Постановление Правительства Белгородской обл. от 14.12.2015 N 461-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 25 февраля 2013 года N 65-пп"
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 декабря 2015 г. № 461-пп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА № 65-ПП
В целях приведения нормативных правовых актов области в соответствие с действующим законодательством Правительство Белгородской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Белгородской области от 25 февраля 2013 года № 65-пп "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Белгородской области (2013 - 2018 годы)" следующие изменения:
- в План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Белгородской области (2013 - 2018 годы)" (далее - "дорожная карта"), утвержденный в пункте 1 названного постановления:
- подпункты 6.2.1 и 6.2.2 пункта 6.2 раздела VI "Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры" "дорожной карты" изложить в следующей редакции:
"6.2.1. Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом, и средней заработной платы в регионе:
(процентов)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
63,4
71,9
77,6
82,4
100
100
6.2.2. Численность работников государственных (муниципальных) учреждений культуры (без внешних совместителей):
(человек)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
9 099
7 820
7 220
7 220
7 220
7 220
";
- подпункт 5.1.19 пункта 5.1 раздела V "Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение" "дорожной карты" после таблицы дополнить абзацем следующего содержания:
"Перечень целевых качественных показателей деятельности сети государственных (муниципальных) учреждений культуры Белгородской области приведен в приложении № 2";
- в разделе VII "Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт" "дорожной карты" слова "в приложении" заменить словами "в приложении № 1";
- приложение к "дорожной карте" считать приложением № 1 к "дорожной карте" и изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- дополнить "дорожную карту" приложением № 2 в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Белгородской области
Е.САВЧЕНКО
Приложение № 1
к постановлению
Правительства Белгородской области
от 14 декабря 2015 г. № 461-пп
Приложение № 1
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения, направленные на повышение
эффективности сферы культуры Белгородской
области (2013 - 2018 годы)"
Показатели нормативов региональной "дорожной карты"
"Изменения, направленные на повышение эффективности сферы
культуры Белгородской области (2013 - 2018 годы)"
Субъект Российской Федерации: Белгородская область
Категория работников: Работники учреждений культуры
№ п/п
Наименование показателей
2012 г. факт
2013 г. факт
2014 г. факт
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г. - 2016 г.
2014 г. - 2018 г.
1.
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)
162
170
197,7
214,6
215,4
216,0
216,6
x
x
2.
Число получателей услуг, человек
1538530
1542546
1545976
1549463
1554853
1559253
1563588
x
x
3.
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек
9500
9099
7820
7220
7220
7220
7220
x
x
4.
Численность населения субъекта Российской Федерации, человек
1538530
1542546
1545976
1549463
1554853
1559253
1563588
x
x
5.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6.
По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %
x
53
59
65
74
85
100
x
x
7.
По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %
x
56,1
64,9
73,7
82,4
100
100
x
x
8.
По субъекту Российской Федерации, %
x
63,4
71,9
77,6
82,4
100
100
x
x
9.
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей
20496
22221
22982
24370
25200
26800
28515
x
x
10.
Темп роста к предыдущему году, %
x
108
103
106
103
106
106
x
x
11.
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей
12604,5
14081,6
16516
18913
20765
26800
28515
x
x
12.
Темп роста к предыдущему году, %
x
112
117
115
110
129
106
x
x
13.
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %
x
5,8
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
x
x
14.
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
x
x
15.
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
1870,9
2001,9
2017,9
2133,5
2342,4
3023,2
3216,6
6493,8
12733,6
16.
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей
x
131,0
16,0
131,6
340,5
1021,3
1214,7
488,1
2724,1
17.
в том числе:
18.
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей (данные субъекта Российской Федерации)
x
123,4
9,9
120,8
328,5
1008,3
1200,7
459,2
2668,2
19.
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них:
x
123,4
9,9
2,0
3,0
2,5
2,5
14,9
19,9
20.
От реструктуризации сети, млн. рублей
x
5,2
1,0
1,0
1,0
0,5
0,5
3,0
4,0
21.
От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей
x
88,2
7,9
1,0
1,0
1,0
1,0
9,9
11,9
22.
От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
x
30,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
4,0
23.
За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
x
7,6
6,1
10,8
12,0
13,0
14,0
28,9
55,9
24.
За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25.
Итого, объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 18 + 23 + 24)
x
131,0
16,0
131,6
340,5
1021,3
1214,7
488,1
2724,1
26.
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 16 * 100%)
x
94,2
61,9
1,5
0,9
0,2
0,2
3,1
0,7
Приложение № 2
к постановлению
Правительства Белгородской области
от 14 декабря 2015 г. № 461-пп
Приложение № 2
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения, направленные на повышение
эффективности сферы культуры Белгородской
области (2013 - 2018 годы)"
Перечень
целевых качественных показателей деятельности сети
государственных (муниципальных) учреждений
культуры Белгородской области
№ п/п
Наименование показателей
2015 г. (отчет)
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1.
Увеличение объема доступа граждан к электронным ресурсам в дистанционном режиме, %.
К расчету принимаются данные по всем видам учреждений культуры региона, где V = 100% исходных данных в процентах:
- прирост доли театров, обеспечивающих виртуальную трансляцию спектаклей;
0
25
37,5
50
- прирост доли концертных залов, обеспечивающих виртуальную трансляцию концертов;
0
4,4
8,7
13,1
- прирост доли музеев, обеспечивающих виртуальные экскурсии;
0
5
7
9
- прирост доли электронного каталога музеев по отношению к количеству предметов музейного фонда;
7,3
7,7
15,3
23,0
- прирост доли библиографических записей по отношению к количеству документов библиотечного фонда;
0,05
0,10
0,15
0,20
- прирост доли посещений сайтов библиотек
1,0
1,3
1,6
1,9
2.
Увеличение доли прироста числа участников культурно-массовых мероприятий (%, по отношению к предыдущему году)
4,3
4,5
4,6
4,7
3.
Темп роста участников клубных формирований (%, по отношению к предыдущему году).
К М (расчетный) / М (предшествующий) * 100 - 100, где
М (расчетный) - количество участников клубных формирований в расчетном году;
М (предшествующий) - количество участников клубных формирований в предшествующем расчетном году
1,1
1,3
1,5
1,7
4.
Увеличение доли охвата населения услугами библиотек (%, по отношению к прошлому году).
К расчету принимаются показатели посещаемости стационарных и передвижных библиотек по данным журнала учета, виртуальные пользователи (по данным счетчиков сайтов)
0,1
0,2
0,3
0,4
5.
Увеличение доли охвата населения услугами передвижных культурных центров.
К расчету принимаются показатели посещаемости по данным журнала учета
1,3
1,4
1,5
1,6
------------------------------------------------------------------
Введите даты для поиска: