Типы документов

Реклама

Партнеры


Постановление администрации Старооскольского городского округа Белгородской обл. от 21.07.2015 N 2696 "О внесении изменений в муниципальную программу "Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе на 2015 - 2020 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июля 2015 г. № 2696

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В СТАРООСКОЛЬСКОМ
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2015 - 2020 ГОДЫ"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от 29 декабря 2014 года № 262 "О бюджете Старооскольского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением главы администрации Старооскольского городского округа № 3100 от 16 августа 2013 года "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старооскольского городского округа", на основании Устава Старооскольского городского округа Белгородской области администрация городского округа постановляет:

1. Внести в муниципальную программу "Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением главы администрации Старооскольского городского округа 30 октября 2014 года № 3677 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел "Объем и источники финансирования муниципальной программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Объем и источники финансирования муниципальной программы
Общее финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Старооскольского городского округа (далее - бюджет городского округа), субвенций бюджета Белгородской области (далее - областной бюджет), федерального бюджета и внебюджетных средств.
Объем финансирования муниципальной программы составит 7105154,8 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 1081602,8 тыс. руб.;
2016 год - 1145920,8 тыс. руб.;
2017 год - 1212202,8 тыс. руб.;
2018 год - 1218397,8 тыс. руб.;
2019 год - 1222581,8 тыс. руб.;
2020 год - 1224448,8 тыс. руб.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа составит 581231 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 92901 тыс. руб.;
2016 год - 92912 тыс. руб.;
2017 год - 92945 тыс. руб.;
2018 год - 97124 тыс. руб.;
2019 год - 101008 тыс. руб.;
2020 год - 104341 тыс. руб.
Объем финансирования муниципальной программы за счет областного бюджета составит 4135216,8 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 615062,8 тыс. руб.;
2016 год - 666726,8 тыс. руб.;
2017 год - 712523,8 тыс. руб.;
2018 год - 714189,8 тыс. руб.;
2019 год - 714189,8 тыс. руб.;
2020 год - 712523,8 тыс. руб.
Объем финансирования муниципальной программы за счет субвенций федерального бюджета составит 2357807 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 369089 тыс. руб.;
2016 год - 381582 тыс. руб.;
2017 год - 401784 тыс. руб.;
2018 год - 401784 тыс. руб.;
2019 год - 401784 тыс. руб.;
2020 год - 401784 тыс. руб.
Объем финансирования муниципальной программы за счет внебюджетных средств составит 30900 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 4550 тыс. руб.;
2016 год - 4700 тыс. руб.;
2017 год - 4950 тыс. руб.;
2018 год - 5300 тыс. руб.;
2019 год - 5600 тыс. руб.;
2020 год - 5800 тыс. руб.
Финансирование муниципальной программы будет осуществляться после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
В ходе реализации мероприятий муниципальной программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период

1.2. Абзацы второй, третий пункта 12 раздела "Целевые показатели реализации муниципальной программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
2018 год - 6;
2019 год - 8;".
1.3. Абзац первый пункта 17 раздела "Целевые показатели реализации муниципальной программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"17) количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области социальной поддержки и защиты граждан (далее - СОНКО), которым оказана финансовая поддержка, составит по годам, ед.:".
1.4. Абзацы второй, третий пункта 12 раздела "Показатели социально-экономической эффективности реализации муниципальной программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
2018 год - на 1;
2019 год - на 2;".
1.5. Абзац первый пункта 17 раздела "Показатели социально-экономической эффективности реализации муниципальной программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"17) увеличение СОНКО, которым оказана финансовая поддержка, составит по годам, ед.:".
1.6. Пункт 17 раздела "Конечные результаты муниципальной программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"17) количество СОНКО, которым оказана финансовая поддержка, увеличится с 2014 года по 2020 год с 9 ед. до 11 ед.;".
1.7. Абзац тридцать четвертый раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:
"- увеличение количества СОНКО, которым оказана финансовая поддержка;".
1.8. Абзацы двадцать второй, двадцать третий раздела 4 "Обоснование выделения подпрограмм" Программы изложить в следующей редакции:
"Подпрограммой 5 решается задача по созданию условий для деятельности СОНКО посредством оказания финансовой, информационной и консультационной поддержки.
В рамках подпрограммы 5 будут реализованы мероприятия, направленные на повышение активности СОНКО во взаимодействии с органами местного самоуправления городского округа, путем предоставления субсидий на реализацию социально значимых мероприятий на территории городского округа и социально значимых проектов (программ) на конкурсной основе. Кроме того, будет осуществляться информационная, консультационная поддержка СОНКО, в том числе мониторинг и анализ показателей деятельности указанных организаций, оценка эффективности мер, направленных на реализацию социально значимых мероприятий или проектов (программ) СОНКО.".
1.9. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общая потребность в финансовых ресурсах из средств федерального, областного, городского бюджетов и внебюджетных средств для реализации мероприятий муниципальной программы оценивается в сумме 7105154,8 тыс. руб., в том числе:
За счет средств бюджета городского округа 581231 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 92901 тыс. руб.;
2016 год - 92912 тыс. руб.;
2017 год - 92945 тыс. руб.;
2018 год - 97124 тыс. руб.;
2019 год - 101008 тыс. руб.;
2020 год - 104341 тыс. руб.
За счет субвенций областного бюджета 4135216,8 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 615062,8 тыс. руб.;
2016 год - 666726,8 тыс. руб.;
2017 год - 712523,8 тыс. руб.;
2018 год - 714189,8 тыс. руб.;
2019 год - 714189,8 тыс. руб.;
2020 год - 712523,8 тыс. руб.
За счет субвенций федерального бюджета 2357807 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 369089 тыс. руб.;
2016 год - 381582 тыс. руб.;
2017 год - 401784 тыс. руб.;
2018 год - 401784 тыс. руб.;
2019 год - 401784 тыс. руб.;
2020 год - 401784 тыс. руб.
За счет внебюджетных средств 30900 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 4550 тыс. руб.;
2016 год - 4700 тыс. руб.;
2017 год - 4950 тыс. руб.;
2018 год - 5300 тыс. руб.;
2019 год - 5600 тыс. руб.;
2020 год - 5800 тыс. руб.
Финансирование муниципальной программы из федерального, областного и местного бюджетов будет уточняться ежегодно после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.".
1.10. В подпрограмме 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" Программы (далее - подпрограмма 1):
1.10.1. Раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы 1" паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы 1
Объем финансирования подпрограммы 1 составит 5842117,8 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 901405,8 тыс. руб.;
2016 год - 947314,8 тыс. руб.;
2017 год - 993608,8 тыс. руб.;
2018 год - 996961,8 тыс. руб.;
2019 год - 1000076,8 тыс. руб.;
2020 год - 1002749,8 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 1 за счет федерального бюджета составит
2350160 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 367892 тыс. руб.;
2016 год - 380332 тыс. руб.;
2017 год - 400484 тыс. руб.;
2018 год - 400484 тыс. руб.;
2019 год - 400484 тыс. руб.;
2020 год - 400484 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 1 за счет областного бюджета составит 3025280,8 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 458438,8 тыс. руб.;
2016 год - 492454,8 тыс. руб.;
2017 год - 518596,8 тыс. руб.;
2018 год - 518596,8 тыс. руб.;
2019 год - 518596,8 тыс. руб.;
2020 год - 518596,8 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств бюджета городского округа составит 466677 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 75075 тыс. руб.;
2016 год - 74528 тыс. руб.;
2017 год - 74528 тыс. руб.;
2018 год - 77881 тыс. руб.;
2019 год - 80996 тыс. руб.;
2020 год - 83669 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы 1 будет осуществляться после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
В ходе реализации мероприятий подпрограммы 1 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период

1.10.2. Абзац девятый раздела 3 подпрограммы 1 дополнить словами следующего содержания:
"Финансирование мероприятия по предоставлению пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке будет осуществляться из федерального бюджета по мере фактического обращения граждан".
1.10.3. Абзацы второй - восьмой раздела 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования подпрограммы 1 составит 5842117,8 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 901405,8 тыс. руб.;
2016 год - 947314,8 тыс. руб.;
2017 год - 993608,8 тыс. руб.;
2018 год - 996961,8 тыс. руб.;
2019 год - 1000076,8 тыс. руб.;
2020 год - 1002749,8 тыс. руб.".
1.11. В подпрограмме 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" Программы (далее - подпрограмма 2):
1.11.1. Раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы 2
Объем финансирования подпрограммы 2 составит 507663 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 65047 тыс. руб.;
2016 год - 76185 тыс. руб.;
2017 год - 90925 тыс. руб.;
2018 год - 91431 тыс. руб.;
2019 год - 91875 тыс. руб.;
2020 год - 92200 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 2 за счет областного бюджета составит 455347 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 57302 тыс. руб.;
2016 год - 68017 тыс. руб.;
2017 год - 82507 тыс. руб.;
2018 год - 82507 тыс. руб.;
2019 год - 82507 тыс. руб.;
2020 год - 82507 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств бюджета городского округа составит 21416 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 3195 тыс. руб.;
2016 год - 3468 тыс. руб.;
2017 год - 3468 тыс. руб.;
2018 год - 3624 тыс. руб.;
2019 год - 3768 тыс. руб.;
2020 год - 3893 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 2 за счет внебюджетных средств составит 30900 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 4550 тыс. руб.;
2016 год - 4700 тыс. руб.;
2017 год - 4950 тыс. руб.;
2018 год - 5300 тыс. руб.;
2019 год - 5600 тыс. руб.;
2020 год - 5800 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы 2 будет осуществляться после утвержденного соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
В ходе реализации мероприятий подпрограммы 2 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период

1.11.2. Абзац шестой раздела 3 подпрограммы 2 дополнить предложением следующего содержания:
"Исполнение мероприятий по организации подписки на местные периодические издания для ветеранов ВОВ и предоставлению санаторно-курортных путевок в здравницы Белгородской области для активных пенсионеров, участвующих в общественной жизни городского округа, участников клубов по интересам, остронуждающихся в оздоровлении граждан пожилого возраста будет обеспечено по мере целевого поступления денежных средств.".
1.11.3. Абзацы первый - седьмой раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 2" подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования подпрограммы 2 составит 507663 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 65047 тыс. руб.;
2016 год - 76185 тыс. руб.;
2017 год - 90925 тыс. руб.;
2018 год - 91431 тыс. руб.;
2019 год - 91875 тыс. руб.;
2020 год - 92200 тыс. руб.".
1.12. В подпрограмме 3 "Социальная поддержка семьи и детей" Программы (далее - подпрограмма 3):
1.12.1. Раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы 3
Общий объем финансирования подпрограммы 3 составит 463049 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 69618 тыс. руб.;
2016 год - 75149 тыс. руб.;
2017 год - 79427 тыс. руб.;
2018 год - 79528 тыс. руб.;
2019 год - 79622 тыс. руб.;
2020 год - 79705 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 3 за счет федерального бюджета составит 7647 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 1197 тыс. руб.;
2016 год - 1250 тыс. руб.;
2017 год - 1300 тыс. руб.;
2018 год - 1300 тыс. руб.;
2019 год. - 1300 тыс. руб.;
2020 год - 1300 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 3 за счет областного бюджета составит 441315 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 66200 тыс. руб.;
2016 год - 71667 тыс. руб.;
2017 год - 75862 тыс. руб.;
2018 год - 75862 тыс. руб.;
2019 год - 75862 тыс. руб.;
2020 год - 75862 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств бюджета городского округа составит 14087 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 2221 тыс. руб.;
2016 год - 2232 тыс. руб.;
2017 год - 2265 тыс. руб.;
2018 год - 2366 тыс. руб.;
2019 год - 2460 тыс. руб.;
2020 год - 2543 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы 3 будет осуществляться после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
В ходе реализации мероприятий подпрограммы 3 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период

