного фонда и строительством административно-бытового корпуса) с увеличением численности на 62 места, капитальный ремонт МАДОУ "Детский сад комбинированного вида № 2 "Сказка" пос. Троицкий с увеличением численности на 60 мест, капитальный ремонт детского сада № 36 "Колокольчик" на 114 мест.
Планируется проведение капитального ремонта детского сада № 38 "Малыш" на 200 мест. В результате капитальных ремонтов учреждений планируется создание дополнительных мест, что позволит частично решить проблему дефицита мест в дошкольные учреждения.
Планируется строительство детских садов № 12 "Теремок" в с. Сергиевка (на 75 мест), с. Скородное (на 55 мест), с. Толстое (на 40 мест), с. Аверино (на 75 мест), в микрорайонах Юбилейный (на 100 мест) и Звездный (на 200 мест).
Подпрограмма 1 является инструментом для реализации муниципальной политики Губкинского городского округа в сфере дошкольного образования и направлена на решение обозначенных проблем.

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Целью подпрограммы 1 является формирование доступного качественного дошкольного образования в Губкинском городском округе. Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
1. Обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования.
2. Развитие системы дошкольного образования, направленной на обучение по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам.
Решение указанных задач будет осуществляться путем реализации программных мероприятий в течение 2014 - 2020 годов, этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются.

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое
описание основных мероприятий подпрограммы 1

Для выполнения задачи 1 "Обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования" необходимо реализовать следующие основные мероприятия:
1. Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и негосударственных дошкольных образовательных организациях.
Реализация основного мероприятия направлена на создание условий, обеспечивающих общедоступное, качественное и бесплатное дошкольное образование.
С принятием Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации отнесено обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях за счет субвенций из областного бюджета в размере, необходимом для реализации образовательных программ дошкольного образования в части финансового обеспечения расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных учреждений, расходов на учебные и наглядные пособия, средства обучения, игры и игрушки, расходные материалы (за исключением расходов на содержание зданий, хозяйственные нужды и коммунальных расходов, осуществляемых из бюджета городского округа) в соответствии с нормативными затратами на образовательную деятельность, установленными постановлением Правительства Белгородской области.
Финансирование мероприятия осуществляется из областного бюджета в виде межбюджетных трансфертов.
2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий.
С принятием Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления в сфере образования отнесено создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях.
Финансирование мероприятия осуществляется из бюджета городского округа и внебюджетных источников.
3. Строительство дошкольных образовательных учреждений.
В рамках данного основного мероприятия предполагается осуществление комплекса мероприятий по строительству объектов дошкольных образовательных учреждений для ликвидации дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях в условиях роста численности детского населения.
Финансирование мероприятия осуществляется из средств бюджета городского округа и на условиях софинансирования капитальных вложений.
4. Реконструкция и капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений.
В рамках данного основного мероприятия предполагается осуществление комплекса мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту объектов дошкольных образовательных учреждений для ликвидации дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях в условиях роста численности детского населения.
Финансирование мероприятия осуществляется из средств бюджета городского округа и на условиях софинансирования капитальных вложений.
Для выполнения задачи 2 "Развитие системы дошкольного образования, направленной на обучение по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам" необходимо реализовать следующие основные мероприятия:
1. Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидии на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям.
В рамках данного основного мероприятия предполагается приобретение оборудования для дошкольных образовательных учреждений.
Финансирование мероприятия осуществляется из средств бюджета городского округа.
2. Поддержка альтернативных форм представления дошкольного образования (за счет средств бюджета городского округа и областного бюджета).
Реализация мероприятия направлена на расширение предложения качественных услуг дошкольного образования детей за счет стимулирования развития негосударственного сектора.
В соответствии с Федеральным законом от 28 февраля 2012 года № 10-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об образовании" и ст. 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" оказывается содействие гражданам в получении дошкольного образования в негосударственных образовательных организациях.
В рамках постановления Правительства области от 10.02.2014 № 20-пп "О поддержке развития альтернативных форм предоставления дошкольного образования" выплачивается субсидия гражданам на получение у негосударственных поставщиков услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста. Реализуется мероприятие посредством получения субсидии бюджетом городского округа на поддержку альтернативных форм предоставления дошкольного образования.
Финансирование мероприятия осуществляется из областного бюджета в виде предоставления межбюджетных трансфертов и средств бюджета городского округа.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 1

К 2020 году планируется достижение следующих конечных результатов:
1. Доля детей, нуждающихся в получении услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений - 0%.
2. Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений - 100%.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 за счет средств бюджета городского округа в 2014 - 2020 годах составит 2067039,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 186116,3 тыс. рублей;
2015 год - 283870,0 тыс. рублей;
2016 год - 217362,0 тыс. рублей;
2017 год - 223998,0 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 338727,0 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 402433,0 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 414533,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
а) средств областного бюджета в сумме 1773676,0 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 1 на условиях, установленных федеральным законодательством, в том числе по годам:
2014 год - 203722,0 тыс. рублей;
2015 год - 225208,0 тыс. рублей;
2016 год - 245507,0 тыс. рублей;
2017 год - 261465,0 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 279258,0 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 279258,0 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 279258,0 тыс. рублей;
б) средств внебюджетных источников в сумме 541878,2 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 1, в том числе по годам:
2014 год - 73949,2 тыс. рублей;
2015 год - 75374,0 тыс. рублей;
2016 год - 78511,0 тыс. рублей;
2017 год - 78511,0 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 78511,0 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 78511,0 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 78511,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 1 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Подпрограмма
"Развитие общего образования"

Паспорт подпрограммы

№ п/п
Наименование подпрограммы:
"Развитие общего образования" (далее - подпрограмма 2)
1.
Соисполнитель Программы, ответственный за подпрограмму 2
Управление образования администрации Губкинского городского округа
2.
Участник подпрограммы 2
МКУ "Управление капитального строительства"
3.
Цель подпрограммы 2
Повышение качества общего образования
4.
Задачи подпрограммы 2
1. Обеспечение государственных гарантий доступности качественного общего образования.
2. Укрепление здоровья детей и подростков.
3. Создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических работников и повышение статуса профессии учителя
5.
Сроки и этапы реализации подпрограммы 2
2014 - 2020 годы, этапы реализации не выделяются
6.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств бюджета Губкинского городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счет средств бюджета городского округа в 2014 - 2020 годах составляет 1273753,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 150150,2 тыс. рублей;
2015 год - 154823,0 тыс. рублей;
2016 год - 158822,0 тыс. рублей;
2017 год - 157654,0 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 157602,0 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 228767,0 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 265935,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
а) средств областного бюджета в сумме 4432266,0 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 2 на условиях, установленных федеральным законодательством, в том числе по годам:
2014 год - 546910,0 тыс. рублей;
2015 год - 574283,0 тыс. рублей;
2016 год - 614540,0 тыс. рублей;
2017 год - 649627,0 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 682302,0 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 682302,0 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 682302,0 тыс. рублей;
б) средств внебюджетных источников в сумме 190437,5 тыс. рублей на софинансирование, в том числе по годам:
2014 год - 26378,5 тыс. рублей;
2015 год - 26594,0 тыс. рублей;
2016 год - 27493,0 тыс. рублей;
2017 год - 27493,0 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 27493,0 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 27493,0 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 27493,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 2 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год
7.
Показатели конечных результатов реализации подпрограммы 2
1. Качество знаний учащихся, %.
2. Удельный вес учащихся, обучающихся в современных условиях (создано от 80 до 100% современных условий), %.
3. Удельный вес педагогических работников, охваченных мерами социальной поддержки в виде выплат за классное руководство и выплат по ипотечному кредиту, от общего количества педагогических работников общеобразовательных учреждений, %
8.
Конечные результаты реализации подпрограммы 2
К 2020 году планируется достижение следующих конечных результатов:
1. Качество знаний учащихся - 62,2%.
2. Удельный вес учащихся, обучающихся в современных условиях (создано от 80 до 100% современных условий), - 100%.
3. Удельный вес педагогических работников, охваченных мерами социальной поддержки в виде выплат за классное руководство и выплат по ипотечному кредиту, от общего количества педагогических работников общеобразовательных учреждений - 55%

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В 2014 году система общего образования Губкинского городского округа представлена 35 общеобразовательными учреждениями, из них 8 основных общеобразовательных школ, 25 средних школ, 1 специальная (коррекционная) общеобразовательная школа, 1 вечерняя (сменная) школа. Контингент дневных общеобразовательных учреждений на 01.10.2014 составил 9998 обучающихся, в том числе в вечерней школе 112 человек.
Общая характеристика системы общего образования представлена в таблице 1.

Таблица 1. Основные количественные
характеристики системы общего образования

№ п/п
Наименование показателя
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1.
Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных учреждениях, человек
9747
9878
10035
10140
10253
10253
10253
10253
2.
Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя, человек
13,4
13,4
13,6
13,7
13,9
13,9
13,9
13,9
3.
Удельный вес численности обучающихся учреждений общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам, %
36,2
46,8
56,9
67,2
76,1
85,3
90,1
94,0

Сохраняется тенденция к росту количества малокомплектных школ, что привело к изменению сети общеобразовательных учреждений. По этой причине начиная с 2010 года в городском округе закрыты 2 основных общеобразовательных и 3 начальных общеобразовательных учреждения. В целях создания условий для качественного обучения всех детей независимо от места жительства определены 9 базовых (опорных) школ, сформированы школьные образовательные округа.
В 2013 - 2014 учебном году в 19 общеобразовательных учреждениях было организовано углубленное изучение отдельных предметов. В общеобразовательных учреждениях города реализуются программы углубленного изучения предметов в 95 классах, в которых обучаются 2284 человека (36,1% от общего количества обучающихся 2 - 11 классов). В районных школах освоение программ углубленного уровня организовано в 18 классах для 283 обучающихся (19,2% от общего количества обучающихся 2 - 11 классов). Наибольшее количество классов сформировано с углубленным изучением английского языка - 43 (977 человек, 38% от общего количества классов с углубленным изучением предметов); математики - 32 класса (749 человек, 28,3%); русского языка - 32 класса (710 человек, 28,3%); физики - 6 классов (131 человек, 4,6%).
Организация профессиональной подготовки в школах городского округа обеспечивает получение всеми обучающимися 10 - 11 классов профессии "Водитель транспортных средств" (категории B, C). Обучение данной профессии организовано на базе 10 общеобразовательных учреждений, 7 из них являются ресурсными центрами. На базе своих общеобразовательных учреждений получают профессию "Водитель" старшеклассники средних школ № 11, Истобнянской и Чуевской. В 8 районных средних общеобразовательных учреждениях 120 старшеклассников получают вторую профессию - тракторист категории "C" (из них 61 выпускники 11 класса).
Реализация программы подготовки водителей транспортных средств осуществляется в рамках изучения предмета "Технология" на профильном уровне или за счет часов дополнительных образовательных услуг (в зависимости от профиля обучения на уровне среднего общего образования). Каждое общеобразовательное учреждение, осуществляющее подготовку водителей транспортных средств, обеспечено учебно-программной и методической документацией, учебной литературой по всем разделам программы (устройство и техническое обслуживание автомобилей, основы управления автомобилем, первая доврачебная помощь), учебными транспортными средствами, оборудованными дополнительными педалями привода сцепления и тормоза. Практические навыки вождения на закрытой площадке отрабатываются в соответствии с договором на базе Губкинской школы ДОСААФ.
В системе образования основные мероприятия направлены на обеспечение получения качественного образования за счет рационализации использования ресурсов сети общеобразовательных учреждений, создание материально-технических, финансовых, кадровых, управленческих условий для удовлетворения образовательных потребностей школьников.
В настоящее время все общеобразовательные учреждения городского округа обеспечены современным компьютерным оборудованием. В учебных целях используется 1446 компьютеров. На начало 2014 - 2015 учебного года средний показатель количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях на один компьютер в Губкинском городском округе составил 6,9 школьника (среднеобластной показатель - 8,8 школьника), 90% школ имеют десять и более автоматизированных рабочих мест для учителя. У каждого общеобразовательного учреждения имеется сайт. Используется электронный журнал на сайте ЭМОУ (электронный мониторинг образовательных учреждений). Во всех школах установлена система контентной фильтрации.
В целях реализации государственной программы "Доступная среда", интеграции инвалидов в общество формируется сеть базовых образовательных учреждений, обеспечивающих полноценную интеграцию детей-инвалидов. В 12 образовательных учреждениях Губкинского городского округа создается универсальная безбарьерная среда (с 2012 по 2020 годы), позволяющая обеспечить совместное обучение детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития. Успешно реализуется проект "Развитие дистанционного образования детей-инвалидов". На базе областного Центра дистанционного образования обучаются 11 детей-инвалидов, проживающих на территории Губкинского городского округа.
Таким образом, существующая сеть школ Губкинского городского округа в основном обеспечивает конституционное право обучающихся на получение ими качественного общего образования.
Предполагается, что с 2015 года школы перейдут на новые стандарты основного общего образования. Вопросы перехода на новые стандарты образования и одновременное повышение качества образовательного процесса обусловили круг проблем, требующих решения:
- в настоящее время не в полной мере сформирована инфраструктура образовательных учреждений для организации внеурочной деятельности учащихся во второй половине дня;
- требуют обновления содержание и технологии образования, обеспечивающие компетентностное обучение.
Несмотря на положительные тенденции в формировании информационной образовательной среды, остаются нерешенные проблемы:
- незначительное увеличение доступа образовательных учреждений к сети Интернет со скоростью не ниже 512 Кбит/с;
- формирование единых механизмов объективного оценивания качества образования в округе.
Реализация задач модернизации образования требует профессиональной и социальной состоятельности педагогических и руководящих кадров образовательных учреждений. В настоящее время в системе общего образования округа работают 941 педагогических и руководящих работников, из которых 99 человек - руководящие работники; 842 человека - педагогические работники; при этом 353 педагога (37,5%) трудятся в сельских школах, 588 (62,5%) - в городских.
Уровень здоровья детей в образовательных учреждениях определяется комплексом факторов социальной и природной среды. Здоровое питание в детском и подростковом возрасте способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию. В последние годы дети проводят в школе все больше времени при весьма интенсивном процессе обучения, поэтому особое значение приобретает школьное питание.
Статистические данные профилактических осмотров школьников Губкинского городского округа свидетельствуют об увеличении удельного веса здоровых детей (детей первой и второй группы здоровья) в общем числе обучающихся общеобразовательных школ в 2013 году на 4% по сравнению с 2012 годом.
Для решения проблем сформирована настоящая подпрограмма 2, обеспечивающая продолжение развития системы образования и обеспечение доступности качественного образования.

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2

Целью подпрограммы 2 является повышение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития экономики городского округа и современным требованиям общества.
Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
1. Обеспечение государственных гарантий доступности качественного общего образования.
2. Укрепление здоровья детей и подростков.
3. Создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических работников и повышение статуса профессии учителя.
Решение указанных задач будет осуществляться путем реализации программных мероприятий в течение 2014 - 2020 годов, этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются.