1.12.2. Абзац четвертый раздела 3 подпрограммы 3 дополнить предложением следующего содержания:
"Исполнение мероприятий по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения родителям-пенсионерам, воспитывающим трех и более детей, а также многодетным матерям, родившим и воспитавшим 10 и более детей, будет обеспечено по мере целевого поступления денежных средств.".
1.12.3. Абзацы первый - седьмой раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 3" подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы 3 составит 463049 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 69618 тыс. руб.;
2016 год - 75149 тыс. руб.;
2017 год - 79427 тыс. руб.;
2018 год - 79528 тыс. руб.;
2019 год - 79622 тыс. руб.;
2020 год - 79705 тыс. руб.".
1.13. В подпрограмме 4 "Мероприятия по обеспечению доступной среды" Программы (далее - подпрограмма 4):
1.13.1. Раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы 4
Общий объем финансирования подпрограммы 4 составит 24809 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 3435 тыс. руб.;
2016 год - 3435 тыс. руб.;
2017 год - 3435 тыс. руб.;
2018 год - 5254 тыс. руб.;
2019 год - 5398 тыс. руб.;
2020 год - 3852 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета составит 3332 тыс. руб., в том числе:
2018 год - 1666 тыс. руб.;
2019 год - 1666 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств бюджета городского округа составит 21477 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 3435 тыс. руб.;
2016 год - 3435 тыс. руб.;
2017 год - 3435 тыс. руб.;
2018 год - 3588 тыс. руб.;
2019 год - 3732 тыс. руб.;
2020 год - 3852 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы 4 будет осуществляться после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
В ходе реализации мероприятий подпрограммы 4 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период

1.13.2. Абзацы второй, третий раздела "Целевые показатели реализации подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
2018 год - 6;
2019 год - 8;".
1.13.3. Абзацы второй, третий раздела "Показатели социально-экономической эффективности реализации подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
2018 год - на 1;
2019 год - на 2;".
1.13.4. Раздел 3 подпрограммы 4 дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
"Исполнение мероприятия по трудоустройству инвалидов и маломобильных групп населения будет осуществляться за счет субсидий из федерального бюджета, перечисляемых на лицевой счет ОКУ ЦЗН."
1.13.5. Абзацы первый - седьмой раздела 5 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы 4 составит 24809 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 3435 тыс. руб.;
2016 год - 3435 тыс. руб.;
2017 год - 3435 тыс. руб.;
2018 год - 5254 тыс. руб.;
2019 год - 5398 тыс. руб.;
2020 год - 3852 тыс. руб.".
1.14. В подпрограмме 5 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" муниципальной программы (далее - подпрограмма 5):
1.14.1. В разделе "Задача подпрограммы 5" паспорта подпрограммы 5 после слова "финансовой" дополнить словом "информационной".
1.14.2. Раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы 5" паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы 5
Общий объем финансирования подпрограммы 5 за счет средств бюджета городского округа составит 26451 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 3999 тыс. руб.;
2016 год - 4273 тыс. руб.;
2017 год - 4273 тыс. руб.;
2018 год - 4465 тыс. руб.;
2019 год - 4644 тыс. руб.;
2020 год - 4797 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы 5 будет осуществляться после утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
В ходе реализации мероприятий подпрограммы 5 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период

1.14.3. Абзац первый раздела "Целевые показатели реализации подпрограммы 5" паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"Количество СОНКО, которым оказана финансовая поддержка, составит по годам, ед.:".
1.14.4. Абзац первый раздела "Показатели социально-экономической эффективности реализации подпрограммы 5" паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"Увеличение количества СОНКО, которым оказана финансовая поддержка, составит по годам, ед.:".
1.14.5. Абзац первый раздела "Конечные результаты подпрограммы 5" паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"Количество СОНКО, которым оказана финансовая поддержка, увеличится с 2014 года по 2020 год с 9 ед. до 11 ед.;".
1.14.6. Абзацы тридцатый, тридцать первый раздела 1 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"- оказание финансовой поддержки СОНКО посредством предоставления субсидий на возмещение затрат и (или) по результатам ежегодного конкурсного отбора на право получения субсидий на реализацию социально значимых проектов (программ);
- оказание информационной и консультационной поддержки СОНКО;".
1.14.7. Раздел 3 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 5
Задача подпрограммы 5 решается в ходе реализации программных мероприятий. Все программные мероприятия направлены на решение главной цели - повышение активности СОНКО во взаимодействии с органами местного самоуправления городского округа.
Для реализации задачи по созданию условий для деятельности СОНКО посредством оказания финансовой, информационной и консультационной поддержки подпрограммы 5 необходимо реализовать следующее основное мероприятие: оказание финансовой поддержки СОНКО, участвующих в реализации на территории городского округа социально значимых мероприятий.
Для реализации данного мероприятия субсидии из местного бюджета на реализацию социально значимых проектов (программ) предоставляются на основании заключенных договоров, а начиная с 2016 года будут предоставляться на реализацию социально значимых проектов (программ) СОНКО, прошедших ежегодный конкурсный отбор в порядке, установленном администрацией Старооскольского городского округа.
По результатам ежегодного конкурсного отбора субсидии будут предоставляться СОНКО на реализацию социально значимых проектов (программ) по следующим приоритетным направлениям деятельности органов местного самоуправления в социальной сфере:
- социальная адаптация инвалидов и их семей;
- социальная поддержка ветеранов и одиноких пожилых граждан;
- реабилитация и интеграция в общество инвалидов по зрению;
- реабилитация и интеграция в общество инвалидов с нарушением слуха;
- создание условий для реабилитации граждан, пострадавших в результате техногенных катастроф (радиационного воздействия);
- оказание гуманитарной, медицинской, социальной, реабилитационной помощи нуждающимся людям (детям из незащищенных слоев населения, престарелым и ветеранам, беженцам и лицам, ищущим убежище и другим).
- социальная поддержка семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- повышение качества жизни людей пожилого возраста.
Поддержка общественных инициатив через проведение ежегодного конкурсного отбора СОНКО и разработанных ими социально значимых проектов (программ) обеспечивает создание многоуровневого партнерства, когда самые широкие слои населения городского округа непосредственно участвуют в подготовке и реализации решений, направленных на увеличение собственных благ.
Кроме того, в рамках реализации основного мероприятия УСЗН будут организованы цикл семинаров по развитию СОНКО, "круглые столы", освещение в СМИ и размещение на сайте органов местного самоуправления и УСЗН информационных материалов о деятельности СОНКО на территории городского округа.
Предоставление информационной и консультационной поддержки СОНКО будет осуществляться за счет основной деятельности УСЗН.
В течение всего срока реализации подпрограммы 5 УСЗН совместно со структурными подразделениями администрации Старооскольского городского округа будет осуществлять информационную и консультационную поддержку СОНКО, в том числе мониторинг и анализ показателей деятельности указанных организаций, оценку эффективности мер, направленных на реализацию проектов (программ) СОНКО.
В случае нереализации мероприятий ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 5 не будут достигнуты, а задача будет решена лишь в незначительной части.".
1.14.8. В разделе 4 подпрограммы 5:
а) Абзац второй изложить в следующей редакции:
"- увеличение количества СОНКО, которым оказана финансовая поддержка;".
б) Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"- количество СОНКО, которым оказана финансовая поддержка, увеличится с 2014 года по 2020 год с 9 ед. до 11 ед.;".
1.14.9. Абзацы первый - седьмой раздела 5 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы 5 за счет средств бюджета городского округа составит 26451 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 3999 тыс. руб.;
2016 год - 4273 тыс. руб.;
2017 год - 4273 тыс. руб.;
2018 год - 4465 тыс. руб.;
2019 год - 4644 тыс. руб.;
2020 год - 4797 тыс. руб.".
1.15. В подпрограмме 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе на 2015 - 2020 годы" Программы (далее - подпрограмма 6):
1.15.1. Раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы 6" паспорта подпрограммы 6 изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы 6
Общий объем финансирования подпрограммы 6 составляет 241065 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 38098 тыс. руб.;
2016 год - 39564 тыс. руб.;
2017 год - 40534 тыс. руб.;
2018 год - 40758 тыс. руб.;
2019 год - 40966 тыс. руб.;
2020 год - 41145 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета составит 209942 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 33122 тыс. руб.;
2016 год - 34588 тыс. руб.;
2017 год - 35558 тыс. руб.;
2018 год - 35558 тыс. руб.;
2019 год - 35558 тыс. руб.;
2020 год - 35558 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 6 за счет средств бюджета городского округа составит 31123 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 4976 тыс. руб.;
2016 год - 4976 тыс. руб.;
2017 год - 4976 тыс. руб.;
2018 год - 5200 тыс. руб.;
2019 год - 5408 тыс. руб.;
2020 год - 5587 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы 6 будет осуществляться после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
В ходе реализации мероприятий подпрограммы 6 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период

1.15.2. Абзацы второй - восьмой раздела 5 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы 6 составляет 241065 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 38098 тыс. руб.;
2016 год - 39564 тыс. руб.;
2017 год - 40534 тыс. руб.;
2018 год - 40758 тыс. руб.;
2019 год - 40966 тыс. руб.;
2020 год - 41145 тыс. руб.".
1.16. Приложения N№ 1, 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа по социальному развитию Зубареву Н.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации
Старооскольского
городского округа
А.В.ГНЕДЫХ





Приложение
к постановлению
администрации Старооскольского
городского округа
от 21.07.2015 № 2696

Приложение № 1
к муниципальной программе "Социальная
поддержка граждан в Старооскольском
городском округе на 2015 - 2020 годы"

Система основных мероприятий и показателей муниципальной
программы "Социальная поддержка граждан в Старооскольском
городском округе на 2015 - 2020 годы"

№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий
Срок реализации
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию
Общий объем финансирования мероприятий за срок реализации программы, тыс. рублей
Наименование показателя (индикатора), единица измерения
Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации
2014 год (оценка)
Всего
в том числе по годам
Начало
Завершение
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год (оценка)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе на 2015 - 2020 годы" (цель - повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите государства)
2015
2020
УСЗН, управление образования, управление здравоохранения, УФКиС, УДМ, ОКУ ЦЗН
941 331,3
7 105 154,8
1 081 602,8
1 145 920,8
1 212 202,8
1 218 397,8
1 222 581,8
1 224 448,8
Доля граждан, охваченных различными формами социальной поддержки, от общего числа граждан, проживающих на территории Старооскольского городского округа (%)
29,1
29,5
29,9
30,3
30,7
31,2
31,7
Количество социальных услуг, оказанных населению (тыс. ед.)
251,1
260
273
286
299
312
325
Средняя заработная плата социальных работников учреждений социальной защиты населения к средней заработной плате в Белгородской области (%)
58
68,5
79
100
100
100
100













Средняя заработная плата педагогических работников учреждений социальной защиты населения к средней заработной плате в Белгородской области (%)
90
100
100
100
100
100
100
Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, получивших социальную реабилитацию в МБУ "СРЦдН" (чел.)
85
95
105
120
120
120
120













Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в активную социальную жизнь Старооскольского городского округа (тыс. чел.)
14
14,4
14,8
15,2
15,6
16,1
16,5
Количество многодетных семей, проживающих в городском округе (ед.)
1450
1500
1605
1620
1650
1680
1700
Доля многодетных семей, охваченных мерами социальной поддержки от общего количества многодетных семей, проживающих на территории городского округа (%)
82
85
87
89
91
93
95
Количество детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оздоровленных и реабилитированных в стационарных учреждениях (чел.)
1002
1011
1021
1030
1035
1040
1053













Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, к общей численности детей (%)
0,69
0,68
0,67
0,66
0,65
0,64
0,63
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (%)
81
81,6
82
82,5
82,6
82,7
83













Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов (ед.)
5
0
0
0
6
8
0













Количество лиц с ограниченными возможностями, воспользовавшихся услугами "Социального такси", приспособленного для перевозки инвалидов (чел.)
217
220
228
240
257
274
292
Доля трудоустроенных инвалидов от общего числа инвалидов, обратившихся в органы службы занятости (%)
22,2
22,3
22,4
22,5
22,6
22,7
22,8













Доля детей-инвалидов, вовлеченных в мероприятия по социальной реабилитации и интеграции в общество, от общей численности детей-инвалидов (%)
94
95
96
96,3
96,6
96,8
97
Доля инвалидов, принявших участие в социально-досуговых и спортивных мероприятиях, от общей численности инвалидов (%)
11
12
13
14
15
16
17













Количество СОНКО, которым оказана финансовая поддержка (ед.)
9
9
9
10
10
10
11
Количество СОНКО, принимающих участие в социально значимых мероприятиях городского округа (ед.)
11
12
13
14
15
16
17
Количество мероприятий, проведенных СОНКО в городском округе (ед.)
350
360
380
400
430
450
480













Количество жителей Старооскольского городского округа, вовлеченных в мероприятия, проводимые СОНКО, составит по годам (чел.)
4400
4700
5000
5300
5600
5900
6200
Уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (%)
0
95
95
95
95
95
95

Мероприятия за счет бюджета городского округа
2015
2020
УСЗН
127 467,7
581 231,0
92 901,0
92 912,0
92 945,0
97 124,0
101 008,0
104 341,0