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое
описание основных мероприятий подпрограммы 2

Для выполнения задачи 1 "Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования" необходимо реализовать следующие основные мероприятия:
1. Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования в рамках государственного стандарта общего образования.
Реализация мероприятия направлена на обеспечение возможностей для получения обучающимися муниципальных общеобразовательных учреждений общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования за счет субвенций из областного бюджета в размере, необходимом для реализации общеобразовательных программ в части финансового обеспечения расходов на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными постановлением Правительства Белгородской области.
Финансирование мероприятия осуществляется из областного бюджета в виде предоставления межбюджетных трансфертов.
2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий.
Реализация мероприятия направлена на обеспечение возможностей для получения обучающимися общеобразовательных учреждений общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования и включает в себя оказание общеобразовательными учреждениями городского округа услуг и выполнение работ в рамках государственного задания.
Финансирование мероприятия осуществляется из бюджета городского округа и внебюджетных источников.
3. Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям.
В рамках данного основного мероприятия предполагается приобретение оборудования для дошкольных образовательных учреждений. Финансирование мероприятия осуществляется из средств бюджета городского округа.
4. Мероприятия.
В рамках данного основного мероприятия предполагается осуществление прочих расходов, способствующих достижению выполнения задачи 1 "Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования", в том числе возмещение судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов в отношении общеобразовательных учреждений.
Финансирование мероприятия осуществляется из средств бюджета городского округа.
5. Реконструкция и капитальный ремонт общеобразовательных учреждений.
В рамках данного основного мероприятия предполагается осуществление комплекса мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту объектов общеобразовательных учреждений.
Финансирование мероприятия осуществляется из средств бюджета городского округа и на условиях софинансирования капитальных вложений.
Для выполнения задачи 2 "Укрепление здоровья детей и подростков" необходимо реализовать следующее основное мероприятие:
1. Мероприятия по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, а также формирования у них культуры питания.
Реализация мероприятия направлена на повышение качества и доступности школьного питания; модернизацию материально-технической базы пищеблоков общеобразовательных учреждений; обеспечение организационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания среди участников образовательного процесса.
Финансирование мероприятия осуществляется из бюджета городского округа.
Для выполнения задачи 3 "Создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических работников и повышение статуса профессии учителя" необходимо реализовать следующие основные мероприятия:
1. Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита.
Реализация данного мероприятия направлена на создание системы льготного ипотечного кредитования для молодых учителей, которая включает в себя:
- льготную процентную ставку для молодого учителя за счет субсидирования из бюджета городского округа разницы между уплачиваемыми процентами за пользование кредитом в размере 10,5% годовых и суммой процентов, рассчитанных исходя из процентной ставки 8,5% годовых;
- 10%-й первоначальный взнос от стоимости приобретаемого жилья, полностью или частично субсидируемый из областного бюджета (в объеме 20% от расчетной стоимости жилья);
- возможность привлечения для расчета максимально возможной суммы кредита как созаемщиков, так и поручителей, а также сумм социальных выплат в виде "материнского капитала", сертификатов и т.д.
Финансирование мероприятия осуществляется из областного бюджета в виде предоставления межбюджетных трансфертов.
2. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство.
Реализация данного мероприятия направлена на поощрение педагогических работников общеобразовательных учреждений за выполнение функций классного руководителя в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.
Финансирование мероприятия осуществляется из областного бюджета в виде предоставления межбюджетных трансфертов.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 2

К 2020 году планируется достижение следующих конечных результатов:
- качество знаний учащихся - 62,2%;
- удельный вес учащихся, обучающихся в современных условиях (создано от 80 до 100% современных условий), - 100%;
- удельный вес педагогических работников, охваченных мерами социальной поддержки в виде выплат за классное руководство и выплат по ипотечному кредиту, от общего количества педагогических работников общеобразовательных учреждений - 55%.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счет средств бюджета городского округа в 2014 - 2020 годах составляет 1273753,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 150150,2 тыс. рублей;
2015 год - 154823,0 тыс. рублей;
2016 год - 158822,0 тыс. рублей;
2017 год - 157654,0 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 157602,0 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 228767,0 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 265935,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
а) средств областного бюджета в сумме 4432266,0 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 2 на условиях, установленных федеральным законодательством, в том числе по годам:
2014 год - 546910,0 тыс. рублей;
2015 год - 574283,0 тыс. рублей;
2016 год - 614540,0 тыс. рублей;
2017 год - 649627,0 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 682302,0 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 682302,0 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 682302,0 тыс. рублей;
б) средств внебюджетных источников в сумме 190437,5 тыс. рублей на софинансирование, в том числе по годам:
2014 год - 26378,5 тыс. рублей;
2015 год - 26594,0 тыс. рублей;
2016 год - 27493,0 тыс. рублей;
2017 год - 27493,0 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 27493,0 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 27493,0 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 27493,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 2 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Подпрограмма
"Развитие дополнительного образования детей,
поддержка одаренных и талантливых детей"

Паспорт подпрограммы

№ п/п
Наименование подпрограммы: "Развитие дополнительного образования детей, поддержка одаренных и талантливых детей"
(далее - подпрограмма 3)
1.
Соисполнитель Программы, ответственный за подпрограмму 3
Управление образования администрации Губкинского городского округа
2.
Участники подпрограммы 3
Управления: культуры; физической культуры, спорта и молодежной политики
3.
Цель подпрограммы 3
Развитие муниципальной системы воспитания и дополнительного образования детей в соответствии с муниципальными и областными приоритетами
4.
Задачи подпрограммы 3
1. Обеспечение доступности дополнительного образования детей.
2. Создание системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях научной и творческой деятельности.
3. Модернизация содержания и развитие инфраструктуры дополнительного образования детей
5.
Сроки и этапы реализации подпрограммы 3
2014 - 2020 годы, этапы реализации подпрограммы 3 не выделяются
6.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств бюджета Губкинского городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 за счет средств бюджета городского округа в 2014 - 2020 годах составит 1044509,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 115285,8 тыс. рублей;
2015 год - 128974,0 тыс. рублей;
2016 год - 142533,0 тыс. рублей;
2017 год - 160791,0 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 165642,0 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 165642,0 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 165642,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение средств внебюджетных источников в сумме 17257,2 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 3, в том числе по годам:
2014 год - 2267,2 тыс. рублей;
2015 год - 2330,0 тыс. рублей;
2016 год - 2440,0 тыс. рублей;
2017 год - 2555,0 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 2555,0 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 2555,0 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 2555,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 3 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год
7.
Показатели конечных результатов подпрограммы 3
1. Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами в учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных управлению образования и науки, в общей численности детей школьного возраста, %.
2. Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, %.
3. Уровень материально-технического обеспечения учреждений дополнительного образования детей в соответствии с реализуемыми образовательными программами по направлениям деятельности, %.
4. Охват детей, получающих дополнительное образование в детских школах искусств, подведомственных управлению культуры, количество человек
8.
Конечные результаты реализации подпрограммы 3
К 2020 году планируется достижение следующих конечных результатов:
1. Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами в учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных управлению образования и науки, в общей численности детей школьного возраста - 97%.
2. Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам - 62%.
3. Уровень материально-технического обеспечения учреждений дополнительного образования детей в соответствии с реализуемыми образовательными программами по направлениям деятельности - 75%.
4. Охват детей, получающих дополнительное образование в детских школах искусств, подведомственных управлению культуры, - 1950 человек

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В Губкинском городском округе дополнительное образование детей является неотъемлемой составляющей частью образовательного пространства, объединяющего в единый процесс воспитание, обучение и творческое развитие личности ребенка.
На территории городского округа стабильно работает девять учреждений дополнительного образования детей, подведомственных управлению образования. Число обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей по состоянию на 1 сентября 2014 года составило 9610 человек, что составляет около 96% от общего числа детей школьного возраста.
В настоящее время дети и подростки округа имеют возможность заниматься по 6 направлениям деятельности: техническому, физкультурно-спортивному, художественному, туристско-краеведческому, социально-педагогическому, естественнонаучному.
Система дополнительного образования детей является доступной для всех слоев населения. Занятия в творческих объединениях и спортивных секциях проводятся на бесплатной основе.
Дополнительное образование продолжает развиваться на базе общеобразовательных школ, клубов по месту жительства, в дошкольных образовательных учреждениях.
В сфере культуры на территории Губкинского городского округа действует 6 образовательных учреждений дополнительного образования детей (3 детские музыкальные школы, 2 детские школы искусств, детская художественная школа). Три школы расположены в сельской местности. Образовательные учреждения культуры вносят большой вклад в формирование культурно-эстетической среды городского округа. В школах создана единая целостная система воспитательной и концертно-просветительской деятельности. За прошедший учебный год коллективами школ проведено более 900 просветительских мероприятий. Активно работают 96 детских творческих коллектива и 31 коллектив преподавателей, в школах создано 40 клубов по искусству. Образовательный процесс в подведомственных управлению культуры учреждениях дополнительного образования отрасли ведется в тесном сочетании таких видов деятельности, как учебная, методическая, концертная и внеклассная работа. Основной их целью и задачей является сохранение и развитие системы художественно-эстетического образования и воспитания детей и юношества.
Общая характеристика системы дополнительного образования детей представлена в таблице 1.

Таблица 1. Основные количественные характеристики
системы дополнительного образования детей

№ п/п
Наименование показателя
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1.
Численность детей школьного возраста, чел.
9708
9998
9798
9834
9840
9840
9840
9840
2.
Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами учреждений дополнительного образования детей, подведомственных управлениям образования, культуры, в общей численности детей школьного возраста, %
95
96
96
97
97
97
97
97

Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании; формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию свободного времени. Дополнительное образование обеспечивает адаптацию детей к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей учитывают возрастные и индивидуальные особенности детей.
В Губкинском городском округе создано 55 детских общественных организаций, которыми охвачено более 9000 юных губкинцев.
Основные приоритеты сферы воспитания и дополнительного образования - духовно-нравственное воспитание, продвижение здорового образа жизни, техническое творчество, экологическое воспитание.
Одной из приоритетных задач системы образования округа является выявление и сопровождение одаренных детей, реализация их потенциальных возможностей. Ежегодно обучающиеся принимают активное участие в школьном и муниципальном этапах всероссийской олимпиады школьников. Победители и призеры муниципальных этапов олимпиады принимают участие в региональном этапе олимпиады. В 2013 - 2014 учебном году на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 11 учащихся стали победителями и призерами. В 2014 году 10 учащихся по итогам олимпиады стали лауреатами премии Губернатора Белгородской области для поддержки талантливой молодежи.
В школах округа созданы и работают 23 научных общества учащихся, состоящих из 185 секций, в которых занимаются 1873 обучающихся.
С целью создания условий для профессионального самоопределения и реализации способностей одаренных детей в социально-экономической сфере создан банк данных одаренных детей и талантливой молодежи, в который занесены около 1007 обучающихся (на 01.05.2014).
Значительную роль в сопровождении и развитии детской одаренности играет Центр интеллектуального развития, созданный на базе Дворца детского (юношеского) творчества "Юный губкинец". Основными направлениями работы Центра являются:
1. Работа авторских школ.
2. Работа школы актива "Лидер" (организация социального проектирования и подготовка обучающихся к интеллектуальным конкурсам).
3. Подготовка школьников к олимпиадам, конкурсам, конференциям интеллектуальной направленности различного уровня.
Между Центром и общеобразовательными учреждениями округа, учреждениями дополнительного образования организовано межведомственное взаимодействие.
Вместе с тем, требует совершенствования система психолого-педагогической диагностики детской одаренности, выявления и дальнейшего сопровождения развития одаренных детей.
Однако принимаемые меры не позволяют изменить ситуацию в области воспитания коренным образом. Требуют координации действия различных служб и ведомств, связанных с вопросами воспитания детей и обучающихся. Не в полной мере учитываются интересы юных губкинцев, стремящихся освоить новые формы деятельности, популярные в детской и молодежной среде.
Таким образом, приоритетной задачей развития сферы воспитания и дополнительного образования детей является увеличение охвата детей услугами дополнительного образования и обеспечение соответствия предоставляемых услуг изменяющимся потребностям населения, рост социального статуса воспитания, духовно-нравственное развитие личности, обеспечение подготовки обучающихся к жизненному самоопределению, социальной адаптации.

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 3

Целью подпрограммы 3 является развитие муниципальной системы воспитания и дополнительного образования детей в соответствии с муниципальными и областными приоритетами.
Задачами подпрограммы 3 являются:
1. Обеспечение доступности дополнительного образования детей.
2. Создание системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях научной и творческой деятельности.
3. Модернизация и развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования детей.
Основными показателями конечного результата реализации подпрограммы 3 являются:
- доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами в учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных управлению образования, в общей численности детей школьного возраста. Значение данного показателя должно увеличиться до 97% в 2020 году;
- удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам. Значение данного показателя должно увеличиться до 62% в 2020 году;
- уровень материально-технического обеспечения учреждений дополнительного образования детей в соответствии с реализуемыми образовательными программами по направлениям деятельности. Значение данного показателя должно увеличиться до 75%;
- охват детей, получающих дополнительное образование в детских школах искусств, подведомственных управлению культуры. Значение данного показателя должно увеличиться до 1950 человек в 2020 году.
Сроки реализации подпрограммы 3: 2014 - 2020 г.г. Этапы реализации подпрограммы 3 не выделяются.

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое
описание основных мероприятий подпрограммы 3

Для выполнения задачи 1 "Обеспечение доступности дополнительного образования детей" необходимо реализовать следующие основные мероприятия:
1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий.
Реализация основного мероприятия направлена на развитие организаций дополнительного образования детей.
В рамках данного мероприятия будет происходить обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей, подведомственных управлениям образования и культуры, которое предполагает оказание данными учреждениями услуг и выполнение работ в рамках муниципального задания (организация предоставления дополнительного образования в кружках и секциях различной направленности, организация отдыха и оздоровления детей и т.д.).
Финансирование основного мероприятия осуществляется из бюджета городского округа и внебюджетных источников.
2. Мероприятия.
Реализация основного мероприятия направлена на развитие системы дополнительного образования детей, в том числе участие детей и молодежи в мероприятиях эколого-биологического, технического, туристско-краеведческого, художественно-эстетического, спортивного направлений.
Финансирование основного мероприятия осуществляется из бюджета городского округа.
Для выполнения задачи 2 "Создание системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях научной и творческой деятельности" необходимо реализовать следующее основное мероприятие:
1. Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей.
Реализация мероприятия направлена на выявление, развитие и поддержку одаренных детей в различных областях научной и творческой деятельности.
Финансирование основного мероприятия осуществляется из бюджета городского округа.
Для выполнения задачи 3 "Модернизация и развитие инфраструктуры системы дополнительного образования детей" необходима реализация следующего основного мероприятия:
1. Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям.
Реализация данного мероприятия направлена на улучшение материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей, создание условий для реализации эффективного и рационального учебно-воспитательного процесса в учреждениях дополнительного образования детей. Кроме того, в рамках данного основного мероприятия предполагается приобретение лабораторного и спортивного оборудования для учреждений дополнительного образования детей.
Финансирование основного мероприятия осуществляется из средств бюджета городского округа.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 3

К 2020 году планируется достижение следующих конечных результатов:
- доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами в учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных управлению образования, в общей численности детей школьного возраста - 97%;
- удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам - 62%;
- уровень материально-технического обеспечения учреждений дополнительного образования детей в соответствии с реализуемыми образовательными программами по направлениям деятельности - 75%;
- охват детей, получающих дополнительное образование в детских школах искусств, подведомственных управлению культуры, - 1950 человек.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 за счет средств бюджета городского округа в 2014 - 2020 годах составит 1044509,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 115285,8 тыс. рублей;
2015 год - 128974,0 тыс. рублей;
2016 год - 142533,0 тыс. рублей;
2017 год - 160791,0 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 165642,0 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 165642,0 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 165642,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение средств внебюджетных источников в сумме 17257,2 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 3, в том числе по годам:
2014 год - 2267,2 тыс. рублей;
2015 год - 2330,0 тыс. рублей;
2016 год - 2440,0 тыс. рублей;
2017 год - 2555,0 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 2555,0 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 2555,0 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 2555,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 3 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Подпрограмма
"Здоровое поколение"

Паспорт подпрограммы

№ п/п
Паспорт подпрограммы: "Здоровое поколение"
(далее - подпрограмма 4)
1.
Соисполнитель Программы, ответственный за подпрограмму 4
Управление образования администрации Губкинского городского округа
2.
Участник подпрограммы 4
Отсутствует
3.
Цель подпрограммы 4
Оказание коррекционно-развивающей помощи детям старшего дошкольного возраста и подросткового возраста с применением инновационных технологий в кризисные периоды возрастного развития
4.
Задачи подпрограммы 4
1. Оказание помощи детям подросткового возраста с девиантным и отклоняющимся поведением и оказание психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам.
2. Сотрудничество с педагогами образовательных учреждений Губкинского городского округа в сопровождении детей с проблемами в развитии и трудностями социализации
5.
Сроки и этапы реализации подпрограммы 4
2014 - 2020 годы, этапы реализации подпрограммы 4 не выделяются
6.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств бюджета Губкинского городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 за счет средств бюджета Губкинского городского округа в 2014 - 2020 годах составит 32194,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 3966,0 тыс. рублей;
2015 год - 4354,0 тыс. рублей;
2016 год - 4557,0 тыс. рублей;
2017 год - 4740,0 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 4859,0 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 4859,0 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 4859,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение средств внебюджетных источников в сумме 146,2 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 4, в том числе по годам:
2014 год - 56,2 тыс. рублей;
2015 год - 15,0 тыс. рублей;
2016 год - 15,0 тыс. рублей;
2017 год - 15,0 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 15,0 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 15,0 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 15,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 4 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год
7.
Показатели конечных результатов подпрограммы 4
1. Удельный вес детей и подростков, успешно социализированных в общество сверстников, от общего количества получивших специализированную помощь, %.
2. Количество совместных мероприятий, проведенных Центром диагностики и консультирования с педагогами образовательных учреждений
8.
Конечные результаты реализации подпрограммы 4
К 2020 году планируется достижение следующих конечных результатов:
1. Удельный вес детей и подростков, успешно социализированных в общество сверстников, от общего количества получивших специализированную помощь - 85%.
2. Количество совместных мероприятий, проведенных Центром диагностики и консультирования с педагогами образовательных учреждений, - 22

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В настоящее время проблеме сохранения здоровья подрастающего поколения уделяется достаточное внимание. Однако не уменьшается количество детей-инвалидов в образовательном пространстве городского округа: в 2012 году - 242 ребенка-инвалида (школьников - 188, дошкольников - 54); в 2013 году - 400 детей-инвалидов (школьников - 268, дошкольников - 132); в 2014 году - 401 ребенок-инвалид (школьников - 242, дошкольников - 159).
В 2012 - 2013 учебном году специалистами Губкинской территориальной психолого-медико-педагогической комиссии было выявлено 894 несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья, из них 753 дошкольника, 141 школьник, в 2013 - 2014 учебном году - 1601 несовершеннолетний с ограниченными возможностями здоровья, из них 1363 дошкольника, 238 школьников.
Основным контингентом несовершеннолетних, обращающихся в МБОУ "Центр диагностики и консультирования", являются дети и подростки с различными проблемами здоровья:
- ограниченными возможностями здоровья (нарушения слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, отклонения в умственном развитии);
- реактивными состояниями и конфликтными переживаниями;
- девиантным поведением (несовершеннолетние, употребляющие психоактивные вещества, вступившие в конфликт с законом, суицидального риска);
- отклоняющимся поведением (страхи навязчивости, двигательная расторможенность, бродяжничество, побеги из дома, патологическое фантазирование, страх перед своей физической неполноценностью, патологические увлечения) и другими проблемами.
Осуществляя образовательную деятельность с детьми с проблемами в развитии, "Центр диагностики и консультирования" решает важную социальную задачу - приближение развития детей, нуждающихся в специализированной помощи, к уровню нормально развивающихся детей и подростков.

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 4

Целью подпрограммы 4 является оказание коррекционно-развивающей помощи детям старшего дошкольного возраста и подросткового возраста с применением инновационных технологий в кризисные периоды возрастного развития.
Задачи подпрограммы 4:
1. Оказание помощи детям подросткового возраста с девиантным и отклоняющимся поведением и оказание психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам.
2. Сотрудничество с педагогами образовательных учреждений Губкинского городского округа в сопровождении детей с проблемами в развитии и трудностями социализации.
Решение указанных задач будет осуществляться путем реализации программных мероприятий в течение 2014 - 2020 годов, этапы реализации подпрограммы 4 не выделяются.

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое
описание основных мероприятий подпрограммы 4

Для выполнения задачи 1 "Оказание помощи детям подросткового возраста с девиантным и отклоняющимся поведением и оказание психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам" необходимо реализовать следующее основное мероприятие:
1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий.
Для выполнения задачи 2 "Сотрудничество с педагогами образовательных учреждений Губкинского городского округа в сопровождении детей с проблемами в развитии и трудностями социализации" необходимо выполнение следующего основного мероприятия:
1. Мероприятия.
Мероприятия включают комплекс проектов, обеспечивающих системную работу по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни подрастающего поколения.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 4

К 2020 году планируется достижение следующих конечных результатов:
- удельный вес детей и подростков, успешно социализированных в общество сверстников, от общего количества получивших специализированную помощь - 85%.
- количество совместных мероприятий, проведенных Центром диагностики и консультирования с педагогами образовательных учреждений, - 22.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 за счет средств бюджета Губкинского городского округа составит 32194,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 3966,0 тыс. рублей;
2015 год - 4354,0 тыс. рублей;
2016 год - 4557,0 тыс. рублей;
2017 год - 4740,0 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 4859,0 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 4859,0 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 4859,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение средств внебюджетных источников в сумме 146,2 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 4, в том числе по годам:
2014 год - 56,2 тыс. рублей;
2015 год - 15,0 тыс. рублей;
2016 год - 15,0 тыс. рублей;
2017 год - 15,0 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 15,0 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 15,0 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 15,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 4 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Подпрограмма
"Методическая поддержка педагогических работников
образовательных учреждений"

Паспорт подпрограммы

№ п/п
Наименование подпрограммы: "Методическая поддержка педагогических работников образовательных учреждений"
(далее - подпрограмма 5)
1.
Соисполнитель Программы, ответственный за подпрограмму 5
Управление образования администрации Губкинского городского округа
2.
Участник подпрограммы 5
Отсутствует
3.
Цели подпрограммы 5
1. Развитие системы методической поддержки.
2. Создание оптимальных условий повышения профессионального роста руководящих и педагогических работников Губкинского городского округа
4.
Задачи подпрограммы 5
1. Оказание методической поддержки образовательным учреждениям по актуальным вопросам управления, организации, функционирования и развития образовательного учреждения.
2. Создание условий для осуществления повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений.
3. Оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников образовательных учреждений
5.
Сроки и этапы реализации подпрограммы 5
2014 - 2020 годы, этапы реализации подпрограммы 5 не выделяются
6.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств бюджета Губкинского городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 5 за счет средств бюджета Губкинского городского округа в 2014 - 2020 годах составит 89033,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 10948,2 тыс. рублей;
2015 год - 12169,0 тыс. рублей;
2016 год - 12672,0 тыс. рублей;
2017 год - 13089,0 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 13385,0 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 13385,0 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 13385,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение средств внебюджетных источников в сумме 1,3 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 5, в том числе по годам:
2014 год - 1,3 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 5 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год
7.
Показатели конечных результатов подпрограммы 5
1. Количество проведенных методических мероприятий для руководителей и педагогов образовательных учреждений.
2. Охват руководящих и педагогических работников различными формами повышения квалификации, %.
3. Удельный вес педагогических и руководящих работников, принявших участие в мероприятиях различного уровня, %
8.
Конечные результаты реализации подпрограммы 5
К 2020 году планируется достижение следующих конечных результатов:
1. Количество проведенных методических мероприятий для руководителей и педагогов образовательных учреждений - 65.
2. Охват руководящих и педагогических работников различными формами повышения квалификации - 95%.
3. Удельный вес педагогических и руководящих работников, принявших участие в мероприятиях различного уровня, - 40%

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Сфера действия подпрограммы 5 охватывает педагогических и руководящих работников Губкинского городского округа.
На территории Губкинского городского округа образовательную деятельность в 2014 - 2015 учебном году осуществляют 1721 педагогический и руководящий работник: 941 работник общеобразовательных школ, 650 работников дошкольных образовательных учреждений, 105 работников учреждений дополнительного образования, 25 работников иных учреждений, осуществляющих образовательный процесс.
15 педагогов имеют звание "Заслуженный учитель РФ", 31 учитель признан лучшим учителем России в рамках Приоритетного национального проекта "Образование", 4 педагога удостоены этого звания дважды.
В образовательных учреждениях работают 155 молодых специалистов (в возрасте до 30 лет), 281 педагог пенсионного возраста.
Качественный состав педагогических работников образовательных учреждений городского округа характеризуется увеличением числа педагогов, имеющих высшее образование, в общеобразовательных учреждениях, но в учреждениях дошкольного и дополнительного образования этот процент остается еще недостаточно высоким.
В городском округе сформирована система организации повышения квалификации педагогических работников, включающая выявление социального заказа, создание плана повышения квалификации на год, а также формирование системы мониторинга повышения квалификации на уровне муниципалитета, образовательного учреждения. Таким образом, обеспечивается информационно-методическое сопровождение процесса повышения квалификации. Обучение педагогов организовано ведется на разных уровнях:
- региональном (обучение на системных и проблемных курсах в Белгородском институте развития образования, включая и дистанционное обучение, участие в обучающих семинарах, конференциях, конкурсах);
- муниципальном (выездные курсы с привлечением преподавателей Белгородского института развития образования и представителей издательств, организация обучающих и методических семинаров, конкурсов, конференций, участие в работе муниципальных методических структур, работа стажировочных площадок);
- школьном (методические недели, мастер-классы, открытые уроки, стажировка, самообразование).
В условиях непрерывного повышения квалификации педагогических кадров в 2013 - 2014 учебном году курсовую подготовку прошли 780 человек (в 2012 - 2013 учебном году - 545) по направлениям, связанным с введением ФГОС основного общего и начального образования, введением ФГОС в дошкольных образовательных учреждениях, обучением по накопительной системе повышения квалификации, курсов повышения квалификации по вопросам совершенствования организации школьного питания и формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся и других направлений.
Таким образом, основной проблемой является организация обучения руководящих и педагогических работников образовательных учреждений в условиях введения в действие федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения на всех ступенях образования, необходимость организации обучения педагогов с применением дистанционных программ и накопительной системы повышения квалификации, построения педагогами образовательной траектории личностного развития.
Подпрограмма 5 является инструментом для реализации муниципальной политики городского округа по организации методической поддержки педагогических работников образовательных учреждений и направлена на решение обозначенных проблем.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 5

Цели подпрограммы 5:
1. Развитие системы методической поддержки.
2. Создание оптимальных условий повышения профессионального роста руководящих и педагогических работников городского округа.
Для достижения целей необходимо решение следующих задач:
1. Оказание методической поддержки образовательным учреждениям по актуальным вопросам управления, организации, функционирования и развития образовательного учреждения.
2. Создание условий для осуществления повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений.
3. Оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников образовательных учреждений.
Решение указанных задач будет осуществляться путем реализации программных мероприятий в течение 2014 - 2020 годов, этапы реализации подпрограммы 5 не выделяются.

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое
описание основных мероприятий подпрограммы 5

Для выполнения задачи 1 "Оказание методической поддержки образовательным учреждениям по актуальным вопросам управления, организации, функционирования и развития образовательного учреждения" необходимо реализовать основное мероприятие:
1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий.
Данное мероприятие будет реализовываться за счет:
- организации методического сопровождения и оказания практической помощи молодым специалистам, педагогическим и руководящим работникам в период подготовки к аттестации, в межаттестационный и межкурсовой периоды;
- организации работы муниципальных методических объединений педагогических работников, творческих и проблемных групп;
- участия в разработке программ развития образовательных учреждений;
- создания банка уроков, рабочих программ, программ внеурочной деятельности по ФГОС;
- организации и проведения обучающих и научно-методических семинаров, конференций, круглых столов и т.д.
Для выполнения задачи 2 "Создание условий для организации и осуществления повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений" необходимо реализовать основное мероприятие:
1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации.
Обеспечение организации индивидуальных и групповых форм долгосрочных и краткосрочных курсов повышения квалификации, стажировок работников образования, проводимых по договору с образовательными и научными учреждениями.
Для выполнения задачи 3 "Оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников образовательных учреждений" необходимо реализовать следующее основное мероприятие:
1. Мероприятия.
Мероприятия включают в себя обобщение и распространение актуального педагогического опыта в муниципальной системе образования (организация семинаров, конференций, конкурсов, разработка и тиражирование методических рекомендаций, пособий, сборников, укрепление материально-технической базы учреждения).
Мероприятия будут реализовываться за счет:
- организации и проведения конкурсов муниципального уровня для руководителей и педагогических работников;
- организации участия руководителей и педагогических работников в конкурсах регионального и федерального уровня;
- поддержки образовательных учреждений в освоении и введении в действие государственных образовательных стандартов, в проведении экспериментальной, инновационной деятельности;
- подготовки и проведения научно-практических конференций, педагогических чтений, конкурсов профессионального педагогического мастерства педагогических работников образовательных учреждений;
- формирования компьютерного банка обобщенного актуального педагогического опыта, организации работы авторских научно-педагогических школ, школ молодого специалиста, выпуска сборников и методических рекомендаций по накопленному опыту.
Финансирование мероприятия осуществляется из бюджета городского округа.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 5

К 2020 году планируется достижение следующих конечных результатов:
- количество проведенных методических мероприятий для руководителей и педагогов образовательных учреждений - 65;
- охват руководящих и педагогических работников различными формами повышения квалификации - 95%;
- удельный вес педагогических и руководящих работников, принявших участие в мероприятиях различного уровня, - 40%.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 5 в 2014 - 2020 годах за счет средств бюджета Губкинского городского округа составит 89033,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 10948,2 тыс. рублей;
2015 год - 12169,0 тыс. рублей;
2016 год - 12672,0 тыс. рублей;
2017 год - 13089,0 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 13385,0 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 13385,0 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 13385,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение средств внебюджетных источников в сумме 1,3 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 5, в том числе по годам:
2014 год - 1,3 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 5 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Подпрограмма
"Обеспечение безопасного, качественного отдыха и
оздоровления детей в летний период"

Паспорт подпрограммы

№ п/п
Наименование подпрограммы: "Обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в летний период"
(далее - подпрограмма 6)
1.
Соисполнитель Программы, ответственный за подпрограмму 6
Управление образования администрации Губкинского городского округа
2.
Участник подпрограммы 6
Отсутствует
3.
Цель подпрограммы 6
Создание необходимых условий полноценного и безопасного отдыха и оздоровления в системе организации отдыха и оздоровления детей
4.
Задачи подпрограммы 6
1. Организация отдыха и оздоровления детей на базе оздоровительных лагерей с дневным пребыванием.
2. Обеспечение деятельности МБОУ "СОК "Орленок" по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в летний период и спортивно-досуговой деятельности посредством привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом
5.
Сроки и этапы реализации подпрограммы 6
2014 - 2020 годы, этапы реализации подпрограммы 6 не выделяются
6.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств бюджета Губкинского городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 6 в 2014 - 2020 годах за счет средств бюджета Губкинского городского округа составит 181874,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 24201,0 тыс. рублей;
2015 год - 25220,0 тыс. рублей;
2016 год - 25892,0 тыс. рублей;
2017 год - 26326,0 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 26745,0 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 26745,0 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 26745,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
а) средств федерального бюджета в сумме 1533,0 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 6 на условиях, установленных федеральным законодательством, в том числе по годам:
2014 год - 1533,0 тыс. рублей;
б) средств областного бюджета в сумме 9198,0 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 6 на условиях, установленных федеральным законодательством, в том числе по годам:
2015 год - 1533,0 тыс. рублей;
2016 год - 1533,0 тыс. рублей;
2017 год - 1533,0 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 1533,0 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 1533,0 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 1533,0 тыс. рублей;
в) средств внебюджетных источников в сумме 82076,7 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 6, в том числе по годам:
2014 год - 9310,7 тыс. рублей;
2015 год - 11524,0 тыс. рублей;
2016 год - 12035,0 тыс. рублей;
2017 год - 12250,0 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 12319,0 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 12319,0 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 12319,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 6 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год
7.
Показатели конечных результатов подпрограммы 6
1. Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением на базе оздоровительных лагерей с дневным пребыванием в учреждениях, подведомственных управлению образования, %.
2. Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, а также спортивно-досуговой деятельностью в МБОУ "СОК "Орленок", от общего количества школьников, %
8.
Конечные результаты реализации подпрограммы 6
К 2020 году планируется достижение следующих конечных результатов:
1. Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением на базе оздоровительных лагерей с дневным пребыванием в учреждениях, подведомственных управлению образования, - 90%.
2. Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, а также спортивно-досуговой деятельностью в МБОУ "СОК "Орленок", от общего количества школьников - 45%

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 6, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Вопрос организации отдыха детей и подростков является одним из приоритетных для управления образования администрации Губкинского городского округа.
Организация отдыха и оздоровления детей осуществляется на базе оздоровительных лагерей с дневным пребыванием и МБОУ "Спортивно-оздоровительный комплекс "Орленок".
Ежегодно в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в период весенних, летних и осенних каникул и в МБОУ "Спортивно-оздоровительный комплекс "Орленок" в летний период оздоравливаются более 8700 человек, что составляет 87% от общего числа детей школьного возраста.
Общая характеристика организации и проведения оздоровительной кампании детей представлена в таблице 1.

Таблица 1. Основные количественные характеристики
организации и проведения оздоровительной кампании детей

№ п/п
Наименование показателя
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1.
Численность детей и молодежи школьного возраста, чел.
9708
9998
9798
9834
9840
9840
9840
9840
2.
Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в учреждениях, подведомственных управлению образования, %
87
88
89
90
90
90
90
90

Основные приоритеты отдыха и оздоровления детей - обеспечение формирования целостной, непрерывной, развивающей системы организации отдыха и оздоровления детей, развитие творческого потенциала, формирование здорового образа жизни.
Несмотря на достигнутые в последние годы позитивные результаты в сфере организации отдыха и оздоровления детей, остается острой проблема болезни у школьников опорно-двигательного аппарата, органов зрения, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания.
Поэтому необходимо внедрение инновационных форм организации детской оздоровительной кампании, передовых технологий и методов оздоровительной работы с детьми.