Мероприятия по исполнению функций по переданным полномочиям
2015
2020
УСЗН
813 863,6
6 523 923,8
988 701,8
1 053 008,8
1 119 257,8
1 121 273,8
1 121 573,8
1 120 107,8








1.
Подпрограмма 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
2015
2020
УСЗН
777 422,6
5 842 117,8
901 405,8
947 314,8
993 608,8
996 961,8
1 000 076,8
1 002 749,8
Доля граждан, охваченных различными формами социальной поддержки, от общего числа граждан, проживающих на территории Старооскольского округа (%)
29,1
29,5
29,9
30,3
30,7
31,2
31,7
1.1.
Задача 1.1. Выполнение социальных гарантий, предусмотренных действующим законодательством для отдельных категорий граждан, и обеспечение их качества и доступности
2015
2020
УСЗН
777 422,6
5 842 117,8
901 405,8
947 314,8
993 608,8
996 961,8
1 000 076,8
1 002 749,8
Доля граждан, охваченных различными формами социальной поддержки, от общего числа граждан, проживающих на территории Старооскольского городского округа (%)
29,1
29,5
29,9
30,3
30,7
31,2
31,7

Мероприятия за счет бюджета городского округа, в т.ч.:
2015
2020
УСЗН
110 451,8
466 677,0
75 075,0
74 528,0
74 528,0
77 881,0
80 996,0
83 669,0








1.1.1.
Основное мероприятие 1.1.1. Предоставление мер социальной поддержки лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Старооскольского городского округа Белгородской области"
2015
2020
УСЗН
1 267,4
6 175,0
903,0
1 003,0
1 003,0
1 048,0
1 091,0
1 127,0
Показатель 1.1.36. Доля граждан, охваченных различными формами социальной поддержки, от общего числа граждан, проживающих на территории Старооскольского городского округа (%)
29,1
29,5
29,9
30,3
30,7
31,2
31,7
1.1.2.
Основное мероприятие 1.1.2. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Старооскольского городского округа, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы Старооскольского городского округа
2015
2020
УСЗН
9 558,0
61 583,0
9 846,0
9 846,0
9 846,0
10 290,0
10 701,0
11 054,0
1.1.3.
Основное мероприятие 1.1.3. Выплата единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан (вдовам (вдовцам), не вступившим в повторный брак, а также несовершеннолетним детям и детям, обучающимся на очной форме обучения до достижения ими возраста 23 лет, погибших (умерших) участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; вдовам (вдовцам) погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска, не вступившим в повторный брак; инвалидам боевых действий и родителям погибших (умерших) участников боевых действий). Выплата ежегодной материальной помощи матросам, особо отличившимся при исполнении обязанностей военной службы по призыву, постоянно проживающим на территории Старооскольского городского округа
2015
2020
УСЗН
387,0
2 402,0
384,0
384,0
384,0
401,0
417,0
432,0








1.1.4.
Основное мероприятие 1.1.4. Оказание адресной материальной помощи в натуральной и денежной форме гражданам пожилого возраста, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
2015
2020
УСЗН
242,0
1 034,0
165,0
165,0
165,0
173,0
180,0
186,0








1.1.5.
Основное мероприятие 1.1.5. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта
2015
2020
УСЗН
96 426,4
378 785,0
61 106,0
60 459,0
60 459,0
63 179,0
65 707,0
67 875,0
1.1.6.
Основное мероприятие 1.1.6. Выплата денежного поощрения руководителям органов территориального общественного самоуправления и руководителям органов иных форм осуществления местного самоуправления на территории Старооскольского городского округа
2015
2020
УСЗН
2 030,0
12 861,0
2 056,0
2 056,0
2 056,0
2 149,0
2 235,0
2 309,0
1.1.7.
Основное мероприятие 1.1.7. Выплата денежного поощрения председателям групп содействия участковым уполномоченным полиции
2015
2020
УСЗН
29,0
306,0
49,0
49,0
49,0
51,0
53,0
55,0








1.1.8.
Основное мероприятие 1.1.8. Компенсационные выплаты на возмещение членам семей умерших участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы, граждан из подразделений особого риска, граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, затрат на изготовление и установку надгробных памятников
2015
2020
УСЗН
20,0
240,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
1.1.9.
Основное мероприятие 1.1.9. Социальная поддержка отдельных категорий граждан в форме оплаты услуг бани
2015
2020
УСЗН
492,0
3 291,0
526,0
526,0
526,0
550,0
572,0
591,0









Мероприятия по исполнению функций по переданным полномочиям, в т.ч.:
2015
2020
УСЗН
666 970,8
5 375 440,8
826 330,8
872 786,8
919 080,8
919 080,8
919 080,8
919 080,8
1.1.10.
Основное мероприятие 1.1.10. Предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан с применением системы персонифицированных социальных счетов
2015
2020
УСЗН
153 980,6
1 655 826,0
259 518,0
266 692,0
282 404,0
282 404,0
282 404,0
282 404,0
1.1.11.
Основное мероприятие 1.1.11. Предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда
2015
2020
УСЗН
106 445,0
759 172,0
118 766,0
124 110,0
129 074,0
129 074,0
129 074,0
129 074,0








1.1.12.
Основное мероприятие 1.1.12. Предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
2015
2020
УСЗН
5 907,5
40 825,0
6 387,0
6 674,0
6 941,0
6 941,0
6 941,0
6 941,0
1.1.13.
Основное мероприятие 1.1.13. Предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям
2015
2020
УСЗН
15 077,5
106 758,0
16 701,0
17 453,0
18 151,0
18 151,0
18 151,0
18 151,0








1.1.14.
Основное мероприятие 1.1.14. Предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям
2015
2020
УСЗН
9 562,9
68 522,0
10 720,0
11 202,0
11 650,0
11 650,0
11 650,0
11 650,0
1.1.15.
Основное мероприятие 1.1.15. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
2015
2020
УСЗН
12 247,6
99 706,0
15 598,0
16 300,0
16 952,0
16 952,0
16 952,0
16 952,0
1.1.16.
Основное мероприятие 1.1.16. Предоставление ежегодной денежной выплаты жителям Белгородской области, награжденным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"
2015
2020
УСЗН
22 891,0
171 994,0
26 873,0
28 217,0
29 226,0
29 226,0
29 226,0
29 226,0








1.1.17.
Основное мероприятие 1.1.17. Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан (ветеранам труда, ветеранам военной службы)
2015
2020
УСЗН
107 153,5
738 589,0
114 338,0
119 543,0
126 177,0
126 177,0
126 177,0
126 177,0
1.1.18.
Основное мероприятие 1.1.18. Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан (труженикам тыла)
2015
2020
УСЗН
805,5
6 195,0
970,0
1 013,0
1 053,0
1 053,0
1 053,0
1 053,0
1.1.19.
Основное мероприятие 1.1.19. Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан (реабилитированным лицам)
2015
2020
УСЗН
2 762,8
19 059,0
3 011,0
3 108,0
3 235,0
3 235,0
3 235,0
3 235,0








1.1.20.
Основное мероприятие 1.1.20. Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан (лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий)
2015
2020
УСЗН
16,0
163,0
25,0
26,0
28,0
28,0
28,0
28,0
1.1.21.
Основное мероприятие 1.1.21. Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 г. по 3 сентября 1945 г. (Дети войны)
2015
2020
УСЗН
41 443,7
274 714,0
44 462,0
45 728,0
46 131,0
46 131,0
46 131,0
46 131,0
1.1.22.
Основное мероприятие 1.1.22. Предоставление ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей
2015
2020
УСЗН
37 618,0
238 730,0
35 594,0
37 808,0
41 332,0
41 332,0
41 332,0
41 332,0








1.1.23.
Основное мероприятие 1.1.23. Предоставление ежемесячных субсидий на оплату услуг связи отдельным категориям граждан РФ, проживающим на территории Белгородской области (ветеранам боевых действий, военнослужащим, проходившим военную службу в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах в РФ, а также проходившим военную службу в Чеченской республике с января 1997 года по июль 1999 года; лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943 - 1950 г.г.)
2015
2020
УСЗН
907,1
8 096,0
1 267,0
1 325,0
1 376,0
1 376,0
1 376,0
1 376,0
1.1.24.
Основное мероприятие 1.1.24. Предоставление единовременного пособия при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
2015
2020
УСЗН
5 585,8
34 881,0
5 450,0
5 703,0
5 932,0
5 932,0
5 932,0
5 932,0








1.1.25.
Основное мероприятие 1.1.25. Предоставление ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
2015
2020
УСЗН
68 464,0
453 672,0
70 679,0
74 213,0
77 195,0
77 195,0
77 195,0
77 195,0
1.1.26.
Основное мероприятие 1.1.26. Предоставление пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке
2015
2020
УСЗН
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0








1.1.27.
Основное мероприятие 1.1.27. Предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
2015
2020
УСЗН
43 054,1
386 539,0
45 136,0
62 063,0
69 835,0
69 835,0
69 835,0
69 835,0
1.1.28.
Основное мероприятие 1.1.28. Выплата инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
2015
2020
УСЗН
32,0
127,0
127,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0








1.1.29.
Основное мероприятие 1.1.29. Выплата пособия Героям Советского союза, Героям Социалистического труда, полным кавалерам Ордена Славы, вдовам Героев Социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы
2015
2020
УСЗН
147,2
1 271,0
211,0
212,0
212,0
212,0
212,0
212,0








1.1.30.
Основное мероприятие 1.1.30. Выплата пособия на погребение умерших граждан, не подлежащих обязательному социальному страхованию и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности
2015
2020
УСЗН
1 388,9
9 254,8
1 449,8
1 509,8
1 573,8
1 573,8
1 573,8
1 573,8
1.1.31.
Основное мероприятие 1.1.31. Выплата пособия лицам, которым присвоено звание "Почетный гражданин Белгородской области"
2015
2020
УСЗН
132,7
1 200,0
188,0
196,0
204,0
204,0
204,0
204,0








1.1.32.
Основное мероприятие 1.1.32. Выплата ежемесячного пособия инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы в районах боевых действий
2015
2020
УСЗН
491,9
3 342,0
524,0
546,0
568,0
568,0
568,0
568,0
1.1.33.
Основное мероприятие 1.1.33. Выплата единовременного пособия и пособия на основе социального контракта малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
2015
2020
УСЗН
5 700,5
34 422,0
5 737,0
5 737,0
5 737,0
5 737,0
5 737,0
5 737,0








1.1.34.
Основное мероприятие 1.1.34. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта
2015
2020
УСЗН
25 155,0
150 930,0
25 155,0
25 155,0
25 155,0
25 155,0
25 155,0
25 155,0
1.1.35.
Основное мероприятие 1.1.35. Меры социальной защиты семей, родивших третьего и последующих детей по предоставлению материнского (семейного) капитала
2015
2020
УСЗН
0,0
77 793,0
12 199,0
12 746,0
13 212,0
13 212,0
13 212,0
13 212,0








1.1.36.
Основное мероприятие 1.1.36. Отдельные меры социальной поддержки граждан, подвергшихся радиации
2015
2020
УСЗН
0,0
33 660,0
5 245,0
5 507,0
5 727,0
5 727,0
5 727,0
5 727,0








2.
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания"
2015
2020
УСЗН
59 123,6
507 663,0
65 047,0
76 185,0
90 925,0
91 431,0
91 875,0
92 200,0
Количество социальных услуг, оказанных населению (тыс. ед.)
251,1
260
273
286
299
312
325
Средняя заработная плата социальных работников учреждений социальной защиты населения к средней заработной плате в Белгородской области (%)
58
68,5
79
100
100
100
100
Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, получивших социальную реабилитацию в МБУ "СРЦдН" (чел.)
85
95
105
120
120
120
120













Средняя заработная плата педагогических работников учреждений социальной защиты населения к средней заработной плате в Белгородской области (%)
90
100
100
100
100
100
100
Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в активную социальную жизнь Старооскольского городского округа (тыс. чел.)
14
14,4
14,8
15,2
15,6
16,1
16,5
2.1.
Задача 2.1. Увеличение количества социальных услуг, повышение их качества и обеспечение доступности путем совершенствования организации деятельности социальных учреждений
2015
2020
УСЗН
45 395,6
421 467,0
52 116,0
61 955,0
76 196,0
76 682,0
77 105,0
77 413,0
Количество социальных услуг, оказанных населению (тыс. ед.)
251,1
260
273
286
299
312
325
Средняя заработная плата социальных работников социальных учреждений к средней заработной плате в Белгородской области (%)
58
68,5
79
100
100
100
100

Мероприятия за счет бюджета городского округа, в т.ч.:



2 545,0
18 417,0
2 715,0
2 988,0
2 988,0
3 124,0
3 247,0
3 355,0








2.1.1.
Основное мероприятие 2.1.1 Организация работы по заключению договоров пожизненного содержания с иждивением в Старооскольском городском округе
2015
2020
УСЗН
2 545,0
18 417,0
2 715,0
2 988,0
2 988,0
3 124,0
3 247,0
3 355,0
Показатель 2.1.1.2.1.2. Количество социальных услуг, оказанных населению (тыс. ед.)
251,1
260
273
286
299
312
325

Мероприятия по исполнению функций по переданным полномочиям, в т.ч.:
2015
2020
УСЗН
42 850,6
403 050,0
49 401,0
58 967,0
73 208,0
73 558,0
73 858,0
74 058,0








2.1.2.
Основное мероприятие 2.1.2. Социальное обслуживание населения
2015
2020
УСЗН
42 850,6
403 050,0
49 401,0
58 967,0
73 208,0
73 558,0
73 858,0
74 058,0
Показатель 2.1.2. Количество социальных услуг, оказанных населению (тыс. ед.)
251,1
260
273
286
299
312
325
Показатель 2.1.2. Средняя заработная плата социальных работников учреждений социальной защиты населения к средней заработной плате в Белгородской области (%)
58
68,5
79
100
100
100
100
2.2.
Задача 2.2. Увеличение количества прошедших социальную реабилитацию несовершеннолетних
2015
2020
УСЗН
12 057,7
83 197,0
12 451,0
13 750,0
14 249,0
14 249,0
14 249,0
14 249,0
Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, получивших социальную реабилитацию в МБУ "СРЦдН" (чел.)
85
95
105
120
120
120
120
Средняя заработная плата педагогических работников учреждений социальной защиты населения к средней заработной плате в Белгородской области (%)
90
100
100
100
100
100
100
Средняя заработная плата социальных работников учреждений социальной защиты населения к средней заработной плате в Белгородской области (%)
58
68,5
79
100
100
100
100

Мероприятия по исполнению функций по переданным полномочиям, в т.ч.:
2015
2020
УСЗН
12 057,7
83 197,0
12 451,0
13 750,0
14 249,0
14 249,0
14 249,0
14 249,0








2.2.1.
Основное мероприятие 2.2.1. Организация работы по реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
2015
2020
УСЗН
12 057,7
83 197,0
12 451,0
13 750,0
14 249,0
14 249,0
14 249,0
14 249,0
Показатель 2.2.1. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, получивших социальную реабилитацию в МБУ "СРЦдН" (чел.)
85
95
105
120
120
120
120
Показатель 2.2.1. Средняя заработная плата педагогических работников учреждений социальной защиты населения к средней заработной плате в Белгородской области (%)
90
100
100
100
100
100
100
Показатель 2.2.1. Средняя заработная плата социальных работников учреждений социальной защиты населения к средней заработной плате в Белгородской области (%)
58
68,5
79
100
100
100
100
2.3.
Задача 2.3. Создание условий для самореализации пожилых граждан в жизни общества
2015
2020
УСЗН
1 670,3
2 999,0
480,0
480,0
480,0
500,0
521,0
538,0
Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в активную социальную жизнь Старооскольского городского округа (тыс. чел.)
14
14,4
14,8
15,2
15,6
16,1
16,5

Мероприятия за счет бюджета городского округа, в т.ч.:
2015
2020
УСЗН
1 670,3
2 999,0
480,0
480,0
480,0
500,0
521,0
538,0








2.3.1.
Основное мероприятие 2.3.1. Предоставление широкого спектра социальных услуг гражданам пожилого возраста, способствующих активизации их жизнедеятельности
2015
2020
УСЗН
591,2
2 551,0
408,0
408,0
408,0
426,0
443,0
458,0
Показатель 2.3.1 - 2.3.5. Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в активную социальную жизнь Старооскольского городского округа (тыс. чел.)
14
14,4
14,8
15,2
15,6
16,1
16,5
2.3.2.
Основное мероприятие 2.3.2. Организация подписки на местные периодические издания для ветеранов ВОВ
2015
2020
УСЗН
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.3.
Основное мероприятие 2.3.3. Предоставление санаторно-курортных путевок в здравницы Белгородской области для активных пенсионеров, участвующих в общественной жизни городского округа, участников клубов по интересам, остронуждающихся в оздоровлении граждан пожилого возраста
2015
2020
УСЗН
1 079,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.4.
Основное мероприятие 2.3.4. Организация поездки в г. Белгород для участия делегации ветеранов Великой Отечественной войны в праздничных мероприятиях, посвященных годовщинам Великой Победы
2015
2020
УСЗН
0,0
74,0
12,0
12,0
12,0
12,0
13,0
13,0








2.3.5.
Основное мероприятие 2.3.5. Организация поездки для участников делегации ветеранов войны в праздничных мероприятиях, посвященных годовщинам Прохоровского танкового сражения
2015
2020
УСЗН
0,0
74,0
12,0
12,0
12,0
12,0
13,0
13,0
2.3.6.
Основное мероприятие 2.3.6. Оказание содействия в обеспечении дровами граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в частном секторе
2015
2020
УСЗН
0,0
300,0
48,0
48,0
48,0
50,0
52,0
54,0








3.
Подпрограмма 3 "Социальная поддержка семьи и детей"
2015
2020
УСЗН, управление образования, управление здравоохранения, МКУ "УКС"
61 248,6
463 049,0
69 618,0
75 149,0
79 427,0
79 528,0
79 622,0
79 705,0
Количество многодетных семей, проживающих в Старооскольском городском округе (ед.)
1450
1500
1605
1620
1650
1680
1700
Доля многодетных семей, охваченных мерами социальной поддержки, от общего количества многодетных семей, проживающих на территории городского округа (%)
82
85
87
89
91
93
95
Количество детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оздоровленных и реабилитированных в стационарных учреждениях (чел.)
1002
1011
1021
1030
1035
1040
1053













Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к общей численности детей (%)
0,69
0,68
0,67
0,66
0,65
0,64
0,63
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (%)
81
81,6
82
82,5
82,6
82,7
83
3.1.
Задача 3.1. Увеличение количества многодетных семей и обеспечение их мерами социальной поддержки
2015
2020
УСЗН
27 536,9
203 882,0
31 559,0
33 459,0
34 616,0
34 687,0
34 751,0
34 810,0
Количество многодетных семей, проживающих в Старооскольском городском округе (ед.)
1450
1500
1605
1620
1650
1680
1700
Доля многодетных семей, охваченных мерами социальной поддержки от общего количества многодетных семей, проживающих на территории городского округа (%)
82
85
87
89
91
93
95

Мероприятия за счет бюджета городского округа, в т.ч.:
2015
2020
УСЗН
699,2
9 826,0
1 571,0
1 571,0
1 571,0
1 642,0
1 706,0
1 765,0








3.1.1
Основное мероприятие 3.1.1. Единовременная выплата при одновременном рождении (усыновлении) двух детей - 10000 руб., трех и более детей - 50000 руб.
2015
2020
УСЗН
130,0
1 270,0
203,0
203,0
203,0
212,0
220,0
229,0
Показатель 3.1.1. - 3.1.13. Доля многодетных семей, охваченных мерами социальной поддержки от общего количества многодетных семей, проживающих на территории городского округа (%)
82
85
87
89
91
93
95
3.1.2
Основное мероприятие 3.1.2. Качественное и своевременное обеспечение многодетных семей мерами социальной поддержки
2015
2020
УСЗН
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.3.
Основное мероприятие 3.1.3. Вручение удостоверений многодетным семьям
2015
2020
УСЗН
4,2
18,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3.1.4.
Основное мероприятие 3.1.4. Предоставление ежегодной выплаты к началу учебного года на детей - учащихся общеобразовательных учреждений из многодетных малоимущих семей и многодетных неполных семей на приобретение школьно-письменных принадлежностей
2015
2020
УСЗН
351,0
2 364,0
378,0
378,0
378,0
395,0
411,0
424,0








3.1.5.
Основное мероприятие 3.1.5. Предоставление ежегодной частичной компенсации многодетным семьям, в составе которых шесть и более детей, на покупку комплекта школьной одежды и спортивной формы (для детей школьного возраста)
2015
2020
УСЗН
88,0
1 264,0
202,0
202,0
202,0
211,0
219,0
228,0
3.1.6.
Основное мероприятие 3.1.6. Предоставление мер социальной поддержки в виде приобретения новогодних подарков детям из многодетных семей, воспитывающимся одним из родителей
2015
2020
УСЗН
126,0
782,0
125,0
125,0
125,0
131,0
136,0
140,0








3.1.7.
Основное мероприятие 3.1.7. Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения родителям-пенсионерам, воспитывающим трех и более детей, а также многодетным матерям, родившим и воспитавшим 10 и более детей
2015
2020
УСЗН
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.8.
Основное мероприятие 3.1.8. Единовременная выплата на приобретение школьной формы первоклассникам из многодетных семей - учащимся образовательного учреждения "Православная гимназия во имя Святого Благоверного Великого князя Александра Невского № 38"
2015
2020
УСЗН
0,0
156,0
25,0
25,0
25,0
26,0
27,0
28,0








3.1.9.
Основное мероприятие 3.1.9. Ежеквартальная выплата денежных средств на проезд обучающимся из многодетных семей к месту учебы и обратно, проживающим в двух километрах и более и не пользующимся подвозом школьным автобусом, - учащимся образовательного учреждения "Православная гимназия во имя Святого Благоверного Великого князя Александра Невского № 38"
2015
2020
УСЗН
0,0
3 972,0
635,0
635,0
635,0
664,0
690,0
713,0

Мероприятия по исполнению функций по переданным полномочиям, в т.ч.:
2015
2020
УСЗН
26 837,7
194 056,0
29 988,0
31 888,0
33 045,0
33 045,0
33 045,0
33 045,0








3.1.10.
Основное мероприятие 3.1.10. Обеспечение бесплатного проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Белгородской области
2015
2020
Управление образования
2 198,8
15 511,0
2 404,0
2 515,0
2 648,0
2 648,0
2 648,0
2 648,0
3.1.11.
Основное мероприятие 3.1.11. Бесплатное обеспечение школьной формой детей из многодетных семей - учащихся первых классов общеобразовательных учреждений Белгородской области
2015
2020
Управление образования
437,4
2 953,0
458,0
479,0
504,0
504,0
504,0
504,0
3.1.12.
Основное мероприятие 3.1.12. Льготное питание детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Белгородской области
2015
2020
Управление образования
23 832,2
171 578,0
26 596,0
27 810,0
29 293,0
29 293,0
29 293,0
29 293,0








3.1.13.
Основное мероприятие 3.1.13. Предоставление ежемесячных субсидий на оплату услуг связи отдельным категориям граждан РФ, проживающим на территории Белгородской области (многодетные семьи)
2015
2020
УСЗН
369,3
4 014,0
530,0
1 084,0
600,0
600,0
600,0
600,0








3.2.
Задача 3.2. Уменьшение доли детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей от 0 до 18 лет
2015
2020
УСЗН
326,9
1 824,0
292,0
292,0
292,0
304,0
317,0
327,0
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к общей численности детей (%)
0,69
0,68
0,67
0,66
0,65
0,64
0,63

Мероприятия за счет бюджета городского округа, в т.ч.:
2015
2020
УСЗН
326,9
1 824,0
292,0
292,0
292,0
304,0
317,0
327,0








3.2.1.
Основное мероприятие 3.2.1. Организация мероприятий по профилактике социального неблагополучия семей и эффективная реабилитация детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
2015
2020
УСЗН
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель 3.2.1. - 3.2.2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к общей численности детей (%)
0,69
0,68
0,67
0,66
0,65
0,64
0,63
3.2.2.
Основное мероприятие 3.2.2 Проведение социально значимых мероприятий с детьми и семьями
2015
2020
УСЗН
326,9
1 824,0
292,0
292,0
292,0
304,0
317,0
327,0

Мероприятия по исполнению функций по переданным полномочиям, в т.ч.:
2015
2020
УСЗН
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0








3.2.3.
Основное мероприятие 3.2.3. Улучшение качества организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
2015
2020
УСЗН, управление здравоохранения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель 3.2.3. Количество детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оздоровленных и реабилитированных в стационарных учреждениях (чел.)
1002
1011
1021
1030
1035
1040
1053
3.3.
Задача 3.3. Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в Старооскольском городском округе
2015
2020
УСЗН
33 384,8
257 343,0
37 767,0
41 398,0
44 519,0
44 537,0
44 554,0
44 568,0
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (%)
81
81,6
82
82,5
82,6
82,7
83