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 6

Целью подпрограммы 6 является создание необходимых условий полноценного и безопасного отдыха и оздоровления в системе организации отдыха и оздоровления детей.
Задачами подпрограммы 6 являются:
1. Организация отдыха и оздоровления детей на базе оздоровительных лагерей с дневным пребыванием.
2. Обеспечение деятельности МБОУ "СОК "Орленок" по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в летний период и спортивно-досуговой деятельности посредством привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Решение указанных задач будет осуществляться путем реализации программных мероприятий в течение 2014 - 2020 г.г., этапы реализации подпрограммы 6 не выделяются.

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое
описание основных мероприятий подпрограммы 6

Для выполнения задачи 1 "Организация отдыха и оздоровления детей на базе оздоровительных лагерей с дневным пребыванием" необходимо реализовать следующие основные мероприятия:
1. Субсидии на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей.
Реализация основного мероприятия направлена на организацию мероприятий по оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Финансирование основного мероприятия осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
2. Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в лагерях с дневным пребыванием и лагерях труда и отдыха.
Реализация основного мероприятия направлена на организацию работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха. В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться обеспечение деятельности оздоровительных лагерей с дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха. Мероприятие включает оказание учреждениями услуг и выполнение работ по организации отдыха и оздоровления детей.
Финансирование основного мероприятия осуществляется из средств бюджета городского округа и внебюджетных источников.
3. Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей на базе загородных оздоровительных учреждений стационарного типа.
Реализация основного мероприятия направлена на организацию работы МБОУ "СОК "Орленок".
Финансирование основного мероприятия осуществляется из бюджета городского округа и внебюджетных источников.
Для выполнения задачи 2 "Обеспечение деятельности МБОУ "СОК "Орленок" по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в летний период и спортивно-досуговой деятельности посредством привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом" необходимо реализовать следующее основное мероприятие:
1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе на предоставление муниципальным, бюджетным и автономным учреждениям субсидий.
Реализация основного мероприятия направлена на организацию отдыха и оздоровления детей в МБОУ "СОК "Орленок".
В рамках данного основного мероприятия будет происходить обеспечение деятельности МБОУ "СОК "Орленок", которое включает в себя оказание данным учреждением (организацией) услуг и выполнение работ в рамках муниципального задания.
Финансирование основного мероприятия осуществляется из бюджета городского округа и внебюджетных источников.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 6

К 2020 году планируется достижение следующих конечных результатов:
- доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением на базе оздоровительных лагерей с дневным пребыванием в учреждениях, подведомственных управлению образования, - 90%;
- доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, а также спортивно-досуговой деятельностью в МБОУ "СОК "Орленок", от общего количества школьников - 45%.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 6 в 2014 - 2020 годах за счет средств бюджета Губкинского городского округа составит 181874,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 24201,0 тыс. рублей;
2015 год - 25220,0 тыс. рублей;
2016 год - 25892,0 тыс. рублей;
2017 год - 26326,0 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 26745,0 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 26745,0 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 26745,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
а) средств федерального бюджета в сумме 1533,0 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 6 на условиях, установленных федеральным законодательством, в том числе по годам:
2014 год - 1533,0 тыс. рублей;
б) средств областного бюджета в сумме 9198,0 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 6 на условиях, установленных федеральным законодательством, в том числе по годам:
2015 год - 1533,0 тыс. рублей;
2016 год - 1533,0 тыс. рублей;
2017 год - 1533,0 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 1533,0 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 1533,0 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 1533,0 тыс. рублей;
в) средств внебюджетных источников в сумме 82076,7 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 6, в том числе по годам:
2014 год - 9310,7 тыс. рублей;
2015 год - 11524,0 тыс. рублей;
2016 год - 12035,0 тыс. рублей;
2017 год - 12250,0 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 12319,0 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 12319,0 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 12319,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 6 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Подпрограмма
"Развитие муниципальной кадровой политики в органах местного
самоуправления Губкинского городского округа"

Паспорт подпрограммы

№ п/п
Наименование подпрограммы: "Развитие муниципальной кадровой политики в органах местного самоуправления Губкинского городского округа" (далее - подпрограмма 7)
1.
Соисполнитель Программы, ответственный за подпрограмму 7
Администрация Губкинского городского округа (в лице управления организационно-контрольной и кадровой работы)
2.
Участник подпрограммы 7
Администрация Губкинского городского округа (в лице управления организационно-контрольной и кадровой работы).
Управление финансов и бюджетной политики администрации Губкинского городского округа, комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа, Совет депутатов Губкинского городского округа, контрольно-счетная комиссия Губкинского городского округа, территориальные администрации администрации Губкинского городского округа.
Управления: образования; культуры; физической культуры, спорта и молодежной политики; социальной политики; жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения
3.
Цель подпрограммы 7
Повышение качества муниципального управления посредством формирования системы высококвалифицированного кадрового состава, нацеленного на инновационное решение задач социально-экономического развития Губкинского городского округа
4.
Задача подпрограммы 7
Профессионализация муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Губкинского городского округа
5.
Сроки и этапы реализации подпрограммы 7
2014 - 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы 7 не выделяются
6.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 7 за счет средств бюджета Губкинского городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 7 в 2014 - 2020 годах за счет средств бюджета Губкинского городского округа в 2014 - 2020 годах составит 4842,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 642,1 тыс. рублей;
2015 год - 700,0 тыс. рублей;
2016 год - 700,0 тыс. рублей;
2017 год - 700,0 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 700,0 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 700,0 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 700,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 7 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год
7.
Показатели конечных результатов подпрограммы 7
1. Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа, должностные обязанности которых содержат утвержденные показатели результативности работы, %.
2. Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации, от общего количества муниципальных служащих, %.
3. Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа, прошедших повышение квалификации по проектному управлению, %
8.
Конечные результаты реализации подпрограммы 7
К 2020 году планируется достижение следующих конечных результатов:
1. Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа, должностные обязанности которых содержат утвержденные показатели результативности работы, - 100%.
2. Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации, от общего количества муниципальных служащих - 90%.
3. Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления городских округа, прошедших повышение квалификации по проектному управлению, - 70%

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 7, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В Губкинском городском округе созданы правовые основы муниципальной службы как механизма муниципального управления для эффективного выполнения задач социально-экономического развития округа.
Подпрограмма 7 направлена на усиление кадрового обеспечения реализации Стратегии социально-экономического развития Губкинского городского округа на период до 2025 года (далее - стратегия социально-экономического развития городского округа), содействие реализации инновационных идей в муниципальном управлении.
Одним из основных условий поступательного развития муниципального образования является повышение профессионализма и компетентности кадрового состава органов местного самоуправления.
Вступление в силу Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", закона Белгородской области от 24 сентября 2007 года № 150 "Об особенностях организации муниципальной службы в Белгородской области" и реализация мероприятий Программы "Формирование и развитие системы муниципальной кадровой политики в Губкинском городском округе" позволили:
- совершенствовать правовые, организационные и финансово-экономические основы муниципальной службы;
- развить взаимосвязь между государственной, гражданской и муниципальной службами;
- определить текущую и перспективную потребности в кадрах;
- повысить эффективность и результативность профессиональной деятельности муниципальных служащих Губкинского городского округа посредством внедрения проектного управления в их профессиональную деятельность;
- улучшить качественный состав муниципальных служащих Губкинского городского округа.
Количественный и качественный анализ муниципальных служащих представлен в таблицах.

1. Сведения о численности муниципальных служащих
Губкинского городского округа на 01.01.2014

Численность населения (тыс. чел.)
Численность муниципальных служащих
Всего, чел.
мужчин
женщин
кол-во
%
кол-во
%
121628
389
56
14,4
333
85,6

2. Сведения о муниципальных служащих, прошедших
профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации на 01.01.2014

Всего муниципальных служащих
Прошли профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации на 01.01.2014
Всего
% от кол-ва мун. служ., прошедших подготовку, повышение квалификации, внутрикорпоративное обучение
35
389
136

3. Сведения о муниципальных служащих
по стажу работы на 01.01.2014

Всего мун. служ.
в т.ч. имеют стаж работы в органах местного самоуправления
до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 лет и выше
кол-во
%
кол-во
%
кол-во
%
389
81
20,8
120
30,8
188
48,4

4. Сведения о муниципальных служащих по
уровню образования на 01.01.2014

Всего мун. служ.
Образование
Ученая степень
среднее профессиональное
высшее профессиональное
второе высшее
доктор наук
кандидат наук
кол-во
%
кол-во
%
кол-во
%
кол-во
%
кол-во
%
389
60
15,4
329
84,6
40
10,3
1
0,2
4
1

5. Сведения о возрасте муниципальных
служащих на 01.01.2014

Всего муниципальных
служащих
Возраст
(в процентах к общему числу муниципальных служащих)
до 30 лет
от 31 до 40 лет
от 41 до 50 лет
от 51 до 60 лет
от 60 лет и старше
кол-во
%
кол-во
%
кол-во
%
кол-во
%
кол-во
%
389
43
11,0
112
28,8
106
27,2
115
29,6
13
3,4

Анализ кадрового состава муниципальных служащих городского округа показывает, что на начало 2011 года штатная численность муниципальных служащих составила 387 единиц, из них высшее профессиональное образование имели 80,2% муниципальных служащих, среднее профессиональное - 19,8%, на 01.01.2014 штатная фактическая численность муниципальных служащих составила 389, из них высшее профессиональное образование имели 84,6% муниципальных служащих, среднее профессиональное - 15,4%, второе высшее образование имели 40 человек - 10,3% от общего числа муниципальных служащих. Ученую степень имеют 4 муниципальных служащих. На 01.01.2014 обучаются в высших учебных заведениях 13 муниципальных служащих, из них - 3 по целевому направлению администрации, в аспирантуре - 1 муниципальный служащий.
Анализируя возрастной состав муниципальных служащих городского округа, следует отметить, что в настоящее время в возрасте до 40 лет работают 39,8% муниципальных служащих. Это наиболее активная и перспективная часть кадрового состава муниципальных служащих. В то же время в возрасте от 40 до 50 лет работают 27,2% муниципальных служащих, что говорит об устойчивом балансе двух возрастных категорий муниципальных служащих, тем самым укрепляется преемственность и дальнейший потенциал кадрового состава муниципальных служащих Губкинского городского округа.
Анализ качественного состава муниципальных служащих городского округа по стажу работы показывает, что в органах местного самоуправления основной процент составляют две категории муниципальных служащих - это муниципальные служащие с опытом работы в органах муниципальной власти со стажем работы до 10 лет (201 человек, или 51,6%) и муниципальные служащие, имеющие опыт работы более 10 лет (189 человек, или 48,3%).
Данная динамика свидетельствует об относительном равновесии профессионалов с большим опытом работы в органах муниципального управления и молодых перспективных специалистов.
Кроме того, в рамках Соглашения между муниципалитетом и Белгородским государственным национальным исследовательским университетом в администрации Губкинского городского округа проходят производственную практику студенты этого университета, его Старооскольского филиала, Воронежского экономико-правового института, а также Губкинского горно-политехнического колледжа. Только за текущий период 2014 года успешно прошли производственную практику 12 студентов, многие из которых зарекомендовали себя и рассматриваются на перспективу включения в кадровый резерв на должности муниципальной службы городского округа.
Вместе с тем продолжает оставаться острой проблема обеспечения квалифицированными кадрами с высшим профессиональным образованием в территориальных администрациях, расположенных в сельских населенных пунктах, т.к. наблюдается постоянная тенденция к оттоку молодежи из сел в город. Это обусловлено отсутствием работы на селе по профилю диплома, необеспеченностью жильем, неудовлетворенностью заработной платой и другими причинами.
Оценка соответствия муниципальных служащих городского округа замещаемым должностям муниципальной службы осуществляется посредством проведения аттестации. В 2012 году проведена очередная аттестация муниципальных служащих. Аттестации подлежали в соответствии с Положением 282 муниципальных служащих. Из них аттестован 281 муниципальный служащий.
В ходе аттестации была разработана автоматизированная система тестовых заданий, которая применялась в целях оценки уровня знаний муниципальными служащими теоретических и практических основ профессиональной деятельности.
Аттестация показала, что большинство муниципальных служащих грамотно и квалифицированно используют нормативно-правовую базу в своей профессиональной деятельности.
В целях развития современных кадровых технологий, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, их мотивации к результативной профессиональной служебной деятельности, структурными подразделениями администрации разрабатываются тестовые задания, которые используются и при внутрикорпоративном обучении.
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе Российской Федерации" одним из приоритетных направлений формирования высококвалифицированных кадров муниципальной службы является профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и стажировка муниципальных служащих.
В администрации Губкинского городского округа в 2012 году обновлен кадровый резерв управленческих кадров, который насчитывает 120 человек, включающий в себя как муниципальных служащих, так и граждан, не состоящих на муниципальной службе, но обладающих деловыми качествами и соответствующих квалификационным требованиям как для эффективного управления на муниципальной службе, так и для руководящей работы в муниципальных учреждениях и на предприятиях Губкинского городского округа.
С 2009 по 2013 годы в администрации Губкинского городского округа действовала Программа поддержки формирования и подготовки резерва управленческих кадров. Ее приоритетное направление - организация повышения их профессионального уровня, предоставление возможности показать свой интеллектуальный потенциал и умение владеть инновационными технологиями. За время действия данной программы с 2009 года повысили свою квалификацию более 40 человек из резерва управленческих кадров, которые активно участвуют в проектном управлении, привлекаются для разработки экономических и социально значимых для городского округа муниципальных программ, участвуют в обучающих семинарах.
Из числа резерва назначено 20 человек, в том числе:
- на высшие должности муниципальной службы - 9 человек;
- на должности руководителей учреждений образования - 8 человек;
- на должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений - 2 человека;
- на должности руководителей муниципальных учреждений культуры - 1 человек.
Кадровый резерв на должности муниципальной службы администрации Губкинского городского округа сформирован на 80%. На текущий момент из 383 муниципальных служащих повысили свою квалификацию по различным направлениям профессиональной деятельности 103 муниципальных служащих.
В целях практического освоения муниципальными служащими методик проектного администрирования и управления особое внимание в администрации Губкинского городского округа уделяется обучению муниципальных служащих основам проектного управления. В рамках совершенствования работы проектного управления администрацией Губкинского городского округа организована планомерная работа по повышению квалификации муниципальных служащих в сфере проектного управления. На 01.01.2014 основам проектного управления обучено 57% муниципальных служащих администрации Губкинского городского округа. Наряду с обучением проектному управлению совместно с Белгородским государственным национальным исследовательским университетом в администрации Губкинского городского округа введено внутрикорпоративное обучение муниципальных служащих. Целью организации внутрикорпоративного обучения является обеспечение системности организации дополнительного профессионального образования муниципальных служащих администрации Губкинского городского, поддержания и развития уровня их профессиональной компетентности, необходимого для эффективного функционирования органов местного самоуправления Губкинского городского округа. Для закрепления теоретического материала в процессе обучения используются тестовые задания. Тем не менее до настоящего времени сохраняется ряд проблем в развитии кадрового потенциала органов местного самоуправления Губкинского городского округа, что влияет на эффективность муниципального управления:
- система работы с кадровым резервом на муниципальной службе требует дальнейшего совершенствования;
- отсутствуют научно обоснованные критерии оценки результативности деятельности муниципальных служащих;
- недостаточная мотивация муниципальных служащих к профессиональному развитию;
- качество профессионального обучения муниципальных служащих не в полной мере отвечает необходимым потребностям, диктуемым современными условиями;
- низкая эффективность внедрения практики конкурсного отбора для назначения на должности муниципальной службы.
С целью решения существующих проблем подпрограммой 7 предусмотрен комплекс следующих мероприятий:
- профессионализация муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров городского округа;
- разработка и реализация проектов в сфере муниципальной службы городского округа;
- внедрение и развитие информационных технологий на муниципальной службе городского округа.
Реализация намеченных мероприятий позволит сформировать целостную и эффективную систему обеспечения кадрами муниципальной службы в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Губкинского городского округа.