Мероприятия за счет бюджета городского округа, в т.ч.:
2015
2020
УСЗН
325,4
2 437,0
358,0
369,0
402,0
420,0
437,0
451,0








3.3.1.
Основное мероприятие 3.3.1. Возмещение стоимости оплаты за услуги связи, причитающейся приемному родителю
2015
2020
УСЗН
3,3
50,0
8,0
8,0
8,0
8,0
9,0
9,0
Показатель 3.3.1. - 3.3.7. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (%)
81
81,6
82
82,5
82,6
82,7
83
3.3.2.
Основное мероприятие 3.3.2. Возмещение стоимости оплаты за коммунальные услуги, причитающейся приемному родителю
2015
2020
УСЗН
256,1
2 189,0
350,0
350,0
350,0
366,0
380,0
393,0
3.3.3.
Основное мероприятие 3.3.3. Оплата за коммунальные услуги, ремонт и содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
2015
2020
УСЗН, МКУ "УКС"
66,0
198,0
0,0
11,0
44,0
46,0
48,0
49,0

Мероприятия по исполнению функций по переданным полномочиям, в т.ч.:
2015
2020
УСЗН
33 059,4
254 906,0
37 409,0
41 029,0
44 117,0
44 117,0
44 117,0
44 117,0








3.3.4.
Основное мероприятие 3.3.4. Выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью
2015
2020
УСЗН
1 239,6
7 647,0
1 197,0
1 250,0
1 300,0
1 300,0
1 300,0
1 300,0
3.3.5.
Основное мероприятие 3.3.5. Выплата ежемесячного пособия опекуну (попечителю) либо одному из приемных родителей или родителей-воспитателей на содержание каждого из детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2015
2020
УСЗН
17 361,4
133 497,0
19 747,0
21 942,0
22 952,0
22 952,0
22 952,0
22 952,0
3.3.6.
Основное мероприятие 3.3.6. Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям на каждого ребенка, взятого на воспитание в семью
2015
2020
УСЗН
2 651,8
19 813,0
2 781,0
3 128,0
3 476,0
3 476,0
3 476,0
3 476,0








3.3.7.
Основное мероприятие 3.3.7. Осуществление мер по социальной защите граждан, являющихся усыновителями, в виде пособий
2015
2020
УСЗН
9 706,8
85 005,0
12 473,0
13 600,0
14 733,0
14 733,0
14 733,0
14 733,0
3.3.8.
Основное мероприятие 3.3.8. Оплата за коммунальные услуги, ремонт и содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
2015
2020
УСЗН, МКУ "УКС"
2 099,8
8 944,0
1 211,0
1 109,0
1 656,0
1 656,0
1 656,0
1 656,0
4.
Подпрограмма 4 "Мероприятия по обеспечению доступной среды"
2015
2020
УСЗН, управление образования, УФКиС, УДМ, ОКУ ЦЗН
2 634,3
24 809,0
3 435,0
3 435,0
3 435,0
5 254,0
5 398,0
3 852,0
Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов (ед.)
5
0
0
0
6
8
0
Количество лиц с ограниченными возможностями, воспользовавшихся услугами "Социального такси", приспособленного для перевозки инвалидов (чел.)
217
220
228
240
257
274
292













Доля трудоустроенных инвалидов от общего числа инвалидов, обратившихся в органы службы занятости (%)
22,2
22,3
22,4
22,5
22,6
22,7
22,8
Доля детей-инвалидов, вовлеченных в мероприятия по социальной реабилитации и интеграции в общество, от общей численности детей-инвалидов (%)
94
95
96
96,3
96,6
96,8
97
Доля инвалидов, принявших участие в социально-досуговых мероприятиях, от общего численности инвалидов (%)
11
12
13
14
15
16
17
4.1.
Задача 4.1. Повышение доступности и качества социально-реабилитационных услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
2015
2020
УСЗН
2 024,5
20 614,0
2 764,0
2 764,0
2 764,0
4 553,0
4 669,0
3 100,0
Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов (ед.)
5
0
0
0
6
8
0
Количество лиц с ограниченными возможностями, воспользовавшихся услугами "Социального такси", приспособленного для перевозки инвалидов (чел.)
217
220
228
240
257
274
292

Мероприятия за счет бюджета городского округа, в т.ч.:
2015
2020
УСЗН
2 024,5
17 282,0
2 764,0
2 764,0
2 764,0
2 887,0
3 003,0
3 100,0








4.1.1.
Основное мероприятие 4.1.1. Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
2015
2020
Управление образования, МКУ "УКС"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель 4.1.1. Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов (ед.)
5
0
0
0
6
8
0
4.1.2.
Основное мероприятие 4.1.2 Предоставление услуги службы "Социального такси" инвалидам на специализированном и ином автотранспорте МБУ "КЦСОН"
2015
2020
УСЗН
2 024,5
17 282,0
2 764,0
2 764,0
2 764,0
2 887,0
3 003,0
3 100,0
Показатель 4.1.2. Количество лиц с ограниченными возможностями, воспользовавшихся услугами "Социального такси", приспособленного для перевозки инвалидов (чел.)
217
220
228
240
257
274
292

Мероприятия по исполнению функций по переданным полномочиям, в т.ч.:
2015
2020
Управление культуры
0,0
3 332,0
0,0
0,0
0,0
1 666,0
1 666,0
0,0








4.1.3.
Мероприятие 4.1.3. Обеспечение доступности учреждений культуры и искусства
2015
2020
Управление культуры, МКУ "УКС"
0,0
3 332,0
0,0
0,0
0,0
1 666,0
1 666,0
0,0
Показатель 4.1.3. Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов (ед.)
5
0
0
0
6
8
0
4.2.
Задача 4. 2. Создание безбарьерной среды для обеспечения совместного обучения в общеобразовательных учреждениях детей-инвалидов и детей, не имеющих инвалидности
2015
2020
УСЗН, управление образования
274,9
2 251,0
360,0
360,0
360,0
376,0
391,0
404,0
Доля детей-инвалидов, вовлеченных в мероприятия по социальной реабилитации и интеграции в общество, от общей численности детей-инвалидов (%)
94
95
96
96,3
96,6
96,8
97

Мероприятия за счет бюджета городского округа, в т.ч.:
2015
2020
УСЗН
274,9
2 251,0
360,0
360,0
360,0
376,0
391,0
404,0








4.2.1.
Основное мероприятие 4.2.1. Обеспечение перевозки слабослышащих и глухих детей, проживающих на территории Старооскольского городского округа, в специализированные (коррекционные) школы-интернаты
2015
2020
УСЗН
274,9
2 251,0
360,0
360,0
360,0
376,0
391,0
404,0
Показатель 4.2.1. Доля детей-инвалидов, вовлеченных в мероприятия по социальной реабилитации и интеграции в обществ, от общей численности детей-инвалидов (%)
94
95
96
96,3
96,6
96,8
97
4.3.
Задача 4.3. Содействие трудоустройству инвалидов, профессиональная ориентация и профессиональное обучение
2015
2021
ОКУ ЦЗН
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Доля трудоустроенных инвалидов от общего числа инвалидов, обратившихся в органы службы занятости (%)
22,2
22,3
22,4
22,5
22,6
22,7
22,8
4.3.1.
Основное мероприятие 4.3.1. Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
2015
2021
ОКУ ЦЗН
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель 4.3.1. Доля трудоустроенных инвалидов от общего числа инвалидов, обратившихся в органы службы занятости (%)
22,2
22,3
22,4
22,5
22,6
22,7
22,8
4.4.
Задача 4.4. Организация и проведение мероприятий по социокультурной и оздоровительной реабилитации инвалидов
2015
2020
УСЗН, УФКиС, УДМ
334,9
1 944,0
311,0
311,0
311,0
325,0
338,0
348,0
Доля инвалидов, принявших участие в социально-досуговых мероприятиях, от общего численности инвалидов (%)
11
12
13
14
15
16
17

Мероприятия за счет бюджета городского округа, в т.ч.:
2015
2020
УСЗН, УФКиС, УДМ
334,9
1 944,0
311,0
311,0
311,0
325,0
338,0
348,0
4.4.1.
Основное мероприятие 4.4.1. Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий с инвалидами
2015
2020
УСЗН, УФКиС
334,9
1 845,0
295,0
295,0
295,0
308,0
321,0
331,0
Показатель 4.4.1. - 4.4.2. Доля инвалидов, принявших участие в социально-досуговых мероприятиях, от общего численности инвалидов (%)
11
12
13
14
15
16
17
4.4.2.
Основное мероприятие 4.4.2. Проведение новогодней конкурсно-развлекательной программы для молодых инвалидов "Новогодний дископад"
2015
2020
УДМ
0,0
99,0
16,0
16,0
16,0
17,0
17,0
17,0
5.
Подпрограмма 5 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"
2015
2020
УСЗН
4 475,6
26 451,0
3 999,0
4 273,0
4 273,0
4 465,0
4 644,0
4 797,0
Количество СОНКО, которым оказана финансовая поддержка (ед.)
9
9
9
10
10
10
11
Количество СОНКО, принимающих участие в социально значимых мероприятиях Старооскольского городского округа (ед.)
11
12
13
14
15
16
17
Количество мероприятий, проведенных СОНКО в Старооскольском городском округе (ед.)
350
360
380
400
430
450
480
Количество жителей Старооскольского городского округа, вовлеченных в мероприятия, проводимые СОНКО, составит по годам, (чел.)
4400
4700
5000
5300
5600
5900
6200
5.1.
Задача 5.1. Создание условий для деятельности СОНКО посредством оказания финансовой, информационной и консультационной поддержки
2015
2020
УСЗН
4 475,6
26 451,0
3 999,0
4 273,0
4 273,0
4 465,0
4 644,0
4 797,0
Количество СОНКО, которым оказана финансовая поддержка (ед.)
9
9
9
10
10
10
11
Количество СОНКО, принимающих участие в социально значимых мероприятиях Старооскольского городского округа (ед.)
11
12
13
14
15
16
17
Количество мероприятий проведенных СОНКО в Старооскольском городском округе (ед.)
350
360
380
400
430
450
480
Количество жителей Старооскольского городского округа, вовлеченных в мероприятия, проводимые СОНКО, составит по годам, (чел.)
4400
4700
5000
5300
5600
5900
6200

Мероприятия за счет бюджета городского округа, в т.ч.:
2015
2020

4 475,6
26 451,0
3 999,0
4 273,0
4 273,0
4 465,0
4 644,0
4 797,0








5.1.1.
Основное мероприятие 5.1.1. Финансовая поддержка СОНКО, участвующих в реализации социально значимых мероприятий на территории Старооскольского городского округа
2015
2020
УСЗН
4 475,6
26 451,0
3 999,0
4 273,0
4 273,0
4 465,0
4 644,0
4 797,0
Показатель 5.1.1. Количество СОНКО, которым оказана финансовая поддержка (ед.)
9
9
9
10
10
10
11
Показатель 5.1.1. Количество СОНКО, принимающих участие в социально значимых мероприятиях Старооскольского городского округа (ед.)
11
12
13
14
15
16
17
Показатель 5.1.1. Количество мероприятий, проведенных СОНКО в Старооскольском городском округе (ед.)
350
360
380
400
430
450
480
Показатель 5.1.1. Количество жителей Старооскольского городского округа, вовлеченных в мероприятия, проводимые СОНКО, составит по годам (чел.)
4400
4700
5000
5300
5600
5900
6200
6.
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе на 2015 - 2020 годы"
2015
2020
УСЗН
36 426,6
241 065,0
38 098,0
39 564,0
40 534,0
40 758,0
40 966,0
41 145,0
Уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (%)
0
95
95
95
95
95
95
6.1.
Задача 6.1. Создание системы мер для эффективного, ответственного и прозрачного управления денежными средствами управления социальной защиты населения
2015
2020
УСЗН
36 426,6
241 065,0
38 098,0
39 564,0
40 534,0
40 758,0
40 966,0
41 145,0
Уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (%)
0
95
95
95
95
95
95

Мероприятия за счет бюджета городского округа, в т.ч.:
2015
2020
УСЗН
4 339,2
31 123,0
4 976,0
4 976,0
4 976,0
5 200,0
5 408,0
5 587,0








6.1.1.
Основное мероприятие 6.1.1. Обеспечение выполнения переданных полномочий администрацией городского округа по организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан
2015
2020
УСЗН
2 283,1
16 013,0
2 560,0
2 560,0
2 560,0
2 676,0
2 783,0
2 874,0
Показатель 6.1.1. - 6.1.7. Уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (%)
0
95
95
95
95
95
95
6.1.2.
Основное мероприятие 6.1.2. Обеспечение выполнения переданных полномочий администрацией городского округа по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан
2015
2020
УСЗН
2 056,1
15 110,0
2 416,0
2 416,0
2 416,0
2 524,0
2 625,0
2 713,0

Мероприятия по исполнению функций по переданным полномочиям, в т.ч.:
2015
2020
УСЗН
32 087,4
209 942,0
33 122,0
34 588,0
35 558,0
35 558,0
35 558,0
35 558,0








6.1.3.
Основное мероприятие 6.1.3. Организация предоставления отдельных мер социальной защиты населения
2015
2020
УСЗН
21 196,7
137 258,0
21 486,0
22 572,0
23 300,0
23 300,0
23 300,0
23 300,0
6.1.4.
Основное мероприятие 6.1.4. Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2015
2020
УСЗН
1 838,0
11 918,0
1 863,0
1 959,0
2 024,0
2 024,0
2 024,0
2 024,0
6.1.5.
Основное мероприятие 6.1.5. Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц
2015
2020
УСЗН
1 126,0
7 285,0
1 149,0
1 200,0
1 234,0
1 234,0
1 234,0
1 234,0








6.1.6.
Основное мероприятие 6.1.6. Организация предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг
2015
2020
УСЗН
3 715,0
23 869,0
3 759,0
3 930,0
4 045,0
4 045,0
4 045,0
4 045,0
6.1.7.
Основное мероприятие 6.1.7. Организация финансового обеспечения выполнения переданных полномочий
2015
2020
УСЗН
4 211,7
29 612,0
4 865,0
4 927,0
4 955,0
4 955,0
4 955,0
4 955,0





Приложение № 2
к муниципальной программе "Социальная
поддержка граждан в Старооскольском
городском округе на 2015 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на
реализацию основных мероприятий муниципальной программы из
различных источников финансирования муниципальной программы
"Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском
округе на 2015 - 2020 годы"