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 7

Целью подпрограммы 7 является повышение качества муниципального управления посредством формирования системы воспроизводства кадрового корпуса, нацеленного на инновационное решение задач социально-экономического развития округа.
Цель обуславливает решение следующих основных задач:
- дальнейшее развитие муниципальной службы;
- развитие кадрового потенциала муниципальной службы администрации Губкинского городского округа.
Решение указанных задач будет осуществляться по следующим направлениям:
- развитие современных организационно-управленческих технологий и методов кадровой работы;
- создание и развитие системы оценки профессиональных компетенций служащих городского округа;
- развитие системы непрерывного профессионального образования муниципальных служащих с целью повышения эффективности муниципального управления;
- развитие информационных технологий при оценке профессиональных компетенций муниципальных служащих, которые способствуют эффективному муниципальному управлению.
Устойчивость системы кадрового обеспечения и управления кадровыми процессами к рискам возможна при программно-целевых методах планирования.
Анализ существующей кадровой ситуации в администрации Губкинского городского округа на основе оценки факторов внешней и внутренней среды позволил выявить сильные и слабые стороны подпрограммы, а также основные проблемы.

Анализ сильных и слабых сторон,
возможностей и угроз подпрограммы

Сильные стороны
Слабые стороны
1. Системная и планомерная работа в сфере муниципального управления Губкинского городского округа, высокий уровень готовности кадров муниципальной службы качественно и в срок решать задачи муниципального управления.
2. Высокий уровень интеллектуального потенциала Губкинского городского округа
1. Недостаток кадров с панорамным мышлением, профессиональной компетентностью, способных к работе в инновационном режиме.
2. Слабая мотивация муниципальных служащих к саморазвитию и работе в инновационной среде
Возможности
Угрозы
1. Наращивание и максимальное использование кадрового и интеллектуального потенциала населения.
2. Повышение качества муниципального управления за счет активного внедрения информационных технологий, повышения эффективности и результативности работы муниципальных служащих посредством внедрения проектного управления.
3. Оптимизация целевого обучения в соответствии с потребностями Губкинского городского округа на перспективу
1. Снижение доли интеллектуального кадрового потенциала ("утечка мозгов").
2. Старение действующего кадрового потенциала.
3. Консерватизм мышления муниципальных кадров, замедление темпов социально-экономического развития городского округа.
4. Нестабильность в экономике и социальной сфере

Оценка степени достижения поставленных целей и задач производится на основе целевых показателей реализации подпрограммы 7. Сроки реализации подпрограммы 7: 2014 - 2020 годы.

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое
описание основных мероприятий подпрограммы 7

Для выполнения задачи "Профессионализация муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Губкинского городского округа" подпрограммы 7 необходимо реализовать следующее мероприятие - профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации.
Реализация основного мероприятия направлена на организацию профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих Губкинского городского округа и лиц, включенных в кадровый резерв на должности муниципальной службы и резерв управленческих кадров городского округа. Планируется разработка и реализация ряда проектов, направленных на совершенствование муниципальной службы органов местного самоуправления Губкинского городского округа.
Финансирование основного мероприятия осуществляется из бюджета городского округа.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 7

К 2020 году планируется достижение следующих конечных результатов:
- доля муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа, должностные обязанности которых содержат утвержденные показатели результативности работы, - 100%;
- доля муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации, от общего количества муниципальных служащих - 90%;
- доля муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа, прошедших повышение квалификации по проектному управлению, - 70%.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 7

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 7 за счет средств бюджета Губкинского городского округа в 2014 - 2020 годах составит 4842,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 642,1 тыс. рублей;
2015 год - 700,0 тыс. рублей;
2016 год - 700,0 тыс. рублей;
2017 год - 700,0 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 700,0 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 700,0 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 700,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 7 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Подпрограмма
"Обеспечение реализации муниципальной программы"

Паспорт подпрограммы

№ п/п
Наименование подпрограммы: "Обеспечение реализации муниципальной программы" (далее - подпрограмма 8)
1.
Соисполнитель Программы, ответственный за подпрограмму 8
Управление образования администрации Губкинского городского округа
2.
Участник подпрограммы 8
Отсутствует
3.
Цель подпрограммы 8
Обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и этапами
4.
Задачи подпрограммы 8
1. Исполнение функций управления образования администрации Губкинского городского округа в соответствии с действующим законодательством.
2. Осуществление мер государственной поддержки в сфере развития образования
5.
Сроки и этапы реализации подпрограммы 8
2014 - 2020 годы, этапы реализации подпрограммы 8 не выделяются
6.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 8 за счет средств бюджета Губкинского городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 8 в 2014 - 2020 годах за счет средств бюджета Губкинского городского округа составит 370290,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 47137,0 тыс. рублей;
2015 год - 52676,0 тыс. рублей;
2016 год - 52109,0 тыс. рублей;
2017 год - 53833,0 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 54845,0 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 54845,0 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 54845,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение средств областного бюджета в сумме 81554,0 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 8 на условиях, установленных федеральным законодательством, в том числе:
2014 год - 9531,0 тыс. рублей;
2015 год - 11113,0 тыс. рублей;
2016 год - 12182,0 тыс. рублей;
2017 год - 12182,0 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 12182,0 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 12182,0 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 12182,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 8 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год
7.
Показатель конечного результата подпрограммы 8
1. Уровень ежегодного достижения показателей Программы и ее подпрограмм, %
8.
Конечный результат реализации подпрограммы 8
К 2020 году планируется достижение следующего конечного результата:
1. Уровень ежегодного достижения показателей Программы и ее подпрограмм - 95%

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 8, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Управление образования администрации Губкинского городского округа осуществляет управление в сфере образования (за исключением организаций профессионального образования) на территории Губкинского городского округа.
С целью создания прозрачной системы взаимодействия с населением в сфере образования создан сайт управления образования администрации Губкинского городского округа в сети Интернет http://edu-gubkin.ru. На данном сайте представлена информация о деятельности управления и учреждений образования городского округа.
Стратегическими целями деятельности управления образования являются:
1. Повышение доступности и качества образовательных услуг в соответствии с требованиями инновационного развития экономики и современными потребностями общества.
2. Создание условий для активизации инновационной деятельности в сфере образования Губкинского городского округа.
3. Организация системы работы с одаренными детьми, адресной социально-педагогической поддержки детей, имеющих повышенную мотивацию к обучению.
4. Организация системы работы с детьми, подростками с отклонениями в поведении и ограниченными возможностями здоровья.
5. Совершенствование организационно-экономического механизма функционирования системы образования Губкинского городского округа.
6. Создание благоприятных условий для активного включения детей, обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений в экономическую, социально-политическую и культурную жизнь общества.
Тактическими задачами деятельности управления образования являются:
1. Разработка концепции и механизмов внедрения "эффективного контракта" с педагогическими работниками в соответствии с "Изменениями в отраслях социальной сферы, направленными на повышение эффективности образования и науки".
2. Развитие альтернативных форм дошкольного образования, в том числе развитие негосударственных учреждений, предоставляющих услуги дошкольного образования, с целью снижения очередности в дошкольные образовательные учреждения.
3. Обеспечение доступности качественного образования в общеобразовательных учреждениях городского округа на основе внедрения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
4. Реализация комплексных мер по повышению заработной платы и сокращению неэффективных бюджетных расходов в сфере общего и дошкольного образования.
5. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений городского округа; увеличение количества образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса.
6. Становление единого образовательного пространства на основе использования новейших информационных и телекоммуникационных технологий.
7. Формирование механизмов объективного оценивания качества образования в городском округе.
8. Оказание всестороннего содействия учреждениям образования в работе по массовому привлечению детей и молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом, обеспечение досуга и занятости несовершеннолетних и молодежи, формирование здорового образа жизни среди детей и молодежи.
9. Координация деятельности учреждений по формированию системы духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры детей и молодежи округа, патриотического воспитания, физического, творческого, профессионального, социального развития и становления обучающихся и молодежи, а также обеспечение эффективных механизмов профилактики негативных проявлений среди детей и молодежи.
В случае если подпрограмма 8 не будет реализована, могут возникнуть риски исполнения поручений Президента РФ и Правительства РФ, Правительства Белгородской области по вопросам в сфере образования.

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 8

Целью подпрограммы 8 является реализация основных направлений муниципальной политики в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы образования.
Задачами подпрограммы являются:
1. Исполнение функций управления образования администрации Губкинского городского округа в соответствии с действующим законодательством.
2. Осуществление мер поддержки в сфере развития образования.
Основным показателем конечного результата реализации подпрограммы является:
- уровень ежегодного достижения показателей Программы и ее подпрограмм.
Сроки реализации подпрограммы 8: 2014 - 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы 8 не выделяются.

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое
описание основных мероприятий подпрограммы 8

Для выполнения задачи 1 "Исполнение функций управления образования администрации Губкинского городского округа в соответствии с действующим законодательством" необходимо реализовать следующее основное мероприятие:
1. Обеспечение функций органов местного самоуправления.
Реализация основного мероприятия направлена на обеспечение выполнения функций управлением образования администрации Губкинского городского округа в соответствии с действующим законодательством и обеспечивает стабильное функционирование сферы образования, соблюдение норм российского законодательства и законодательства Белгородской области в данной сфере.
Финансирование мероприятия осуществляется из бюджета городского округа.
2. Организация бухгалтерского обслуживания учреждений.
Реализация основного мероприятия направлена на организацию и ведение бухгалтерского учета по подведомственным образовательным учреждениям (организациям) в соответствии с действующим законодательством, регламентирующим ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности.
Финансирование мероприятия осуществляется из бюджета городского округа.
3. Организация материально-технического снабжения подведомственных учреждений (организаций).
Реализация основного мероприятия направлена на организацию по подведомственным образовательным учреждениям (организациям) управления образования:
- материально-технического снабжения;
- питания с учетом требований СанПиНа;
- проведения текущих ремонтов;
- составления отчетности по направлению деятельности и статистической отчетности.
Финансирование мероприятия осуществляется из бюджета городского округа.
Для выполнения задачи 2 "Осуществление мер государственной поддержки в сфере развития образования" необходимо реализовать следующее основное мероприятие:
1. Меры социальной поддержки педагогических работников муниципальных образовательных учреждений (организаций), проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа).
Реализация основного мероприятия направлена на социальную поддержку педагогических работников муниципальных образовательных учреждений (организаций), кроме того, медицинских работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений (организаций) и библиотекарей общеобразовательных учреждений (организаций), расположенных в сельских населенных пунктах, в части оплаты жилья, отопления и освещения.
Финансирование мероприятия осуществляется из бюджета городского округа.
2. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений (организаций), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Белгородской области.
Реализация основного мероприятия направлена на социальную поддержку педагогических работников, проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), в части оплаты жилья, отопления и освещения.
В рамках данного основного мероприятия осуществляется предоставление субвенции бюджету городского округа, связанной с возмещением расходов по реализации мер социальной поддержки педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, расположенных в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории городского округа.
Финансирование мероприятия осуществляется из областного бюджета в виде предоставления межбюджетных трансфертов.

4. Прогноз конечного результата подпрограммы 8

К 2020 году планируется достижение конечного результата:
- уровень ежегодного достижения показателей Программы и ее подпрограмм - 95%.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 8

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 8 за счет средств бюджета городского округа в 2014 - 2020 годах составит 370290,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 47137,0 тыс. рублей;
2015 год - 52676,0 тыс. рублей;
2016 год - 52109,0 тыс. рублей;
2017 год - 53833,0 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 54845,0 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 54845,0 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 54845,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение средств областного бюджета в сумме 81554,0 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 8 на условиях, установленных федеральным законодательством, в том числе:
2014 год - 9531,0 тыс. рублей;
2015 год - 11113,0 тыс. рублей;
2016 год - 12182,0 тыс. рублей;
2017 год - 12182,0 тыс. рублей;
2018 год (прогноз) - 12182,0 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 12182,0 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 12182,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 8 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.





Приложение № 1
к муниципальной программе "Развитие
образования Губкинского городского
округа на 2014 - 2020 годы"

Система основных мероприятий и показателей муниципальной
программы "Развитие образования Губкинского
городского округа на 2014 - 2020 годы"

№ п/п
Наименование Программы, подпрограмм, основных мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник Программы
Наименование показателя, единица измерения
Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Муниципальная программа "Развитие образования Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы"
Управление образования, администрация Губкинского городского округа (в лице управления организационно-контрольной и кадровой работы), управление финансов и бюджетной политики администрации Губкинского городского округа, комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа, Совет депутатов Губкинского городского округа, контрольно-счетная комиссия Губкинского городского округа, территориальные администрации администрации Губкинского городского округа, управления: образования; культуры; физической культуры, спорта и молодежной политики; социальной политики; жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения; МКУ "Управление капитального строительства"
Показатель 1. Доля детей, нуждающихся в получении услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста, %
2,1
5,4
1,9
1,0
0,8
0,8
0,8
Показатель 2. Качество знаний обучающихся общеобразовательных учреждений, %
60,3
61,3
62
62
62,1
62,1
62,2
Показатель 3. Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, %
61
61,5
62
62
62
62
62
Показатель 4. Удельный вес детей и подростков, успешно социализированных в общество сверстников, от общего количества получивших специализированную помощь, %
82
83
84
84
84,5
84,5
85
Показатель 5. Охват руководящих и педагогических работников различными формами повышения квалификации, %
85
90
95
95
95
95
95
Показатель 6. Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением на базе оздоровительных лагерей с дневным пребыванием в учреждениях, подведомственных управлению образования, в общей численности детей в общеобразовательных учреждениях, %
86
88
90
90
90
90
90
Показатель 7. Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации, от общего количества муниципальных служащих, %
43
45
50
60
70
80
90
Показатель 8. Уровень ежегодного достижения показателей Программы и ее подпрограмм, %
95
95
95
95
95
95
95
2.
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования"
Управление образования администрации Губкинского городского округа
Показатель 1.1. Доля детей, нуждающихся в получении услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста услугами, %
2,1
1,5
0,3
0,3
0,2
0,1
0
Показатель 1.2. Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений, %
5
100
100
100
100
100
100
2.1.
Задача 1.1 "Обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования"
2.1.1.
Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и негосударственных дошкольных образовательных организациях
Управление образования администрации Губкинского городского округа
Показатель 1.1.1.1. Доля воспитанников, обеспеченных качественными услугами дошкольного образования, %
100
100
100
100
100
100
100
Показатель 1.1.1.2. Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате организаций общего образования, %
100
100
100
100
100
100
100
2.1.2.
Основное мероприятие 1.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Управление образования администрации Губкинского городского округа
Показатель 1.1.2.1. Укомплектованность образовательного учреждения воспитанниками, %
100
100
100
100
100
100
100
Показатель 1.1.2.2. Уровень выполнения показателей, доведенных муниципальным заданием, %
100
100
100
100
100
100
100
2.1.3.
Основное мероприятие 1.1.3. Строительство дошкольных образовательных учреждений
Управление образования администрации Губкинского городского округа; МКУ "Управление капитального строительства"; проектные и строительные организации
Показатель 1.1.3.1. Количество введенных в эксплуатацию объектов
-
-
-
-
2
2
2
2.1.4.
Основное мероприятие 1.1.3. Реконструкция и капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений
Управление образования администрации Губкинского городского округа; МКУ "Управление капитального строительства"; проектные и строительные организации
Показатель 1.1.4.1. Количество введенных в эксплуатацию объектов
-
-
-
-
1
2
3
2.2.
Задача 1.2 "Развитие системы дошкольного образования, направленной на обучение по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам"
2.2.1.
Основное мероприятие 1.2.1. Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
Управление образования администрации Губкинского городского округа
Показатель 1.2.1.1. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещающих детские дошкольные учреждения (организации), %
90
90
90
91
91
91
91
2.2.2.
Основное мероприятие 1.2.2. Поддержка альтернативных форм представления дошкольного образования (за счет средств городского округа и областного бюджета)
Управление образования администрации Губкинского городского округа
Показатель 1.2.2.1. Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений (организаций), %
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
3.
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"
Управление образования администрации Губкинского городского округа
Показатель 2.1. Качество знаний учащихся, %
60,3
61,3
62
62
62,1
62,1
62,2
Показатель 2.2. Удельный вес обучающихся в современных условиях (создано от 80% до 100% современных условий), %
80
87
90
92
93
95
100
Показатель 2.3. Удельный вес педагогических работников, охваченных мерами социальной поддержки в виде выплат за классное руководство и выплат по ипотечному кредиту, от общего количества педагогических работников общеобразовательных учреждений, %
53
54
55
55
55
55
55
3.1.
Задача 2.1 "Обеспечение государственных гарантий доступности качественного общего образования"
3.1.1.
Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования в рамках государственного стандарта общего образования
Управление образования администрации Губкинского городского округа
Показатель 2.1.1.1. Доля обучающихся, обеспеченных качественными услугами школьного образования, %
100
100
100
100
100
100
100
Показатель 2.1.1.2. Соотношение средней заработной платы педагогических работников общего образования к средней заработной плате субъекта РФ, %
100
100
100
100
100
100
100
3.1.2.
Основное мероприятие 2.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Управление образования администрации Губкинского городского округа
Показатель 2.1.2.1. Укомплектованность образовательного учреждения обучающимися, %
100
100
100
100
100
100
100
Показатель 2.1.2.2. Уровень выполнения показателей, доведенных муниципальным заданием, %
100
100
100
100
100
100
100
3.1.3.
Основное мероприятие 2.1.3. Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
Управление образования администрации Губкинского городского округа
Показатель 2.1.3.1. Удовлетворенность населения качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают общеобразовательные учреждения (организации), %
90
90
90
91
91
91
91
3.1.4.
Основное мероприятие 2.1.4. Мероприятия
Управление образования администрации Губкинского городского округа
Показатель 2.1.3.2. Доля выплаченных расходов по судебным актам от общей суммы расходов, предъявленных по решению судебных актов, %
100
-
-
-
-
-
-
3.1.5.
Основное мероприятие 2.1.5. Реконструкция и капитальный ремонт общеобразовательных учреждений
Управление образования администрации Губкинского городского округа; МКУ "Управление капитального строительства"; проектные и строительные организации
Показатель 1.1.2.3. Количество введенных в эксплуатацию объектов
-
-
-
-
-
2
2
3.2.
Задача 2.2 "Укрепление здоровья детей и подростков"
3.2.1.
Основное мероприятие 2.2.1. Мероприятия по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, а также формирования у них культуры питания
Управление образования администрации Губкинского городского округа
Показатель 2.2.1.1. Доля обучающихся, обеспеченных качественным горячим питанием, %
100
100
100
100
100
100
100
Показатель 2.2.1.2. Доля образовательных учреждений (организаций), в которых имеются современные столовые, %
95
95
95
97
97
97
97
Показатель 2.2.1.3. Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни и культуры питания, %
80
85
87
88
88
89
90
3.3.
Задача 2.3 "Создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических работников и повышение статуса профессии учителя"
3.3.1.
Основное мероприятие 2.3.1. Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита
Управление образования администрации Губкинского городского округа
Показатель 2.3.1.1. Доля обязательств, взятых регионом по субсидированию первоначального взноса по выданным кредитам, %
100
100
100
100
100
100
100
3.3.2.
Основное мероприятие 2.3.2. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство
Управление образования администрации Губкинского городского округа
Показатель 2.3.2.1. Доля педагогических работников, получающих вознаграждение за классное руководство, к общему числу педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя, %
100
100
100
100
100
100
100
4.
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования детей, поддержка талантливых и одаренных детей"
Управление образования администрации Губкинского городского округа, управление культуры администрации Губкинского городского округа, управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Губкинского городского округа
Показатель 3.1. Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами в учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных управлению образования и науки, в общей численности детей школьного возраста, %
95,5
96
97
97
97
97
97
Показатель 3.2. Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, %
61
61,5
62
62
62
62
62



Показатель 3.3. Уровень материально-технического обеспечения дополнительного образования детей в соответствии с реализуемыми образовательными программами по направлениям деятельности, %
62
66
70
70
72
72
75
Показатель 3.4. Охват детей, получающих дополнительное образование в детских школах искусств, подведомственных управлению культуры, человек
1750
1800
1830
1860
1890
1930
1950
4.1.
Задача 3.1 "Обеспечение доступности дополнительного образования детей"
4.1.1.
Основное мероприятие 3.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Управление образования администрации Губкинского городского округа, управление культуры администрации Губкинского городского округа
Показатель 3.1.1.1. Сохранение контингента обучающихся в организации дополнительного образования, %
80
80
80
80
80
80
80
Показатель 3.1.1.2. Уровень выполнения показателей, доведенных муниципальным заданием, %
100
100
100
100
100
100
100
4.1.2.
Основное мероприятие 3.1.2. Мероприятия
Управление образования администрации Губкинского городского округа, управление физической культуры, спорта и молодежной политики
Показатель 3.1.2.1. Доля детей, ставших победителями и призерами муниципальных, областных, всероссийских, международных конкурсов, в общей численности детей, участвующих в указанных конкурсах, %
8
10
12
12
12
13
13
4.2.
Задача 3.2 "Создание системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях научной и творческой деятельности"
4.2.1.
Основное мероприятие 3.2.1. Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей
Управление образования администрации Губкинского городского округа
Показатель 3.2.1.1. Доля детей, включенных в систему выявления, развития одаренных детей, от общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях, %
8,7
9,5
10
10,1
10,2
10,3
10,4
Показатель 3.2.1.2. Доля школьников, получивших выше 50% от максимального балла за выполнение олимпиадных работ в ходе регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, от общего количества участников, %
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
4.3.
Задача 3.3 "Модернизация и развитие инфраструктуры системы дополнительного образования детей"
4.3.1.
Основное мероприятие 3.3.1. Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
Управление образования администрации Губкинского городского округа, управление культуры администрации Губкинского городского округа
Показатель 3.3.1.1. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают учреждения (организации) дополнительного образования, %
100
100
100
100
100
100
100
5.
Подпрограмма 4 "Здоровое поколение"
Управление образования администрации Губкинского городского округа
Показатель 4.1. Удельный вес детей и подростков, успешно социализированных в общество сверстников, от общего количества получивших специализированную помощь, %
82
83
84
84
84,5
84,5
85
Показатель 4.2. Количество совместных мероприятий, проведенных Центром диагностики и консультирования с педагогами образовательных учреждений
12
18
20
20
21
21
22
5.1.
Задача 4.1 "Оказание помощи детям подросткового возраста с девиантным и отклоняющимся поведением и оказание психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам"
5.1.1.
Основное мероприятие 4.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Управление образования администрации Губкинского городского округа
Показатель 4.1.1.1. Количество получателей услуги по диагностике и консультированию коррекционно-развивающего и компенсирующего характера, чел.
170
170
170
170
170
170
170
Показатель 4.1.1.2. Уровень выполнения показателей, доведенных муниципальным заданием, %
100
100
100
100
100
100
100
5.2.
Задача 4.2 "Сотрудничество с педагогами образовательных учреждений Губкинского городского округа в сопровождении детей с проблемами в развитии и трудностями социализации"
5.2.1.
Основное мероприятие 4.2.1. Мероприятия
Управление образования администрации Губкинского городского округа
Показатель 4.2.1.1. Доля проведенных индивидуально-ориентированных и коррекционно-развивающих программ с детьми в общем объеме запланированных мероприятий, %
100
100
100
100
100
100
100
6.
Подпрограмма 5 "Методическая поддержка педагогических работников образовательных учреждений"
Управление образования администрации Губкинского городского округа
Показатель 5.1. Количество проведенных методических мероприятий для руководителей и педагогов образовательных учреждений
58
62
65
65
65
65
65
Показатель 5.2. Охват руководящих и педагогических работников различными формами повышения квалификации, %
85
90
95
95
95
95
95
Показатель 5.3. Удельный вес педагогических и руководящих работников, принявших участие в мероприятиях различного уровня, %
35
37
40
40
40
40
40
6.1.
Задача 5.1 "Оказание методической поддержки образовательным учреждениям по актуальным вопросам управления, организации, функционирования и развития образовательного учреждения"
6.1.1.
Основное мероприятие 5.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Управление образования администрации Губкинского городского округа
Показатель 5.1.1.1. Методическая поддержка педагогических и руководящих работников образовательных учреждений, количество получателей
1847
1847
1847
1847
1847
1847
1847
Показатель 5.1.1.2. Уровень выполнения показателей, доведенных муниципальным заданием, %
100
100
100
100
100
100
100
6.2.
Задача 5.2 "Создание условий для организации и осуществления повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений"
6.2.1.
Основное мероприятие 5.2.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Управление образования администрации Губкинского городского округа
Показатель 5.2.1.1. Доля педагогических и руководящих работников, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, в общей численности педагогических и руководящих работников, %
46
41
51
51
51
51
51
6.3.
Задача 5.3 "Оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников образовательных учреждений"
6.3.1.
Основное мероприятие 5.3.1. Мероприятия
Управление образования администрации Губкинского городского округа
Показатель 5.3.1.1. Процент проведения мероприятий в целях развития творческого потенциала для педагогических работников образовательных учреждений в общем объеме запланированных мероприятий, %
100
100
100
100
100
100
100
7.
Подпрограмма 6 "Обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в летний период"
Управление образования администрации Губкинского городского округа
Показатель 6.1. Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением на базе оздоровительных лагерей с дневным пребыванием в учреждениях, подведомственных управлению образования, в общей численности детей в общеобразовательных учреждениях, %
86
88
90
90
90
90
90
Показатель 6.2. Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, а также спортивно-досуговой деятельностью в МБОУ "СОК "Орленок", от общего количества школьников, %
36
41
44
44
45
45
45
7.1.
Задача 6.1 "Организация отдыха и оздоровления детей на базе оздоровительных лагерей с дневным пребыванием"
7.1.1.
Основное мероприятие 6.1.1. Субсидии на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Управление образования администрации Губкинского городского округа
Показатель 6.1.1.1. Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве выявленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, %
60
68
73
73
73
73
73
7.1.2.
Основное мероприятие 6.1.2. Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в лагерях с дневным пребыванием и лагерях труда и отдыха
Управление образования администрации Губкинского городского округа
Показатель 6.1.2.1. Численность детей школьного возраста, оздоровленных на базе пришкольных лагерей, лагерей труда и отдыха, чел.
8500
8550
8600
8600
8600
8600
8600
7.1.3.
Основное мероприятие 6.1.3. Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей на базе загородных оздоровительных учреждений стационарного типа
Управление образования администрации Губкинского городского округа
Показатель 6.1.3.1. Численность детей школьного возраста, оздоровленных на базе загородных оздоровительных учреждений стационарного типа, чел.
576
576
576
576
576
576
576
7.2.
Задача 6.2 "Обеспечение деятельности МБОУ "СОК "Орленок" по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в летний период и спортивно-досуговой деятельности посредством привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом"
7.2.1.
Основное мероприятие 6.2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе на предоставление муниципальным, бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Управление образования администрации Губкинского городского округа
Показатель 6.2.1.1. Численность отдыхающих МБОУ "СОК "Орленок", чел.
1550
1550
1550
1550
1550
1550
1550
Показатель 6.2.1.2. Уровень выполнения показателей, доведенных муниципальным заданием, %
100
100
100
100
100
100
100
8.
Подпрограмма 7 "Развитие муниципальной кадровой политики в органах местного самоуправления Губкинского городского округа"
Администрация Губкинского городского округа (в лице управления организационно-контрольной и кадровой работы); управление финансов и бюджетной политики администрации Губкинского городского округа, комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Губкинского городского округа, Совет депутатов Губкинского городского округа, контрольно-счетная комиссия Губкинского городского округа, территориальные администрации администрации Губкинского городского округа, управления: образования; культуры; физической культуры, спорта и молодежной политики; социальной политики; жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения
Подпрограмма 7.1. Доля муниципальных служащих, должностные обязанности которых содержат утвержденные показатели результативности, %
100
100
100
100
100
100
100
Показатель 7.2. Доля муниципальных служащих городского округа, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации (в процентах от общего количества муниципальных служащих), %
43
45
50
60
70
80
90
Показатель 7.3. Доля муниципальных служащих городского округа, прошедших повышение квалификации по проектному управлению, %
55
60
62
64
66
68
70
8.1.
Задача 7.1 "Профессионализация муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Губкинского городского округа"
8.1.1.
Основное мероприятие 7.1.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Администрация Губкинского городского округа (в лице управления организационно-контрольной и кадровой работы)
Показатель 7.1.1.1. Процент проведения профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в общем объеме запланированных мероприятий, %
43
45
50
60
70
80
90
9.
Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Управление образования администрации Губкинского городского округа
Показатель 8.1. Уровень ежегодного достижения показателей Программы и ее подпрограмм, %
95
95
95
95
95
95
95
9.1.
Задача 8.1 "Исполнение функций управления образования и науки администрации Губкинского городского округа в соответствии с действующим законодательством"
9.1.1.
Основное мероприятие 8.1.1. Обеспечение функций органов местного самоуправления
Управление образования администрации Губкинского городского округа
Показатель 8.1.1.1. Доля проведенных контрольно-надзорных процедур от заявленных (запланированных), %
100
100
100
100
100
100
100
9.1.2.
Основное мероприятие 8.1.2. Организация бухгалтерского обслуживания учреждений
Управление образования администрации Губкинского городского округа
Показатель 8.1.2.1. Процент обслуживания подведомственных образовательных учреждений (организаций) в рамках организации, ведения бухгалтерского учета в общем количестве подведомственных образовательных учреждений, %
100
100
100
100
100
100
100
9.1.3.
Основное мероприятие 8.1.3. Организация материально-технического снабжения подведомственных учреждений (организаций)
Управление образования администрации Губкинского городского округа
Показатель 8.1.3.1. Процент обслуживания подведомственных образовательных учреждений (организаций) в рамках организации материально-технического снабжения в общем количестве подведомственных образовательных учреждений (организаций), %
100
100
100
100
100
100
100
9.2.
Задача 8.2 "Осуществление мер государственной поддержки в сфере развития образования"

9.2.3.
Основное мероприятие 8.2.1. Меры социальной поддержки педагогических работников муниципальных образовательных учреждений (организаций), проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)
Управление образования администрации Губкинского городского округа
Показатель 8.2.1.1. Доля педагогических работников, пользующихся социальной льготой на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением, от общего количества педагогических работников, претендующих на указанное право, %
100
100
100
100
100
100
100
9.2.4.
Основное мероприятие 8.2.2. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений (организаций), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Белгородской области
Управление образования администрации Губкинского городского округа, управление культуры администрации Губкинского городского округа
Показатель 8.2.1.2. Доля педагогических работников, пользующихся социальной льготой на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением, от общего количества педагогических работников, претендующих на указанное право, %
100
100
100
100
100
100
100





Приложение № 2
к муниципальной программе "Развитие
образования Губкинского городского
округа на 2014 - 2020 годы"

Основные меры правового регулирования в сфере
реализации муниципальной программы

№ п/п
Вид нормативного правового акта
Наименование нормативного правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
1.
Муниципальная программа "Развитие образования Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы"
1.1.
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования"
1.1.1.
Постановление администрации Губкинского городского округа
"Об установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Губкинского городского округа"
Управление образования администрации Губкинского городского округа
2014 год
1.1.2.
Постановление администрации Губкинского городского округа
"Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки" Губкинского городского округа" (в части дошкольного образования)
Управление образования администрации Губкинского городского округа
2014 год
1.1.3.
Постановление администрации Губкинского городского округа
"О предоставлении субсидий родителям (законным представителям) детей, получающим услугу по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста от индивидуальных предпринимателей или в организациях частной собственности"
Управление образования администрации Губкинского городского округа
2014 год
1.2.
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"
1.2.1.
Постановление администрации Губкинского городского округа
"Об утверждении Положения об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, проживающих на территории Губкинского городского округа"
Управление образования администрации Губкинского городского округа
2014 год
1.2.2.
Постановление администрации Губкинского городского округа
"О зачислении в муниципальные общеобразовательные учреждения начального общего, основного общего, среднего общего образования Губкинского городского округа"
Управление образования администрации Губкинского городского округа
2014 год
1.2.3.
Постановление администрации Губкинского городского округа
"Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки" Губкинского городского округа" (в части общего образования)
Управление образования администрации Губкинского городского округа
2014 год
1.3.
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования детей, поддержка одаренных и талантливых детей"
1.3.1.
Постановление администрации Губкинского городского округа
"Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки" Губкинского городского округа" (в части дополнительного образования)
Управление образования администрации Губкинского городского округа
2014 год
1.4.
Подпрограмма 6 "Обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в летний период"
1.4.1.
Постановление администрации Губкинского городского округа
"Об обеспечении отдыха и оздоровления занятости детей"
Управление образования администрации Губкинского городского округа
Ежегодно
1.4.2.
Постановление администрации Губкинского городского округа
"Об организации отдыха и оздоровления детей в МБОУ "Спортивно-оздоровительный комплекс "Орленок"
Управление образования администрации Губкинского городского округа
Ежегодно
1.5.
Подпрограмма 7 "Развитие муниципальной кадровой политики в органах местного самоуправления Губкинского городского округа"
1.5.1.
Постановление администрации Губкинского городского округа
"Об утверждении муниципального заказа на профессиональную подготовку и повышение квалификации муниципальных служащих Губкинского городского округа"
Администрация Губкинского городского округа (в лице управления организационно-контрольной и кадровой работы)
Ежегодно