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий
Объем финансирования, источники финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
"Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе на 2015 - 2020 годы"
Всего
940 252,2
1 081 602,8
1 145 920,8
1 212 202,8
1 218 397,8
1 222 581,8
1 224 448,8
федеральный бюджет
272 684,7
369 089,0
381 582,0
401 784,0
401 784,0
401 784,0
401 784,0
областной бюджет
534 386,0
615 062,8
666 726,8
712 523,8
714 189,8
714 189,8
712 523,8
бюджет городского округа
126 388,6
92 901,0
92 912,0
92 945,0
97 124,0
101 008,0
104 341,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
6 792,9
4 550,0
4 700,0
4 950,0
5 300,0
5 600,0
5 800,0
Подпрограмма 1
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
Всего
777 422,6
901 405,8
947 314,8
993 608,8
996 961,8
1 000 076,8
1 002 749,8
федеральный бюджет
271 445,1
367 892,0
380 332,0
400 484,0
400 484,0
400 484,0
400 484,0
областной бюджет
395 525,7
458 438,8
492 454,8
518 596,8
518 596,8
518 596,8
518 596,8
бюджет городского округа
110 451,8
75 075,0
74 528,0
74 528,0
77 881,0
80 996,0
83 669,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 1.1
Выполнение социальных гарантий, предусмотренных действующим законодательством для отдельных категорий граждан, и обеспечение их качества и доступности
Всего
777 422,6
901 405,8
947 314,8
993 608,8
996 961,8
1 000 076,8
1 002 749,8
федеральный бюджет
271 445,1
367 892,0
380 332,0
400 484,0
400 484,0
400 484,0
400 484,0
областной бюджет
395 525,7
458 438,8
492 454,8
518 596,8
518 596,8
518 596,8
518 596,8
бюджет городского округа
110 451,8
75 075,0
74 528,0
74 528,0
77 881,0
80 996,0
83 669,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.1
Предоставление мер социальной поддержки лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Старооскольского городского округа Белгородской области"
Всего
1 267,4
903,0
1 003,0
1 003,0
1 048,0
1 091,0
1 127,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
1 267,4
903,0
1 003,0
1 003,0
1 048,0
1 091,0
1 127,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.2
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Старооскольского городского округа, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы Старооскольского городского округа
Всего
9 558,0
9 846,0
9 846,0
9 846,0
10 290,0
10 701,0
11 054,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
9 558,0
9 846,0
9 846,0
9 846,0
10 290,0
10 701,0
11 054,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.3
Выплата единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан (вдовам (вдовцам), не вступившим в повторный брак, а также несовершеннолетним детям и детям, обучающимся на очной форме обучения до достижения ими возраста 23 лет, погибших (умерших) участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; вдовам (вдовцам) погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска, не вступившим в повторный брак; инвалидам боевых действий и родителям погибших (умерших) участников боевых действий). Выплата ежегодной материальной помощи матросам, особо отличившимся при исполнении обязанностей военной службы по призыву, постоянно проживающим на территории Старооскольского городского округа
Всего
387,0
384,0
384,0
384,0
401,0
417,0
432,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
387,0
384,0
384,0
384,0
401,0
417,0
432,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.4
Оказание адресной материальной помощи в натуральной и денежной форме гражданам пожилого возраста, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Всего
242,0
165,0
165,0
165,0
173,0
180,0
186,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
242,0
165,0
165,0
165,0
173,0
180,0
186,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.5
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта
Всего
96 426,4
61 106,0
60 459,0
60 459,0
63 179,0
65 707,0
67 875,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
96 426,4
61 106,0
60 459,0
60 459,0
63 179,0
65 707,0
67 875,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.6
Выплата денежного поощрения руководителям органов территориального общественного самоуправления и руководителям органов иных форм осуществления местного самоуправления на территории Старооскольского городского округа
Всего
2 030,0
2 056,0
2 056,0
2 056,0
2 149,0
2 235,0
2 309,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
2 030,0
2 056,0
2 056,0
2 056,0
2 149,0
2 235,0
2 309,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.7
Выплата денежного поощрения председателям групп содействия участковым уполномоченным полиции
Всего
29,0
49,0
49,0
49,0
51,0
53,0
55,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
29,0
49,0
49,0
49,0
51,0
53,0
55,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.8
Компенсационные выплаты на возмещение членам семей умерших участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы, граждан из подразделений особого риска, граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, затрат на изготовление и установку надгробных памятников
Всего
20,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
20,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.9
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в форме оплаты услуг бани
Всего
492,0
526,0
526,0
526,0
550,0
572,0
591,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
492,0
526,0
526,0
526,0
550,0
572,0
591,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.10
Предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан с применением системы персонифицированных социальных счетов
Всего
153 980,6
259 518,0
266 692,0
282 404,0
282 404,0
282 404,0
282 404,0
федеральный бюджет
153 980,6
259 518,0
266 692,0
282 404,0
282 404,0
282 404,0
282 404,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.11
Предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда
Всего
106 445,0
118 766,0
124 110,0
129 074,0
129 074,0
129 074,0
129 074,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
106 445,0
118 766,0
124 110,0
129 074,0
129 074,0
129 074,0
129 074,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.12
Предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
Всего
5 907,5
6 387,0
6 674,0
6 941,0
6 941,0
6 941,0
6 941,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
5 907,5
6 387,0
6 674,0
6 941,0
6 941,0
6 941,0
6 941,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.13
Предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям
Всего
15 077,5
16 701,0
17 453,0
18 151,0
18 151,0
18 151,0
18 151,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
15 077,5
16 701,0
17 453,0
18 151,0
18 151,0
18 151,0
18 151,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.14
Предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям
Всего
9 562,9
10 720,0
11 202,0
11 650,0
11 650,0
11 650,0
11 650,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
9 562,9
10 720,0
11 202,0
11 650,0
11 650,0
11 650,0
11 650,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.15
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Всего
12 247,6
15 598,0
16 300,0
16 952,0
16 952,0
16 952,0
16 952,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
12 247,6
15 598,0
16 300,0
16 952,0
16 952,0
16 952,0
16 952,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.16
Предоставление ежегодной денежной выплаты жителям Белгородской области, награжденным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"
Всего
22 891,0
26 873,0
28 217,0
29 226,0
29 226,0
29 226,0
29 226,0
федеральный бюджет
22 891,0
26 873,0
28 217,0
29 226,0
29 226,0
29 226,0
29 226,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.17
Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан (ветеранам труда, ветеранам военной службы)
Всего
107 153,5
114 338,0
119 543,0
126 177,0
126 177,0
126 177,0
126 177,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
107 153,5
114 338,0
119 543,0
126 177,0
126 177,0
126 177,0
126 177,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.18
Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан (труженикам тыла)
Всего
805,5
970,0
1 013,0
1 053,0
1 053,0
1 053,0
1 053,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
805,5
970,0
1 013,0
1 053,0
1 053,0
1 053,0
1 053,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.19
Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан (реабилитированным лицам)
Всего
2 762,8
3 011,0
3 108,0
3 235,0
3 235,0
3 235,0
3 235,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
2 762,8
3 011,0
3 108,0
3 235,0
3 235,0
3 235,0
3 235,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.20
Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан (лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий)
Всего
16,0
25,0
26,0
28,0
28,0
28,0
28,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
16,0
25,0
26,0
28,0
28,0
28,0
28,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.21
Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны)
Всего
41 443,7
44 462,0
45 728,0
46 131,0
46 131,0
46 131,0
46 131,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
41 443,7
44 462,0
45 728,0
46 131,0
46 131,0
46 131,0
46 131,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.22
Предоставление ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей
Всего
37 618,0
35 594,0
37 808,0
41 332,0
41 332,0
41 332,0
41 332,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
37 618,0
35 594,0
37 808,0
41 332,0
41 332,0
41 332,0
41 332,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.23
Предоставление ежемесячных субсидий на оплату услуг связи отдельным категориям граждан РФ, проживающим на территории Белгородской области (ветеранам боевых действий, военнослужащим, проходившим военную службу в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах в РФ, а также проходившим военную службу в Чеченской республике с января 1997 года по июль 1999 года; лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943 - 1950 г.г.)
Всего
907,1
1 267,0
1 325,0
1 376,0
1 376,0
1 376,0
1 376,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
907,1
1 267,0
1 325,0
1 376,0
1 376,0
1 376,0
1 376,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.24
Предоставление единовременного пособия при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
Всего
5 585,8
5 450,0
5 703,0
5 932,0
5 932,0
5 932,0
5 932,0
федеральный бюджет
5 585,8
5 450,0
5 703,0
5 932,0
5 932,0
5 932,0
5 932,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.25
Предоставление ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
Всего
68 464,0
70 679,0
74 213,0
77 195,0
77 195,0
77 195,0
77 195,0
федеральный бюджет
68 464,0
70 679,0
74 213,0
77 195,0
77 195,0
77 195,0
77 195,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.27
Предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
Всего
43 054,1
45 136,0
62 063,0
69 835,0
69 835,0
69 835,0
69 835,0
федеральный бюджет
20 491,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
22 562,4
45 136,0
62 063,0
69 835,0
69 835,0
69 835,0
69 835,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.28
Выплата инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Всего
32,0
127,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
32,0
127,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.29
Выплата пособия Героям Советского союза, Героям Социалистического труда, полным кавалерам Ордена Славы, вдовам Героев Социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы
Всего
147,2
211,0
212,0
212,0
212,0
212,0
212,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
147,2
211,0
212,0
212,0
212,0
212,0
212,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.30
Выплата пособия на погребение умерших граждан, не подлежащих обязательному социальному страхованию и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности
Всего
1 388,9
1 449,8
1 509,8
1 573,8
1 573,8
1 573,8
1 573,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 388,9
1 449,8
1 509,8
1 573,8
1 573,8
1 573,8
1 573,8
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.31
Выплата пособия лицам, которым присвоено звание "Почетный гражданин Белгородской области"
Всего
132,7
188,0
196,0
204,0
204,0
204,0
204,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
132,7
188,0
196,0
204,0
204,0
204,0
204,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.32
Выплата ежемесячного пособия инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы в районах боевых действий
Всего
491,9
524,0
546,0
568,0
568,0
568,0
568,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
491,9
524,0
546,0
568,0
568,0
568,0
568,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.33
Выплата единовременного пособия и пособия на основе социального контракта малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Всего
5 700,5
5 737,0
5 737,0
5 737,0
5 737,0
5 737,0
5 737,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
5 700,5
5 737,0
5 737,0
5 737,0
5 737,0
5 737,0
5 737,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.34
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта
Всего
25 155,0
25 155,0
25 155,0
25 155,0
25 155,0
25 155,0
25 155,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
25 155,0
25 155,0
25 155,0
25 155,0
25 155,0
25 155,0
25 155,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.35
Меры социальной защиты семей, родивших третьего и последующих детей, по предоставлению материнского (семейного) капитала
Всего
0,0
12 199,0
12 746,0
13 212,0
13 212,0
13 212,0
13 212,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
12 199,0
12 746,0
13 212,0
13 212,0
13 212,0
13 212,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.36
Отдельные меры социальной поддержки граждан, подвергшихся радиации
Всего
0,0
5 245,0
5 507,0
5 727,0
5 727,0
5 727,0
5 727,0
федеральный бюджет
0,0
5 245,0
5 507,0
5 727,0
5 727,0
5 727,0
5 727,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
"Модернизация и развитие социального обслуживания"
Всего
58 044,5
65 047,0
76 185,0
90 925,0
91 431,0
91 875,0
92 200,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
48 115,4
57 302,0
68 017,0
82 507,0
82 507,0
82 507,0
82 507,0
бюджет городского округа
3 136,2
3 195,0
3 468,0
3 468,0
3 624,0
3 768,0
3 893,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
6 792,9
4 550,0
4 700,0
4 950,0
5 300,0
5 600,0
5 800,0
Задача 2.1
Увеличение количества социальный услуг, повышение их качества и обеспечение доступности путем совершенствования организации деятельности социальных учреждений
Всего
45 395,6
52 116,0
61 955,0
76 196,0
76 682,0
77 105,0
77 413,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
36 057,7
44 851,0
54 267,0
68 258,0
68 258,0
68 258,0
68 258,0
бюджет городского округа
2 545,0
2 715,0
2 988,0
2 988,0
3 124,0
3 247,0
3 355,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
6 792,9
4 550,0
4 700,0
4 950,0
5 300,0
5 600,0
5 800,0
Основное мероприятие 2.1.1
Организация работы по заключению договоров пожизненного содержания с иждивением в Старооскольском городском округе
Всего
2 545,0
2 715,0
2 988,0
2 988,0
3 124,0
3 247,0
3 355,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
2 545,0
2 715,0
2 988,0
2 988,0
3 124,0
3 247,0
3 355,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.2
Социальное обслуживание населения
Всего
42 850,6
49 401,0
58 967,0
73 208,0
73 558,0
73 858,0
74 058,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
36 057,7
44 851,0
54 267,0
68 258,0
68 258,0
68 258,0
68 258,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
6 792,9
4 550,0
4 700,0
4 950,0
5 300,0
5 600,0
5 800,0
Задача 2.2
Увеличение количества прошедших социальную реабилитацию несовершеннолетних
Всего
12 057,7
12 451,0
13 750,0
14 249,0
14 249,0
14 249,0
14 249,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
12 057,7
12 451,0
13 750,0
14 249,0
14 249,0
14 249,0
14 249,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2.1
Организация работы по реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Всего
12 057,7
12 451,0
13 750,0
14 249,0
14 249,0
14 249,0
14 249,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
12 057,7
12 451,0
13 750,0
14 249,0
14 249,0
14 249,0
14 249,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 2.3
Создание условий для самореализации пожилых граждан в жизни общества
Всего
591,2
480,0
480,0
480,0
500,0
521,0
538,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
591,2
480,0
480,0
480,0
500,0
521,0
538,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3.1
Предоставление широкого спектра социальных услуг гражданам пожилого возраста, способствующих активизации их жизнедеятельности
Всего
591,2
408,0
408,0
408,0
426,0
443,0
458,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
591,2
408,0
408,0
408,0
426,0
443,0
458,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3.4
Организация поездки в г. Белгород для участия делегации ветеранов Великой Отечественной войны в праздничных мероприятиях, посвященных годовщинам Великой Победы
Всего
0,0
12,0
12,0
12,0
12,0
13,0
13,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
0,0
12,0
12,0
12,0
12,0
13,0
13,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3.5
Организация поездки для участников делегации ветеранов войны в праздничных мероприятиях, посвященных годовщинам Прохоровского танкового сражения
Всего
0,0
12,0
12,0
12,0
12,0
13,0
13,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
0,0
12,0
12,0
12,0
12,0
13,0
13,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3.6
Оказание содействия в обеспечении дровами граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в частном секторе
Всего
0,0
48,0
48,0
48,0
50,0
52,0
54,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
0,0
48,0
48,0
48,0
50,0
52,0
54,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
"Социальная поддержка семьи и детей"
Всего
61 248,6
69 618,0
75 149,0
79 427,0
79 528,0
79 622,0
79 705,0
федеральный бюджет
1 239,6
1 197,0
1 250,0
1 300,0
1 300,0
1 300,0
1 300,0
областной бюджет
58 657,5
66 200,0
71 667,0
75 862,0
75 862,0
75 862,0
75 862,0
бюджет городского округа
1 351,5
2 221,0
2 232,0
2 265,0
2 366,0
2 460,0
2 543,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 3.1
Увеличение количества многодетных семей и обеспечение их мерами социальной поддержки
Всего
27 536,9
31 559,0
33 459,0
34 616,0
34 687,0
34 751,0
34 810,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
26 837,7
29 988,0
31 888,0
33 045,0
33 045,0
33 045,0
33 045,0
бюджет городского округа
699,2
1 571,0
1 571,0
1 571,0
1 642,0
1 706,0
1 765,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.1
Единовременная выплата при одновременном рождении (усыновлении) двух детей - 10000 руб., трех и более детей - 50000 руб.
Всего
130,0
203,0
203,0
203,0
212,0
220,0
229,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
130,0
203,0
203,0
203,0
212,0
220,0
229,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.3
Вручение удостоверений многодетным семьям
Всего
4,2
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
4,2
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.4
Предоставление ежегодной выплаты к началу учебного года на детей - учащихся общеобразовательных учреждений из многодетных малоимущих семей и многодетных неполных семей на приобретение школьно-письменных принадлежностей
Всего
351,0
378,0
378,0
378,0
395,0
411,0
424,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского
351,0
378,0
378,0
378,0
395,0
411,0
424,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.5
Предоставление ежегодной частичной компенсации многодетным семьям, в составе которых шесть и более детей, на покупку комплекта школьной одежды и спортивной формы (для детей школьного возраста)
Всего
88,0
202,0
202,0
202,0
211,0
219,0
228,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
88,0
202,0
202,0
202,0
211,0
219,0
228,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.6
Предоставление мер социальной поддержки в виде приобретения новогодних подарков детям из многодетных семей, воспитывающимся одним из родителей
Всего
126,0
125,0
125,0
125,0
131,0
136,0
140,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
126,0
125,0
125,0
125,0
131,0
136,0
140,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.8
Единовременная выплата на приобретение школьной формы первоклассникам из многодетных семей - учащимся образовательного учреждения "Православная гимназия во имя Святого Благоверного Великого князя Александра Невского № 38"
Всего
0,0
25,0
25,0
25,0
26,0
27,0
28,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
0,0
25,0
25,0
25,0
26,0
27,0
28,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.9
Ежеквартальная выплата денежных средств на проезд обучающимся из многодетных семей к месту учебы и обратно, проживающим в двух километрах и более и не пользующимся подвозом школьным автобусом - учащимся образовательного учреждения "Православная гимназия во имя Святого Благоверного Великого князя Александра Невского № 38"
Всего
0,0
635,0
635,0
635,0
664,0
690,0
713,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
0,0
635,0
635,0
635,0
664,0
690,0
713,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.10
Обеспечение бесплатного проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Белгородской области
Всего
2 198,8
2 404,0
2 515,0
2 648,0
2 648,0
2 648,0
2 648,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
2 198,8
2 404,0
2 515,0
2 648,0
2 648,0
2 648,0
2 648,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.11
Бесплатное обеспечение школьной формой детей из многодетных семей, учащихся первых классов общеобразовательных учреждений Белгородской области
Всего
437,4
458,0
479,0
504,0
504,0
504,0
504,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
437,4
458,0
479,0
504,0
504,0
504,0
504,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.12
Льготное питание детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Белгородской области
Всего
23 832,2
26 596,0
27 810,0
29 293,0
29 293,0
29 293,0
29 293,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
23 832,2
26 596,0
27 810,0
29 293,0
29 293,0
29 293,0
29 293,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.13
Предоставление ежемесячных субсидий на оплату услуг связи отдельным категориям граждан РФ, проживающим на территории Белгородской области (многодетные семьи)
Всего
369,3
530,0
1 084,0
600,0
600,0
600,0
600,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
369,3
530,0
1 084,0
600,0
600,0
600,0
600,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 3.2
Уменьшение доли детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей от 0 до 18 лет
Всего
326,9
292,0
292,0
292,0
304,0
317,0
327,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
326,9
292,0
292,0
292,0
304,0
317,0
327,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2.2
Проведение социально значимых мероприятий с детьми и семьями
Всего
326,9
292,0
292,0
292,0
304,0
317,0
327,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
326,9
292,0
292,0
292,0
304,0
317,0
327,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 3.3
Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, к общему количеству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в Старооскольском городском округе
Всего
33 384,8
37 767,0
41 398,0
44 519,0
44 537,0
44 554,0
44 568,0
федеральный бюджет
1 239,6
1 197,0
1 250,0
1 300,0
1 300,0
1 300,0
1 300,0
областной бюджет
31 819,8
36 212,0
39 779,0
42 817,0
42 817,0
42 817,0
42 817,0
бюджет городского округа
325,4
358,0
369,0
402,0
420,0
437,0
451,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.3.1
Возмещение стоимости оплаты за услуги связи, причитающееся приемному родителю
Всего
3,3
8,0
8,0
8,0
8,0
9,0
9,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
3,3
8,0
8,0
8,0
8,0
9,0
9,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.3.2
Возмещение стоимости оплаты за коммунальные услуги, причитающееся приемному родителю
Всего
256,1
350,0
350,0
350,0
366,0
380,0
393,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
256,1
350,0
350,0
350,0
366,0
380,0
393,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.3.3
Оплата за коммунальные услуги, ремонт и содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
Всего
66,0
0,0
11,0
44,0
46,0
48,0
49,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
66,0
0,0
11,0
44,0
46,0
48,0
49,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.3.4
Выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью
Всего
1 239,6
1 197,0
1 250,0
1 300,0
1 300,0
1 300,0
1 300,0
федеральный бюджет
1 239,6
1 197,0
1 250,0
1 300,0
1 300,0
1 300,0
1 300,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.3.5
Выплата ежемесячного пособия опекуну (попечителю) либо одному из приемных родителей или родителей-воспитателей на содержание каждого из детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Всего
17 361,4
19 747,0
21 942,0
22 952,0
22 952,0
22 952,0
22 952,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
17 361,4
19 747,0
21 942,0
22 952,0
22 952,0
22 952,0
22 952,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.3.6
Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям на каждого ребенка, взятого на воспитание в семью
Всего
2 651,8
2 781,0
3 128,0
3 476,0
3 476,0
3 476,0
3 476,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
2 651,8
2 781,0
3 128,0
3 476,0
3 476,0
3 476,0
3 476,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.3.7
Осуществление мер по социальной защите граждан, являющихся усыновителями, в виде пособий
Всего
9 706,8
12 473,0
13 600,0
14 733,0
14 733,0
14 733,0
14 733,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
9 706,8
12 473,0
13 600,0
14 733,0
14 733,0
14 733,0
14 733,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.3.8
Оплата за коммунальные услуги, ремонт и содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
Всего
2 099,8
1 211,0
1 109,0
1 656,0
1 656,0
1 656,0
1 656,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
2 099,8
1 211,0
1 109,0
1 656,0
1 656,0
1 656,0
1 656,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
"Мероприятия по обеспечению доступной среды"
Всего
2 634,3
3 435,0
3 435,0
3 435,0
5 254,0
5 398,0
3 852,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
1 666,0
1 666,0
0,0
бюджет городского округа
2 634,3
3 435,0
3 435,0
3 435,0
3 588,0
3 732,0
3 852,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 4.1
Повышение доступности и качества социально-реабилитационных услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего
2 024,5
2 764,0
2 764,0
2 764,0
4 553,0
4 669,0
3 100,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
1 666,0
1 666,0
0,0
бюджет городского округа
2 024,5
2 764,0
2 764,0
2 764,0
2 887,0
3 003,0
3 100,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1.2
Предоставление услуги службы "Социального такси" инвалидам на специализированном и ином автотранспорте МБУ "КЦСОН"
Всего
2 024,5
2 764,0
2 764,0
2 764,0
2 887,0
3 003,0
3 100,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
2 024,5
2 764,0
2 764,0
2 764,0
2 887,0
3 003,0
3 100,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1.3
Обеспечение доступности учреждений культуры и искусства
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
1 666,0
1 666,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
1 666,0
1 666,0
0,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 4.2
Создание безбарьерной среды для обеспечения совместного обучения в общеобразовательных учреждениях детей-инвалидов и детей, не имеющих инвалидности
Всего
274,9
360,0
360,0
360,0
376,0
391,0
404,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
274,9
360,0
360,0
360,0
376,0
391,0
404,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2.1
Обеспечение перевозки слабослышащих и глухих детей, проживающих на территории Старооскольского городского округа, в специализированные (коррекционные) школы-интернаты
Всего
274,9
360,0
360,0
360,0
376,0
391,0
404,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
274,9
360,0
360,0
360,0
376,0
391,0
404,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 4.4
Организация и проведение мероприятий по социокультурной и оздоровительной реабилитации инвалидов
Всего
334,9
311,0
311,0
311,0
325,0
338,0
348,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
334,9
311,0
311,0
311,0
325,0
338,0
348,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.4.1
Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий с инвалидами
Всего
334,9
295,0
295,0
295,0
308,0
321,0
331,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
334,9
295,0
295,0
295,0
308,0
321,0
331,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.4.2
Проведение новогодней конкурсно-развлекательной программы для молодых инвалидов "Новогодний дископад"
Всего
0,0
16,0
16,0
16,0
17,0
17,0
17,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
0,0
16,0
16,0
16,0
17,0
17,0
17,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"
Всего
4 475,6
3 999,0
4 273,0
4 273,0
4 465,0
4 644,0
4 797,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
4 475,6
3 999,0
4 273,0
4 273,0
4 465,0
4 644,0
4 797,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 5.1
Создание условий для деятельности СОНКО посредством оказания финансовой, информационной и консультационной поддержки
Всего
4 475,6
3 999,0
4 273,0
4 273,0
4 465,0
4 644,0
4 797,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
4 475,6
3 999,0
4 273,0
4 273,0
4 465,0
4 644,0
4 797,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.1.1
Финансовая поддержка СОНКО, участвующих в реализации социально значимых мероприятий на территории Старооскольского городского округа
Всего
4 475,6
3 999,0
4 273,0
4 273,0
4 465,0
4 644,0
4 797,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
4 475,6
3 999,0
4 273,0
4 273,0
4 465,0
4 644,0
4 797,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6
Обеспечение реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе на 2015 - 2020 годы"
Всего
36 426,6
38 098,0
39 564,0
40 534,0
40 758,0
40 966,0
41 145,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
32 087,4
33 122,0
34 588,0
35 558,0
35 558,0
35 558,0
35 558,0
бюджет городского округа
4 339,2
4 976,0
4 976,0
4 976,0
5 200,0
5 408,0
5 587,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 6.1
Создание системы мер для эффективного, ответственного и прозрачного управления денежными средствами управления социальной защиты населения
Всего
36 426,6
38 098,0
39 564,0
40 534,0
40 758,0
40 966,0
41 145,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
32 087,4
33 122,0
34 588,0
35 558,0
35 558,0
35 558,0
35 558,0
бюджет городского округа
4 339,2
4 976,0
4 976,0
4 976,0
5 200,0
5 408,0
5 587,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.1.1
Обеспечение выполнения переданных полномочий администрацией городского округа по организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан
Всего
2 283,1
2 560,0
2 560,0
2 560,0
2 676,0
2 783,0
2 874,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
2 283,1
2 560,0
2 560,0
2 560,0
2 676,0
2 783,0
2 874,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.1.2
Обеспечение выполнения переданных полномочий администрацией городского округа по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан
Всего
2 056,1
2 416,0
2 416,0
2 416,0
2 524,0
2 625,0
2 713,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
2 056,1
2 416,0
2 416,0
2 416,0
2 524,0
2 625,0
2 713,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.1.3
Организация по предоставлению отдельных мер социальной защиты населения
Всего
21 196,7
21 486,0
22 572,0
23 300,0
23 300,0
23 300,0
23 300,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
21 196,7
21 486,0
22 572,0
23 300,0
23 300,0
23 300,0
23 300,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.1.4
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Всего
1 838,0
1 863,0
1 959,0
2 024,0
2 024,0
2 024,0
2 024,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 838,0
1 863,0
1 959,0
2 024,0
2 024,0
2 024,0
2 024,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.1.5
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц
Всего
1 126,0
1 149,0
1 200,0
1 234,0
1 234,0
1 234,0
1 234,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 126,0
1 149,0
1 200,0
1 234,0
1 234,0
1 234,0
1 234,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.1.6
Организация предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг
Всего
3 715,0
3 759,0
3 930,0
4 045,0
4 045,0
4 045,0
4 045,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
3 715,0
3 759,0
3 930,0
4 045,0
4 045,0
4 045,0
4 045,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.1.7
Организация финансового обеспечения выполнения переданных полномочий
Всего
4 211,7
4 865,0
4 927,0
4 955,0
4 955,0
4 955,0
4 955,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
4 211,7
4 865,0
4 927,0
4 955,0
4 955,0
4 955,0
4 955,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Приложение № 3
к муниципальной программе "Социальная
поддержка граждан в Старооскольском
городском округе на 2015 - 2020 годы"