Приложение № 3
к муниципальной программе "Развитие
образования Губкинского городского
округа на 2014 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной
программы Губкинского городского округа из
различных источников финансирования

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
Развитие образования Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы
Всего
1 412 105,7
1 590 760
1 608 903
1 686 762
1 858 673
1 993 544
2 042 812
бюджет Губкинского городского округа
538 446,6
662 786,0
614 647,0
641 131,0
762 505,0
897 376,0
946 644,0
областной бюджет
760 163,0
812 137,0
873 762,0
924 807,0
975 275,0
975 275,0
975 275,0
федеральный бюджет
1 533,0
-
-




государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
111 963,1
115 837,0
120 494,0
120 824,0
120 893,0
120 893,0
120 893,0
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного образования
Всего
463 787,5
584 452,0
541 380,0
563 974,0
696 496,0
760 202,0
772 302,0
бюджет Губкинского городского округа
186 116,3
283 870,0
217 362,0
223 998,0
338 727,0
402 433,0
414 533,0
областной бюджет
203 722,0
225 208,0
245 507,0
261 465,0
279 258,0
279 258,0
279 258,0
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
73 949,2
75 374,0
78 511,0
78 511,0
78 511,0
78 511,0
78 511,0
Основное мероприятие 1.1.1.
Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и негосударственных дошкольных образовательных организациях
Всего
203 466,0
224 938,0
245 237,0
261 195,0
278 988,0
278 988,0
278 988,0
бюджет Губкинского городского округа
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
203 466,0
224 938,0
245 237,0
261 195,0
278 988,0
278 988,0
278 988,0
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.1.2.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Всего
259 368,5
274 741,0
294 787,0
301 423,0
306 412,0
306 412
306 412
бюджет Губкинского городского округа
185 419,3
199 367,0
216 276,0
222 912,0
227 901,0
227 901,0
227 901,0
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
73 949,2
75 374,0
78 511,0
78 511,0
78 511,0
78 511,0
78 511,0
Основное мероприятие 1.1.3.
Строительство дошкольных образовательных учреждений
Всего
-
-
-
-
10 420
112 500
131 250
бюджет Губкинского городского округа областной бюджет
-
-
-
-
10 420
112 500
131 250
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.1.4.
Реконструкция и капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений
Всего




99 320
60 946
54 296
бюджет Губкинского городского округа
-
-
-
-
99 320
60 946
54 296
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники







Основное мероприятие 1.2.1.
Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
Всего
518,0
84 247,0
830,0
830,0
830,0
830,0
830,0
бюджет Губкинского городского округа
518,0
84 247,0
830,0
830,0
830,0
830,0
830,0
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.2.2.
Поддержка альтернативных форм предоставления дошкольного образования (за счет средств бюджета городского округа и областного бюджета)
Всего
435
526
526
526
526
526
526
бюджет Губкинского городского округа
179
256
256
256
256
256
256
областной бюджет
256
270
270
270
270
270
270
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2
Развитие общего образования
Всего
723 438,7
755 700,0
800 855,0
834 774,0
867 397,0
938 562
975 730
бюджет Губкинского городского округа
150 150,2
154 823,0
158 822,0
157 654,0
157 602,0
228 767
265 935
областной бюджет
546 910,0
574 283,0
614 540,0
649 627,0
682 302,0
682 302
682 302
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
26 378,5
26 594,0
27 493,0
27 493,0
27 493,0
27 493,0
27 493,0
Основное мероприятие 2.1.1.
Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования в рамках государственного стандарта общего образования
Всего
539 822,0
567 431
607 688
642 775
675 450
675 450
675 450
бюджет Губкинского городского округа
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
539 822,0
567 431
607 688
642 775
675 450
675 450
675 450
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.1.2.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Всего
109 453,6
100 236
103 722
103 754
103 702
103 702
103 702
бюджет Губкинского городского округа
83 075,1
91 625
95 111
95 143
95 091
95 091
95 091
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
26 378,5
8 611
8 611
8 611
8 611
8 611
8 611
Основное мероприятие 2.1.3.
Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
Всего
6 818,2
2 524
1 978
715
642
642
642
бюджет Губкинского городского округа
6 818,2
2 524
1 978
715
642
642
642
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.1.4.
Мероприятия
Всего
100,9
-
-
-
-
-
-
бюджет Губкинского городского округа
100,9
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.1.5.
Реконструкция и капитальный ремонт общеобразовательных учреждений
Всего
-
-
-
-
-
71 165
108 333
бюджет Губкинского городского округа
-
-
-


71 165
108 333
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники







Основное мероприятие 2.2.1.
Мероприятия по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, а также формирования у них культуры питания
Всего
60 057,0
78 557
80 515
80 578
80 651
80 651
80 651
бюджет Губкинского городского округа
60 057,0
60 574
61 633
61 696
61 769
61 769
61 769
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
17 983
18 882
18 882
18 882
18 882
18 882
Основное мероприятие 2.3.1.
Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита
Всего
306,0
100
100
100
100
100
100
бюджет Губкинского городского округа
99,0
100
100
100
100
100
100
областной бюджет
207,0
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.3.2.
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство
Всего
6 881
6 852
6 852
6 852
6 852
6 852
6 852
бюджет Губкинского городского округа
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
6 881
6 852
6 852
6 852
6 852
6 852
6 852
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 3
Развитие дополнительного образования детей, поддержка талантливых и одаренных детей
Всего
117 553,0
131 304
144 973
163 346
168 197
168 197
168 197
бюджет Губкинского городского округа
115 285,8
128 974
142 533
160 791
165 642
165 642
165 642
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
2 267,2
2 330
2 440
2 555
2 555
2 555
2 555
Основное мероприятие 3.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Всего
115 504,1
128 967
142 636
161 009
165 860
165 860
165 860
бюджет Губкинского городского округа
113 236,9
126 637
140 196
158 454
163 305
163 305
163 305
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
2 267,2
2 330
2 440
2 555
2 555
2 555
2 555
Основное мероприятие 3.1.2.
Мероприятия
Всего
1 765,3
1 677
1 677
1 677
1 677
1 677
1 677
бюджет Губкинского городского округа
1 765,3
1 677
1 677
1 677
1 677
1 677
1 677
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.2.1.
Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей
Всего
133,0
160
160
160
160
160
160
бюджет Губкинского городского округа
133,0
160
160
160
160
160
160
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.3.1.
Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
Всего
150,6
500
500
500
500
500
500
бюджет Губкинского городского округа
150,6
500
500
500
500
500
500
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды







иные источники







Подпрограмма 4
Здоровое поколение
Всего
4 022,2
4 369
4 572
4 755
4 874
4 874
4 874
бюджет Губкинского городского округа
3 966,0
4 354
4 557
4 740
4 859
4 859
4 859
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
56,2
15
15
15
15
15
15
Основное мероприятие 4.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Всего
3 987,2
4 284
4 487
4 670
4 789
4 789
4 789
бюджет Губкинского городского округа
3 931,0
4 269
4 472
4 655
4 774
4 774
4 774
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
56,2
15
15
15
15
15
15
Основное мероприятие 4.2.1.
Мероприятия
Всего
35,0
85
85
85
85
85
85
бюджет Губкинского городского округа
35,0
85
85
85
85
85
85
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 5
Методическая поддержка педагогических работников образовательных учреждений
Всего
10 949,5
12 169
12 672
13 089
13 385
13 385
13 385
бюджет Губкинского городского округа
10 948,2
12 169
12 672
13 089
13 385
13 385
13 385
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
1,3
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 5.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Всего
9 608,5
10 226
10 729
11 146
11 442
11 442
11 442
бюджет Губкинского городского округа
9 607,2
10 226
10 729
11 146
11 442
11 442
11 442
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
1,3
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 5.2.1.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Всего
1 019,0
1 565
1 565
1 565
1 565
1 565
1 565
бюджет Губкинского городского округа
1 019,0
1 565
1 565
1 565
1 565
1 565
1 565
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 5.3.1.
Мероприятия
Всего
322,0
378
378
378
378
378
378
бюджет Губкинского городского округа
322,0
378
378
378
378
378
378
областной бюджет
-
-
-




федеральный бюджет
-
-
-




государственные внебюджетные фонды
-
-
-




иные источники
-
-
-




Подпрограмма 6
Обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в летний период
Всего
35 044,7
38 277
39 460
40 109
40 597
40 597
40 597
бюджет Губкинского городского округа
24 201,0
25 220
25 892
26 326
26 745
26 745
26 745
областной бюджет
-
1 533
1 533
1533
1 533
1 533
1 533
федеральный бюджет
1 533
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
9 310,7
11 524
12 035
12 250
12319
12319
12 319
Основное мероприятие 6.1.1.
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Всего
1 533,0
1 533
1 533
1 533
1 533
1 533
1 533
бюджет Губкинского городского округа
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
-
1 533
1 533
1 533
1 533
1 533
1 533
федеральный бюджет
1 533,0
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 6.1.2.
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в лагерях с дневным пребыванием и лагерях труда и отдыха
Всего
7 830,3
8 810
8 810
8 810
8 810
8 810
8 810
бюджет Губкинского городского округа
7 198,0
7 560
7 560
7 560
7 560
7 560
7 560
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
632,3
1 250
1 250
1 250
1 250
1 250
1 250
Основное мероприятие 6.1.3.
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей на базе загородных оздоровительных учреждений стационарного типа
Всего
6 151,1
6 206
6 425
6 380
6 546
6 546
6 546
бюджет Губкинского городского округа
3 339,0
2 842
2 896
2 834
3 000
3 000
3 000
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
2 812,1
3 364
3 529
3 546
3 546
3 546
3 546
Основное мероприятие 6.2.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе на предоставление муниципальным, бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Всего
19 530,3
21 728
22 692
23 386
23 708
23 708
23 708
бюджет Губкинского городского округа
13 664,0
14 818
15 436
15 932
16 185
16 185
16 185
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
5 866,3
6 910
7 256
7 454
7 523
7 523
7 523
Подпрограмма 7
Развитие муниципальной кадровой политики в органах местного самоуправления Губкинского городского округа
Всего
642,1
700
700
700
700
700
700
бюджет Губкинского городского округа
642,1
700
700
700
700
700
700
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 7.1.1.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Всего
642,1
700
700
700
700
700
700
бюджет Губкинского городского округа
642,1
700
700
700
700
700
700
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 8
Обеспечение реализации муниципальной программы
Всего
56 668,0
63 789
64 291
66 015
67 027
67 027
67 027
бюджет Губкинского городского округа
47 137,0
52 676
52 109
53 833
54 845
54 845
54 845
областной бюджет
9 531,0
11 113
12 182
12 182
12 182
12 182
12 182
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 8.1.1.
Обеспечение функций органов местного самоуправления
Всего
7 952,0
8 623
9 074
9 377
9 377
9 377
9 377
бюджет Губкинского городского округа
7 952,0
8 623
9 074
9 377
9 377
9 377
9 377
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 8.1.2.
Организация бухгалтерского обслуживания учреждений
Всего
23 389,0
24 149
25 246
26 182
26 844
26 844
26 844
бюджет Губкинского городского округа
23 389,0
24 149
25 246
26 182
26 844
26 844
26 844
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 8.1.3.
Организация материально-технического снабжения подведомственных учреждений (организаций)
Всего
15 726,0
19 796
17 676
18 155
18 499
18 499
18 499
бюджет Губкинского городского округа
15 726,0
19 796
17 676
18 155
18 499
18 499
18 499
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 8.2.1.
Меры социальной поддержки педагогических работников муниципальных образовательных учреждений (организаций), проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)
Всего
70,0
108
113
119
125
125
125
бюджет Губкинского городского округа
70,0
108
113
119
125
125
125
областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 8.2.2.
Предоставление мер социальной поддержки педагогических работников муниципальных образовательных учреждений (организаций), проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Белгородской области
Всего
9 531,0
11 113
12 182
12 182
12 182
12 182
12 182
бюджет Губкинского городского округа
-
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
9 531,0
11 113
12 182
12 182
12 182
12 182
12 182
федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
государственные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-





Приложение № 4
к муниципальной программе "Развитие
образования Губкинского городского
округа на 2014 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за
счет средств бюджета Губкинского городского округа

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
КЦСР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа
Развитие образования Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы
Всего, в том числе
x
x
538 446,6
662 786,0
614 647
641 131
762 505
897 376
946 644
Управление образования
871
02 0 0000
483 860,1
551 962,0
551 487,0
569 583
581 217
581 217
581 217
Администрация Губкинского городского округа
850
02 0 0000
99,3
-
-
-
-
-
-
Администрация Губкинского городского округа (в лице управления организационно-контрольной и кадровой работы)
850
02 0 0000
146,8
700,0
700,0
700,0
700,0
700,0
700,0
Контрольно-счетная комиссия Губкинского городского округа
854
02 0 0000
5,4
-
-
-
-
-
-
МКУ "Управление капитального строительства"
855
02 0 0000
-
52 942
-
-
109 740
244 611
293 879


Администрация Губкинского городского округа (в лице комитета по управлению муниципальной собственностью)
860
02 0 0000
39,0
-
-
-
-
-
-
Администрация Губкинского городского округа (в лице управления финансов и бюджетной политики)
861
02 0 0000
21,0
-
-
-
-
-
-
Управление культуры
872
02 0 0000
53 859,5
57 182,0
62 460,0
70 848,0
70 848,0
70 848,0
70 848,0
Управление социальной политики
873
02 0 0000
23,4
-
-
-
-
-
-
Совет депутатов Губкинского городского округа
877
02 0 0000
7,8
-
-
-
-
-
-


Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения
891
02 0 0000
27,6
-
-
-
-
-
-
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики
910
02 0 0000
2,4
-
-
-
-
-
-
Архангельская территориальная администрация
922
02 0 0000
16,6
-
-
-
-
-
-
Боброводворская территориальная администрация
923
02 0 0000
15,1
-
-
-
-
-
-
Богословская территориальная администрация
924
02 0 0000
42,1
-
-
-
-
-
-


Вислодубравская территориальная администрация
925
02 0 0000
22,6
-
-
-
-
-
-
Истобнянская территориальная администрация
926
02 0 0000
9,1
-
-
-
-
-
-
Коньшинская территориальная администрация
927
02 0 0000
9,1
-
-
-
-
-
-
Никаноровская территориальная администрация
928
02 0 0000
16,6
-
-
-
-
-
-
Скороднянская территориальная администрация
929
02 0 0000
46,5
-
-
-
-
-
-
Чуевская территориальная администрация
930
02 0 0000
16,6
-
-
-
-
-
-
Осколецкая территориальная администрация
931
02 0 0000
16,6
-
-
-
-
-
-


Троицкая территориальная администрация
932
02 0 0000
9,1
-
-
-
-
-
-
Ивановская территориальная администрация
933
02 0 0000
9,1
-
-
-
-
-
-
Сапрыкинская территориальная администрация
934
02 0 0000
16,6
-
-
-
-
-
-
Теплоколодезянская территориальная администрация
935
02 0 0000
22,6
-
-
-
-
-
-
Мелавская территориальная администрация
936
02 0 0000
22,6
-
-
-
-
-
-
Толстянская территориальная администрация
937
02 0 0000
15,1
-
-
-
-
-
-


Уколовская территориальная администрация
938
02 0 0000
22,6
-
-
-
-
-
-
Сергиевская территориальная администрация
939
02 0 0000
9,1
-
-
-
-
-
-
Юрьевская территориальная администрация
940
02 0 0000
16,6
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного образования
Всего, в том числе
x
x
186 116,3
283 870,0
217 362,0
223 998
338 727
402 433
414 533
МКУ "Управление капитального строительства"
855
02 1 0000
-
52 942
-
-
109 740
173 446
185 546
Управление образования
871
02 1 0000
186 116,3
230 928
217 362
223 998
228 987
228 987
228 987
Основное мероприятие 1.1.2.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Управление образования
871
02 1 2059
185 419,3
199 367
216 276
222 912
227 901
227 901
227 901
Основное мероприятие 1.1.3.
Строительство дошкольных образовательных учреждений
МКУ "Управление капитального строительства"
855
02 1 4307
-
-
-
-
10 420
112 500
131 250
Основное мероприятие 1.1.4.
Реконструкция и капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений
МКУ "Управление капитального строительства"
855
02 1 2507
-
-
-
-
99 320
60 946
54 296
Основное мероприятие 1.2.1.
Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
Всего, в том числе
x
x
518,0
84 274,0
830,0
830,0
830,0
830,0
830,0
МКУ "Управление капитального строительства"
855
02 1 2301
-
52 942,0
-
-
-
-
-
Управление образования
871
02 1 2301
518,0
31 305,0
830,0
830,0
830,0
830,0
830,0
Основное мероприятие 1.2.2.
Поддержка альтернативных форм предоставления дошкольного образования
Управление образования
871
02 1 2731
179
256
256
256
256
256
256
Подпрограмма 2
Развитие общего образования
Всего, в том числе
x
x
150 150,2
154 823,0
158 822,0
157 654
157 602
228 767
265 935
МКУ "Управление капитального строительства"
855
02 2 0000