Перечень
нормативных правовых актов Старооскольского городского
округа, принятие или изменение которых необходимо для
реализации муниципальной программы

N
п/п
Вид нормативного
правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые
сроки принятия
1.
Решение Совета депутатов Старооскольского городского округа
Внесение изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского округа от 19.12.2008 № 224 "Стратегия социально-экономического развития Старооскольского городского округа на долгосрочный период до 2025 года, включая среднесрочную программу до 2017 года"
УСЗН
2015 - 2020 годы (по мере необходимости)
2.
Постановление администрации Старооскольского городского округа
Внесение изменений в постановление главы администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 30.10.2014 № 3677 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе на 2015 - 2020 годы"
УСЗН
2015 - 2020 годы (по мере необходимости)
Подпрограмма 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
3.
Решение Совета депутатов Старооскольского городского округа
Внесение изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского округа от 18.08.2010 № 462 "Об утверждении Положения о дополнительных выплатах гражданам, предоставляемых за счет средств бюджета Старооскольского городского округа"
УСЗН
2015 - 2020 годы (по мере необходимости)
4.
Решение Совета депутатов Старооскольского городского округа
Внесение изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского округа от 29.11.2011 № 665 "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности Старооскольского городского округа, и лиц, замещавших должности муниципальной службы Старооскольского городского округа"
УСЗН
2015 - 2020 годы (по мере необходимости)
5.
Постановление администрации Старооскольского городского округа
Внесение изменений в постановление главы администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 20.12.2011 № 5504 "О реализации решения Совета депутатов Старооскольского городского округа "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности Старооскольского городского округа, и лиц, замещавших должности муниципальной службы Старооскольского городского округа"
УСЗН
2015 - 2020 годы (по мере необходимости)
6.
Постановление администрации Старооскольского городского округа
Внесение изменений в постановление главы администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 24.06.2011 № 2662 "Об организации проезда льготной категории граждан и пенсионеров в общественном транспорте на территории Старооскольского городского округа"
УСЗН
2015 - 2020 годы (по мере необходимости)
7.
Постановление администрации Старооскольского городского округа
Внесение изменений в постановление главы администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 21.06.2012 № 2137 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Организация выплаты ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Старооскольского городского округа Белгородской области"
УСЗН
2015 - 2020 годы (по мере необходимости)
8.
Постановление администрации
Старооскольского городского округа
Внесение изменений в постановление главы администрации Старооскольского городского округа Белгородской области
от 26.06.2012 № 2209 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Организация назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Старооскольского городского округа, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы Старооскольского городского округа"
УСЗН
2015 - 2020 годы (по мере
необходимости)
9.
Постановление администрации Старооскольского городского округа
Внесение изменений в постановление главы администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 26.04.2012 № 1407 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление дополнительных выплат в форме оплаты услуг бани"
УСЗН
2015 - 2020 годы (по мере необходимости)
10.
Постановление администрации Старооскольского городского округа
Внесение изменений в постановление главы администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 05.04.2012 № 988 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Организация выплаты ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан"
УСЗН
2015 - 2020 годы (по мере необходимости)
11.
Постановление администрации Старооскольского городского округа
Внесение изменений в постановление главы администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 24.05.2012 № 1547 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
УСЗН
2015 - 2020 годы (по мере необходимости)
12.
Постановление администрации Старооскольского городского округа
Внесение изменений в постановление главы администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 01.11.2011 № 4748 "О реализации постановления правительства Белгородской области от 30.08.2010 № 283-пп "О закреплении жилых помещений за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей"
УСЗН
2015 - 2020 годы (по мере необходимости)
13.
Постановление администрации Старооскольского городского округа
Внесение изменений в постановление главы администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 03.10.2012 № 3626 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком"
УСЗН
2015 - 2020 годы (по мере необходимости)
14.
Постановление администрации Старооскольского городского округа
Внесение изменений в постановление главы администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 24.08.2012 № 3195 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление мер социальной защиты малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации"
УСЗН
2015 - 2020 годы (по мере необходимости)
15.
Постановление администрации Старооскольского городского округа
Внесение изменений в постановление главы администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 29.03.2012 № 804 "Об утверждении Положения об организации работы по заключению договоров пожизненного содержания с иждивением в Старооскольском городском округе"
УСЗН
2015 - 2020 годы (по мере необходимости)
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
16.
Постановление администрации Старооскольского городского округа
Внесение изменений в постановление главы местного самоуправления города Старый Оскол и Старооскольского района Белгородской области от 29.04.2005 № 1854 "О социальной поддержке отдельных работников муниципальных учреждений, проживающих и (или) работающих в сельской местности"
УСЗН
2015 - 2020 годы (по мере необходимости)
17.
Постановление администрации Старооскольского городского округа
Внесение изменений в постановление главы администрации Старооскольского от 26.05.2011 № 2049 "Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги "Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов"
УСЗН
2015 - 2020 годы (по мере необходимости)
Подпрограмма 3 "Социальная поддержка семьи и детей"
18.
Постановление администрации Старооскольского городского округа
Внесение изменений в постановление главы администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 18.06.2013 № 2339 "Об утверждении Порядков предоставления дополнительных выплат многодетным семьям"
УСЗН
2015 - 2020 годы (по мере необходимости)
19.
Постановление администрации Старооскольского городского округа
Внесение изменений в постановление главы муниципального района "Город Старый Оскол и Старооскольский район" от 01.02.2007 № 340 "Об установлении норматива по содержанию детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой и попечительством и материальном обеспечении приемных семей"
УСЗН
2015 - 2020 годы (по мере необходимости)
20.
Постановление администрации Старооскольского городского округа
Внесение изменений в постановление главы администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 30.12.2013 № 4801 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей"
УСЗН
2015 - 2020 годы (по мере необходимости)
21.
Постановление администрации Старооскольского городского округа
Принятие постановления администрации Старооскольского городского округа Белгородской области "Об утверждении Порядка бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения родителям-пенсионерам, воспитывающим трех и более детей, а также многодетным матерям, родившим и воспитавшим 10 и более детей"
УСЗН
2015 - 2020 годы
Подпрограмма 4 "Мероприятия по обеспечению доступной среды"
22.
Постановление администрации Старооскольского городского округа
Внесение изменений в постановление главы администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 05.10.2012 № 3668 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Социальное такси" в Старооскольском городском округе"
УСЗН
2015 - 2020 годы
23.
Постановление администрации Старооскольского городского округа
Принятие постановления администрации Старооскольского городского округа Белгородской области "Об утверждении Порядка организации перевозки слабослышащих и глухих детей, проживающих на территории Старооскольского городского округа, в специализированные (коррекционные) школы-интернаты"
УСЗН
2015 - 2020 годы
Подпрограмма 5 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"
24.
Постановление администрации Старооскольского городского округа
Внесение изменений в постановление главы администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 10.02.2014 № 348 "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям"
УСЗН
2015 год


------------------------------------------------------------------