71 165
108 333
Управление образования
871
02 2 0000
150 150,2
154 823,0
158 822,0
157 654
157 602
157 602
157 602
Основное мероприятие 2.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Управление образования
871
02 2 2059
83 075,1
91 625
95 111
95 143
95 091
95 091
95 091
Основное мероприятие 2.1.3.
Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
Управление образования
871
02 2 2301
6 818,2
2 524,0
1 978,0
715,0
642,0
642,0
642,0
Основное мероприятие 2.1.4.
Мероприятия
Управление образования
871
02 2 2999
100,9
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.1.5.
Реконструкция и капитальный ремонт общеобразовательных учреждений
МКУ "Управление капитального строительства"
855
02 2 2507
-
-
-
-
-
71 165,0
108 333
Основное мероприятие 2.2.1.
Мероприятия по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, а также формирования у них культуры питания
Управление образования
871
02 2 2034
60 057,0
60 574,0
61 633,0
61 696,0
61 769,0
61 769,0
61 769,0
Основное мероприятие 2.3.1.
Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита
Управление образования
871
02 2 7369
99,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Подпрограмма 3
Развитие дополнительного образования детей, поддержка талантливых и одаренных детей
Всего, в том числе
x
x
115 285,8
128 974
142 533
160 791
165 642
165 642
165 642
Администрация Губкинского городского округа
850
02 3 0000
99,3
-
-
-
-
-
-
Управление образования
871
02 3 0000
61 339,0
71 792,0
80 073,0
89 943,0
94 794,0
94 794,0
94 794,0
Управление культуры
872
02 3 0000
53 847,5
57 182,0
62 460,0
70 848,0
70 848,0
70 848,0
70 848,0
Основное мероприятие 3.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Всего, в том числе
x
x
113 236,9
126 637,0
140 196,0
158 454
163 305
163 305
163 305
Управление образования
871
02 3 2059
59 488,0
69 455,0
77 736,0
87 606,0
92 457,0
92 457,0
92 457,0
Управление культуры
872
02 3 2059
53 748,9
57 182,0
62 460,0
70 848,0
70 848,0
70 848,0
70 848,0
Основное мероприятие 3.1.2.
Мероприятия
Всего, в том числе
x
x
1 765,3
1 677,0
1 677,0
1 677,0
1 677,0
1 677,0
1 677,0
Администрация Губкинского городского округа
850
02 3 2999
99,3
-
-
-
-
-
-
Управление образования
871
02 3 2999
1 666,0
1 677,0
1 677,0
1 677,0
1 677,0
1 677,0
1 677,0
Основное мероприятие 3.2.1.
Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей
Управление образования
871
02 3 2947
133,0
160,0
160,0
160,0
160,0
160,0
160,0
Основное мероприятие 3.3.1.
Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
Всего, в том числе
x
x
150,6
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
Управление образования
871
023 2301
52,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
Управление культуры
872
023 2301
98,6
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 4
Здоровое поколение
Всего, в том числе
x
x
3 966,0
4 354,0
4 557,0
4 740,0
4 859,0
4 859,0
4 859,0
Управление образования
871
02 4 0000
3 966,0
4 354,0
4 557,0
4 740,0
4 859,0
4 859,0
4 859,0
Основное мероприятие 4.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Управление образования
871
02 4 2059
3 931,0
4 269,0
4 472,0
4 655,0
4 774,0
4 774,0
4 774,0
Основное мероприятие 4.2.1.
Мероприятия
Управление образования
871
02 4 2999
35,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
Подпрограмма 5
Методическая поддержка педагогических работников образовательных учреждений
Всего, в том числе
x
x
10 948,2
12 169,0
12 672,0
13 089,0
13 385,0
13 385,0
13 385,0
Управление образования
871
02 5 0000
10 948,2
12 169,0
12 672,0
13 089,0
13 385,0
13 385,0
13 385,0
Основное мероприятие 5.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Управление образования
871
02 5 2059
9 607,2
10 226,0
10 729,0
11 146,0
11 442,0
11 442,0
11 442,0
Основное мероприятие 5.2.1.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Управление образования
871
02 5 2045
1 019,0
1 565,0
1 565,0
1 565,0
1 565,0
1 565,0
1 565,0
Основное мероприятие 5.3.1.
Мероприятия
Управление образования
871
02 5 2999
322,0
378,0
378,0
378,0
378,0
378,0
378,0
Подпрограмма 6
Обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в летний период
Всего, в том числе
x
x
24 201,0
25 220,0
25 892,0
26 326,0
26 745,0
26 745,0
26 745,0
Управление образования
871
02 6 0000
24 201,0
25 220,0
25 892,0
26 326,0
26 745,0
26 745,0
26 745,0
Основное мероприятие 6.1.2.
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в лагерях с дневным пребыванием и лагерях труда и отдыха
Управление образования
871
02 6 2203
7 198,0
7 560,0
7 560,0
7 560,0
7 560,0
7 560,0
7 560,0
Основное мероприятие 6.1.3.
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей на базе загородных оздоровительных учреждений стационарного типа
Управление образования
871
02 6 2204
3 339,0
2 842,0
2 896,0
2 834,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
Основное мероприятие 6.2.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Управление образования
871
02 6 2059
13 664,0
14 818,0
15 436,0
15 932,0
16 185,0
16 185,0
16 185,0
Подпрограмма 7
Развитие муниципальной кадровой политики в органах местного самоуправления Губкинского городского округа
Всего, в том числе
x
x
642,1
700,0
700,0
700,0
700,0
700,0
700,0
Основное мероприятие 7.1.1.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Администрация Губкинского городского округа (в лице управления организационно-контрольной и кадровой работы)
850
02 7 2045
146,8
700,0
700,
700,0
700,0
700,0
700,0
Контрольно-счетная комиссия Губкинского городского округа
854
02 7 2045
5,4
-
-
-
-
-
-
Администрация Губкинского городского округа (в лице комитета по управлению муниципальной собственностью)
860
02 7 2045
39,0
-
-
-
-
-
-
Администрация Губкинского городского округа (в лице управления финансов и бюджетной политики)
861
02 7 2045
21,0
-
-
-
-
-
-


Управление образования
871
02 7 2045
2,4
-
-
-
-
-
-
Управление культуры
872
02 7 2045
12,0
-
-
-
-
-
-
Управление социальной политики
873
02 7 2045
23,4
-
-
-
-
-
-
Совет депутатов Губкинского городского округа
877
02 7 2045
7,8
-
-
-
-
-
-
Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения
891
02 7 2045
27,6
-
-
-
-
-
-
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики
910
02 7 2045
2,4
-
-
-
-
-
-


Архангельская территориальная администрация
922
02 7 2045
16,6
-
-
-
-
-
-
Боброводворская территориальная администрация
923
02 7 2045
15,1
-
-
-
-
-
-
Богословская территориальная администрация
924
02 7 2045
42,1
-
-
-
-
-
-
Вислодубравская территориальная администрация
925
02 7 2045
22,6
-
-
-
-
-
-
Истобнянская территориальная администрация
926
02 7 2045
9,1
-
-
-
-
-
-
Коньшинская территориальная администрация
927
02 7 2045
9,1
-
-
-
-
-
-


Никаноровская территориальная администрация
928
02 7 2045
16,6
-
-
-
-
-
-
Скороднянская территориальная администрация
929
02 7 2045
46,5
-
-
-
-
-
-
Чуевская территориальная администрация
930
02 7 2045
16,6
-
-
-
-
-
-
Осколецкая территориальная администрация
931
02 7 2045
16,6
-
-
-
-
-
-
Троицкая территориальная администрация
932
02 7 2045
9,1
-
-
-
-
-
-
Ивановская территориальная администрация
933
02 7 2045
9,1
-
-
-
-
-
-


Сапрыкинская территориальная администрация
934
02 7 2045
16,6
-
-
-
-
-
-
Теплоколодезянская территориальная администрация
935
02 7 2045
22,6
-
-
-
-
-
-
Мелавская территориальная администрация
936
02 7 2045
22,6
-
-
-
-
-
-
Толстянская территориальная администрация
937
02 7 2045
15,1
-
-
-
-
-
-
Уколовская территориальная администрация
938
02 7 2045
22,6
-
-
-
-
-
-
Сергиевская территориальная администрация
939
02 7 2045
9,1
-
-
-
-
-
-
Юрьевская территориальная администрация
940
02 7 2045
16,6
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 8
Обеспечение реализации муниципальной программы
Всего, в том числе
x
x
47 137,0
52 676,0
52 109,0
53 833,0
54 845,0
54 845,0
54 845,0
Управление образования
871
02 8 0000
47 137,0
52 676,0
52 109,0
53 833,0
54 845,0
54 845,0
54 845,0
Основное мероприятие 8.1.1.
Обеспечение функций органов местного самоуправления
Управление образования
871
02 8 0019
7 952,0
8 623,0
9 074,0
9 377,0
9 377,0
9 377,0
9 377,0
Основное мероприятие 8.1.2.
Организация бухгалтерского обслуживания учреждений
Всего, в том числе
x
x
23 389,0
24 149,0
25 246,0
26 182,0
26 844,0
26 844,0
26 844,0
Управление образования
871
02 8 2061
23 389,0
24 149,0
25 246,0
26 182,0
26 844,0
26 844,0
26 844,0
Основное мероприятие 8.1.3.
Организация материально-технического снабжения подведомственных учреждений (организаций)
Всего, в том числе
x
x
15 726,0
19 796,0
17 676,0
18 155,0
18 499,0
18 499,0
18 499,0
Управление образования
871
02 8 2062
15 726,0
19 796,0
17 676,0
18 155,0
18 499,0
18 499,0
18 499,0
Основное мероприятие 8.2.1.
Меры социальной поддержки педагогических работников муниципальных образовательных учреждений (организаций), проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)
Всего, в том числе
x
x
70,0
108,0
113,0
119,0
125,0
125,0
125,0
Управление образования
871
02 8 1031
70,0
108,0
113,0
119,0
125,0
125,0
125,0





Приложение № 5
к муниципальной программе "Развитие
образования Губкинского городского
округа на 2014 - 2020 годы"

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными
учреждениями (организациями) по муниципальной программе

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги
Ед. измерения
Значение показателя объема услуги
Расходы бюджета городского округа на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования"
Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и негосударственных дошкольных образовательных организациях
Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования (предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования)

x
x
x
x
x
x
x
203466
224938
245237
261195
278988
278988
278988
Показатель объема услуги:















Количество воспитанников
чел.
5285
5400
5460
5500
5500
5500
5500
x
x
x
x
x
x
x
Основное мероприятие 1.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий
Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования (предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования)

x
x
x
x
x
x
x
185195,8
199367
216276
222912
227901
227901
227901
Показатель объема услуги:















Количество воспитанников
чел.
4887
5100
5314
5314
5414
5463
5463
x
x
x
x
x
x
x
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"
Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования в рамках государственного стандарта общего образования
Реализация общеобразовательных программ общего образования (предоставление образования по программам начального, основного, среднего (полного) общего образования)

x
x
x
x
x
x
x
519943,7
546369,3
585093,3
618822,3
651497,3
651497,3
651497,3
Показатель объема услуги:















Количество обучающихся
чел.
9712
9963
10060
10293
10400
10460
10570
x
x
x
x
x
x
x
Реализация образовательных программ специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья

x
x
x
x
x
x
x
19878,3
21061,7
22594,7
23952,7
23952,7
23952,7
23952,7
Показатель объема услуги:















Количество обучающихся
чел.
145
145
145
145
145
145
145
x
x
x
x
x
x
x
Основное мероприятие 2.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Реализация общеобразовательных программ общего образования (предоставление образования по программам начального, основного, среднего (полного) общего образования)

x
x
x
x
x
x
x
81056,9
89370,0
92768,8
92830,8
92778,8
92778,8
92778,8
Показатель объема услуги:















Количество обучающихся
чел.
9712
9963
10060
10293
10400
10460
10570
x
x
x
x
x
x
x
Реализация образовательных программ специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья

x
x
x
x
x
x
x
2018,2
2255,0
2342,2
2312,2
2312,2
2312,2
2312,2
Показатель объема услуги:















Количество обучающихся
чел.
145
145
145
145
145
145
145
x
x
x
x
x
x
x
Основное мероприятие 2.3. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство
Реализация общеобразовательных программ общего образования (предоставление образования по программам начального, основного, среднего (полного) общего образования)

x
x
x
x
x
x
x
6713,0
6688,0
6688,0
6688,0
6688,0
6688,0
6688,0
Показатель объема услуги:















Количество обучающихся
чел.
9712
9963
10060
10293
10400
10460
10570
x
x
x
x
x
x
x
Реализация образовательных программ специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья

x
x
x
x
x
x
x
168
164
164
164
164
164
164
Показатель объема услуги:















Количество обучающихся
чел.
145
145
145
145
145
145
145
x
x
x
x
x
x
x
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования детей, поддержка одаренных и талантливых детей"
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Реализация дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности (предоставление обучения по дополнительным образовательным программам физкультурно-спортивной направленности)

x
x
x
x
x
x
x
15652,4
17514,4
19348,7
21967,8
21967,8
21967,8
21967,8
Показатель объема услуги:















Количество обучающихся
чел.
1073
1073
1073
1073
1073
1073
1073
x
x
x
x
x
x
x
Реализация дополнительных образовательных программ в кружках и секциях различной направленности (предоставление обучения по дополнительным образовательным программам в кружках и секциях различной направленности)

x
x
x
x
x
x
x
43835,6
51940,6
58387,3
65638,2
70489,2
70489,2
70489,2
Показатель объема услуги:















Количество обучающихся
чел.
7907
7910
8265
8265
8265
8265
8265
x
x
x
x
x
x
x
Реализация дополнительных образовательных программ музыкальной и художественно-эстетической направленности (предоставление дополнительного образования детям)

x
x
x
x
x
x
x
53748,9
57182,0
62460,0
70848,0
70848,0
70848,0
70848,0
Показатель объема услуги:















Количество обучающихся
чел.
1695
1695
1695
1695
1695
1695
1695
x
x
x
x
x
x
x
Подпрограмма 4 "Здоровое поколение"
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Реализация программ коррекционно-развивающих и компенсирующих программ дополнительного обучения, диагностика и консультирование детей (содержание: предоставление обучения по программам коррекционно-развивающим и компенсирующим программам дополнительного обучения; обеспечение психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, консультирование родителей (законных представителей), педагогических и медицинских работников образовательных учреждений)

x
x
x
x
x
x
x
3931
4269
4472
4655
4774
4774
4774
Показатель объема услуги:















Количество получателей
чел.
170
170
170
170
170
170
170
x
x
x
x
x
x
x
Подпрограмма 5 "Методическая поддержка педагогических работников образовательных учреждений"
Основное мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Методическая поддержка педагогических работников ОУ (диагностика и анализ состояния учебно-методической и воспитательной работы в ОУ, подготовка предложений по совершенствованию их работы; информирование работников об основных направлениях развития отрасли образования; организация курсов повышения квалификации, стажировок работников образования, проведение занятий творческих и проблемных групп

x
x
x
x
x
x
x
9607,2
10226,0
10729,0
11146,0
11442,0
11442,0
11442,0
методических объединений, научно-практических конференций, семинаров и др.















Показатель объема услуги:















Количество получателей
чел.
1841
1856
1870
1870
1870
1870

x
x
x
x
x
x
x
Подпрограмма 6 "Обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в летний период"

Основное мероприятие 6.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
Обеспечение отдыха и оздоровления детей (содержание: обеспечение отдыха и оздоровления детей в пришкольных лагерях, оздоровительных учреждениях)

x
x
x
x
x
x
x
13664,0
14818,0
15436,0
15932,0
16185,0
16185,0
16185,0
Показатель объема услуги:















Количество получателей
чел.
1550
1550
1550
1550
1550
1550
1550
x
x
x
x
x
x
x


------------------------------------------------------------------